1. Краткий инвестиционный меморандум
Сегодня одной из самых перспективных и быстроразвивающихся сфер бизнеса является общественное питание. Данная индустрия обладает динамично растущим оборотом и в целом положительной динамикой.
В 2016 году, по сравнению с 2015-м, ресторанный рынок показал небольшой рост и превысил 1350 млрд рублей, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которую курирует Росстат. В 2017 году рост продолжается. В то же время российский рынок общественного питания остается далеким от насыщения, особенно это касается регионов, удаленных от Москвы и Санкт-Петербурга.
Поэтому сегодня открытие кафе является целесообразным и перспективным делом. Перед запуском проекта нужно провести тщательный анализ и составить бизнес-план.
В рамках данной работы мы проанализируем семейное кафе с итальянской кухней, где приятно отдыхать и детям, и родителям.
Факторы успеха:
- Доступные цены
- Семейный формат
- Быстрое обслуживание
- Удобное месторасположение
- Современный интерьер
- Приятная атмосфера
Сумма первоначальных инвестиций составляет 3 170 000 рублей.
Точка безубыточности достигается на 3 месяц работы.
Срок окупаемости составляет от 12 месяцев.
Средняя чистая ежемесячная прибыль 366 000 рублей.
Рентабельность продаж 21 %.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
В бизнес-плане мы рассматриваем кафе семейного формата. Это заведение общественного питания с итальянским меню, подходящим как детям, так и родителям. Основной особенностью является наличие детской комнаты и различных развлечений для ребёнка.
Местоположение кафе — крупный торговый центр. Ещё несколько лет назад ТЦ не рассматривались как место локации качественных ресторанных концепций, а сейчас их количество растет и набирает все большую популярность. Такое расположение за счет большого потока клиентов обеспечивает быстрое и стабильное развитие. Также это возможность эффективно оптимизировать расходы на рекламу посредством маркетинговых мероприятий ТЦ. Площадь помещения порядка 200 м2. Сюда входит кухня, общий зал и игровая комната. Общее количество персонала 13 человек: управляющий, 2 администратора, 2 повара, 4 официанта, 2 воспитательницы, 2 работника кухни.
Очень важно уделить внимание разработке меню и выбору повара. Так как целевая аудитория имеет широкий возрастной диапазон, нужно подобрать наиболее подходящий список блюд. Кухня будет итальянская, так как она любима как детьми, так и родителями.
Классическое меню включает около 40-50 наименований блюд и 30-40 напитков. Обновить перечень блюд можно к праздникам и детским каникулам.
График работы: 10:00 — 22:00.
С каждым годом демографическая ситуация в нашей стране улучшается: количество семей растет, рождаемость увеличивается. В текущем ритме жизни родителям и детям все труднее находить время для совместных вечеров. А разнообразие вкусовых предпочтений создает дополнительные препятствия. Таким образом, актуальность данного проекта нельзя переоценить.
Целевая аудитория в своем большинстве представляет семьи с детьми.
В нестабильной экономической ситуации происходит перераспределение клиентов из одного сегмента в другой. Таким образом, люди, раньше посещавшие дорогие рестораны, переходят в заведения с более низкой ценовой категорией. А привычка питаться в общественных местах у населения остается в любое время. При соблюдении оптимального соотношения между ценой и качеством, есть возможность захватить большой кусок рынка.
Рынок общественного питания обладает высокой конкуренцией. Для того чтобы выделиться нужно красиво преподнести свои основные преимущества. Важно начать рекламную кампанию ещё до открытия. И вне зависимости от времени года поддерживать активную маркетинговую политику.
В первую очередь важно разработать логотип, сделать брендбук, создать сайт, зарегистрироваться в социальных сетях.
Первая рекламная кампания должна быть направлена на праздничное открытие кафе. Шары, бесплатные угощения, аниматоры для детей, розыгрыши ценных призов — все это может стать частью большого торжества. Пусть о вас сразу узнают как можно больше людей.
В социальных сетях на регулярной основе следует проводить конкурсы, поддерживая лояльность клиентов. Очень важно держать обратную связь со своими потребителями: будьте открыты для взаимодействия, собирайте отзывы и работайте над ними.
Постоянно в кафе должны быть различные акции: блюдо дня, счастливые часы, бизнес-ланчи. Всё это увеличивает лояльность клиентов.
В каждом ТЦ есть маркетинговый отдел, сотрудничая с ним можно выгодно оптимизировать рекламные кампании, уменьшая среднюю цену клиента.
Однако в данном виде бизнесе самым эффективным остается сарафанное радио. Поддерживайте качество вашего заведения на должном уровне, создавайте приятную атмосферу, и число клиентов будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
Цель проекта — открытие кафе семейного формата.
Регистрация бизнеса
Первый шаг — это открытие ИП или ООО. Далее необходимо встать на учет в налоговой службе. Наиболее оптимальная форма налогообложения для данного вида бизнеса — ЕНВД. Коды деятельности по ОКВЭД — 55.30 «Деятельность ресторанов и кафе».
Организация кафе требует решения следующих вопросов:
- получение разрешающих документов у пожарной службы и СЭС;
- оформление санитарных книжек для всех сотрудников;
- сборы документов (договор аренды; разрешение на размещение в конкретном помещении заведения общественного питания; результаты прохождения персоналом медицинского осмотра);
- регистрация кассового аппарата;
- заключение договоров на: вывоз мусора, пожарную экспертизу, пожарную сигнализацию, тревожную кнопку (охрану), дератизацию и дезинфекцию, бухгалтерское сопровождение;
- подписание договоров на поставку продукции.
Выбор местоположения
Крупный ТЦ в любом районе города.
На первые 1-2 месяца крупные торговые центры предоставляют арендные каникулы. То есть во время подготовки помещения вы будете освобождены от платы за помещение.
Характеристика помещения
- Площадь: кухня — 40 м2, зал для посетителей — 100 м2, игровая комната — 60 м2;
- Наличие водо- и электроснабжения кухни;
- Вентиляция, кондиционирование, канализация;
- Вместимость: зал — 60 посадочных мест, игровая комната — 15 детей.
Интерьер помещения в мягких тонах с использованием ярких элементов. Четкое зонирование основного зала и комнаты для детей.
В качестве игр можно выбрать как подвижные, так и настольные. Для подвижных можно установить спорткомплекс или площадку с мягким покрытием, качелями, лабиринтами и горками. Среди настольных игр отлично подойдут пазлы, мозаики, конструкторы.
6. Организационная структура
Для организации любого вида бизнеса одним из наиболее важных факторов является персонал. В рамках данного проекта необходима команда из 13 человек:
- Управляющий;
- Повара — 2 человека;
- Официанты — 4 человека;
- Администратор — 2 человека;
- Няни/аниматоры — 2 человека;
- Работники кухни для мытья посуды и уборки — 2 человека.
Бухгалтерия будет находиться на аутсорсинге.
Особенно важно уделить внимание подбору поваров, ведь именно кухня является визитной карточкой заведения общественного питания. Также обратите внимание на подбор персонала для работы с детьми. Они должны иметь опыт, быть особо чуткими, внимательными и доброжелательными. Ведь именно от настроения ребёнка зависит качество отдыха, а соответственно и восприятие вашего кафе родителями.
Главная цель работников взрастить в клиентах желание возвращаться в ваше заведение снова и снова.
Основные требования к персоналу:
- Наличие медицинской книжки;
- Опыт работы;
- Опрятность;
- Аккуратность;
- Честность;
- Трудолюбие;
- Отзывчивость;
- Приветливость.
Всем работникам, кроме администратора и управляющего начисляется фиксированна заработная плата. Премиальная часть заработной платы упавляющего — 2%, администратора — 1%. Официанты получают чаевые.
Подробный расчет ФОТ с учетом премиальной части и страховых взносов на 24 месяца представлен в финансовой модели.
Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 3 170 000 руб.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 50 000 |
Дизайн-проект помещения | 100 000 |
Подготовка технологических карт на продукцию | 100 000 |
Ремонт | 600 000 |
Вывеска | 50 000 |
Рекламные материалы | 50 000 |
Аренда на время ремонта | 640 000 |
Закупка оборудования | 1 560 000 |
Прочее | 20 000 |
Итого | 3 170 000 |
Основной статьей затрат в инвестициях является оборудование. В следующей таблице распишем его по статьям.
Наименование | Кол-во | Цена за 1 шт. | Общая сумма |
Холодильники и морозильные камеры | 2 | 20 000 | 40 000 |
Варочные плиты | 2 | 5 000 | 10 000 |
Духовки | 4 | 12 500 | 50 000 |
Вытяжка | 4 | 10 000 | 40 000 |
Холодильное и морозильное оборудование | 1 | 150 000 | 150 000 |
Кухонная техника (мясорубки, миксеры, тостеры, блендеры и др.) |
1 | 50 000 | 50 000 |
Посудомоечная машина | 1 | 30 000 | 30 000 |
Столы на кухню | 4 | 4 000 | 16 000 |
Стулья на кухню | 8 | 1 000 | 8 000 |
Подвесные шкафчики | 8 | 3 000 | 24 000 |
Производственный стол | 1 | 5 000 | 5 000 |
Посуда для готовки (наборов) | 10 | 10 000 | 100 000 |
Электронные весы | 1 | 2 000 | 2 000 |
Глубокая мойка из нержавеющей стали | 1 | 15 000 | 15 000 |
Мойка для рук поваров | 1 | 10 000 | 10 000 |
Столы для посетителей | 15 | 20 000 | 300 000 |
Стулья и диваны | 15 | 8 000 | 120 000 |
Столовые приборы | 50 | 1 000 | 50 000 |
Инвентарь для игровой зоны | 1 | 230 000 | 230 000 |
Кассовый аппарат | 1 | 30 000 | 30 000 |
Торговая витрина | 1 | 80 000 | 80 000 |
Система безопасности (огнетушители, пожарная сигнализация, охранная система) | 1 | 200 000 | 200 000 |
Итого: | 1 560 000 |
Прогнозируется постепенное увеличение объёмов продаж в первые 5 месяцев реализации Проекта. Данный вид бизнеса имеет сезонность, так в летнее время года продажи сокращаются на 10-15%, а в осенние, зимние каникулы увеличивается до 20%. Средний чек на одного посетителя 350-400р. Ежедневное количество посетителей порядка 120-170 человек. В выходные и праздничные дни поток посетителей увеличивается. Наполненность игровой комнаты напрямую зависит от потока клиентов, так основными посетителями являются семьи с детьми. Рассматриваемый базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок.
В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 450 743 |
Аренда (15 кв.м.) | 320 000 |
Амортизация | 43 333 |
Коммунальные услуги | 20 000 |
Реклама | 20 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 5 000 |
Закупка товара | 757 000 |
Непредвиденные расходы | 20 000 |
ЕНВД | 22 400 |
Итого | 1 636 076 |
Подробный план продаж на 24 месяца, финансовый результат и прогноз экономических показателей эффективности бизнеса представлен в финансовой модели.
Несмотря на все очевидные преимущества семейное кафе, как и любой вид предпринимательской деятельности имеет свои риски.
Ознакомившись с ними на этапе планирования, можно будет значительно сократить их вероятность.
Основные риски:
- повышение цен на продукты, используемые для приготовления.
Имейте нескольких поставщиков продукции, чтобы всегда иметь возможность выбрать наиболее выгодный вариант.
- наличие конкурентов из крупной сети;
Тщательно проработайте маркетинговую политика и концепцию заведения. Это позволит вам занять свое место в данной нише. Следует постоянно работать над повышением лояльности своих клиентов.
- неквалифицированные кадры;
Если вы начинающий ресторатор, воспользуйтесь услугами консалтинговых компаний, которые помогут с набором правильной команды и обучением.
Четко соблюдайте все рекомендации, рассчитывайте свою деятельность на сотни шагов вперёд, тогда ваш бизнес с легкостью будет справляться с возникающими непредвиденными обстоятельствами.
Источник
1
Бизнес-план кафе «КАКАО-МАНИЯ» Цель проекта: Организация и обслуживание
2
Описание проекта Обслуживание посетителей в кафе является очень прибыльным бизнесом. Наше кафе находится в центре города, получается в нём большое количество посетителей и с этого получается большая прибыль. Кафе работает без выходных, круглосуточно. Обслуживание посетителей в кафе является очень прибыльным бизнесом. Наше кафе находится в центре города, получается в нём большое количество посетителей и с этого получается большая прибыль. Кафе работает без выходных, круглосуточно. Только у нас приготавливается ароматное, изысканное, насыщенное настоящее кофе и какао из отборных зерен, а также свежеизготовленные кондитерские изделия. Только у нас приготавливается ароматное, изысканное, насыщенное настоящее кофе и какао из отборных зерен, а также свежеизготовленные кондитерские изделия.
3
Предметная область Наше кафе активно использует глобальную сеть Интернет, с помощью которого можно будет сделать заказ на дом. У нас никогда нет недобора предметов или продуктов, так как мы сотрудничаем с сетью магазинов, где мы заранее закупаем всё самое необходимое. Наше кафе активно использует глобальную сеть Интернет, с помощью которого можно будет сделать заказ на дом. У нас никогда нет недобора предметов или продуктов, так как мы сотрудничаем с сетью магазинов, где мы заранее закупаем всё самое необходимое.
4
Классификация и характеристика целевой аудитории Дети, молодёжь и люди среднего возраста — это частые посетители нашего заведения. Дети, молодёжь и люди среднего возраста — это частые посетители нашего заведения. У кафе преобладает маркетинговый ход, чтобы в общем потоке найти свою целевую аудиторию У кафе преобладает маркетинговый ход, чтобы в общем потоке найти свою целевую аудиторию
5
Конкуренция Для того, чтобы мы обошли конкуренцию с другими заведениями, мы стараемся расширить ассортимент, устраивать развлекательные мероприятия для посетителей ( в основном детей), постоянным посетителям предоставляется скидка 15%, а также проводятся различные акции и лотереи. Для того, чтобы мы обошли конкуренцию с другими заведениями, мы стараемся расширить ассортимент, устраивать развлекательные мероприятия для посетителей ( в основном детей), постоянным посетителям предоставляется скидка 15%, а также проводятся различные акции и лотереи.
6
Перспективы проекта Мы будем открывать другие филиалы в Москве и Санкт- Петербурге, откроем специальный магазин с продуктами, которые мы используем в нашем кафе, для того, чтобы люди могли приготавливать такую продукцию в домашних условиях. Мы будем открывать другие филиалы в Москве и Санкт- Петербурге, откроем специальный магазин с продуктами, которые мы используем в нашем кафе, для того, чтобы люди могли приготавливать такую продукцию в домашних условиях.
7
Риски Риски могут возникнуть в неуверенности честной работы сотрудников на кухне (чтобы не было испорченной пищи, чтобы тщательно соблюдались и проверялись санитарные нормы и т.д.). Для этого необходимо нанять опытного директора, который хорошо разбирается в этой определённой сфере. Риски могут возникнуть в неуверенности честной работы сотрудников на кухне (чтобы не было испорченной пищи, чтобы тщательно соблюдались и проверялись санитарные нормы и т.д.). Для этого необходимо нанять опытного директора, который хорошо разбирается в этой определённой сфере.
8
ТЭО и особенности реализации Открытие предприятия – 170 тыс.руб Ремонт помещения – 4 млн.руб Наружная реклама – 200 тыс.руб Аренда – 35 тыс.руб/мес Оборудование – 35 тыс.руб Товар – 20 тыс.руб/мес Маркетинг – 10 тыс.руб/мес Фонд заработной платы – 15 тыс.руб/мес
9
Оборудование Посуда Посуда Мебель Мебель Муз.центр Муз.центр Декорация Декорация Кассовый аппарат Кассовый аппарат Средства гигиены Средства гигиены Гардероб Гардероб Комплектация, которая зависит от дизайна помещения Комплектация, которая зависит от дизайна помещения Аттракционы. Аттракционы.
10
Персонал Уборщица Уборщица Официант Официант Продавцы Продавцы Повара Повара Администратор Администратор Рекламщик Рекламщик Генеральный директор Генеральный директор Финансовый директор Финансовый директор Бухгалтер Бухгалтер Молодые люди для развлечения посетителей Молодые люди для развлечения посетителей Кассир (бармен). Кассир (бармен).
11
Вывод «Создание» нашего кафе- это бизнес с хорошей рентабельностью.
Источник
Муниципальное
Казенное Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа с
Углубленным Изучением Отдельных Предметов поселка городского типа Пижанка
Кировской области.
Творческий
проект
«Открытие
кафе-закусочной в пгт Пижанка»
Выполнили:
учащиеся 10б
класса
Анкудинова
Александра
Лаптев Максим
Суслов Иван
Руководитель:
Лебедева
Татьяна Александровна
Пижанка
2016
Оглавление
Проблема, цели, задачи…………………………………………………………………3
Введение…………………………………………………………………………………3-4
Характеристика
предприятия…………………………………………………………..4
Описание
продукции……………………………………………………………………..4
Анализ
рынка и основных конкурентов……………………………………………….5
Планирование
капитальных затрат……………………………………………………5-6
Подбор
персонала………………………………………………………………………..7
Возможные
риски …………………………………………………………………………7
Затраты…………………………………………………………………………..…………8
Система
налогообложения………………………………………………………………9
Выручка……………………………………………………………………………………..9
Составление
финансового плана……………………………………………………..9-10
Прайс
лист…………………………………………………………………………………10
Проблема,
цели, задачи.
В нашем поселке
закусочные быстрого питания отсутствуют, поэтому мы решили организовать
собственное дело – закусочную. Нам нужно составить бизнес план на 2016 для
нашей будущей закусочной.
Введение.
В нашем поселке закусочные быстрого питания
отсутствуют, поэтому мы решили организовать собственное дело – закусочную.
Тип предприятия общественного питания — вид
предприятия с характерными особенностями кулинарной продукции и номенклатуры
предоставляемых услуг истребителям. Согласно ГОСТ Р 50762-95 «Общественное
питание. Классификация предприятий» основные типы предприятий общественного
питания — это рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные. Но согласно
сказанному выше предприятия общественного питания классифицируются по стадиям
производства, поэтому существуют такие типы заготовочных предприятий, как
фабрика-заготовочная, комбинат полуфабрикатов, кулинарная фабрика; по большому
объему выпускаемой кулинарной продукции выделяются такие типы предприятий
общественного питания, как фабрики-кухни, комбинаты питания. Для расширения
услуг, предоставляемых в общественном питании, организуются буфеты, предприятия
по отпуску обедов на дом, магазины кулинарии.
Услуги, предоставляемые потребителям в
предприятиях общественного питания различных типов и классов, согласно ГОСТ Р
50764-95 «Услуги общественного питания» подразделяются на:
— услуги питания;
— услуги по изготовлению кулинарной продукции и
кондитерских изделий;
— услуги по организации потребления и
обслуживания;
— услуги по реализации кулинарной продукции;
— услуги по организации досуга;
— информационно-консультативные услуги;
— прочие услуги.
Закусочная — предприятие общественного питания с
ограниченным ассортиментом блюд несложного приготовления для быстрого
обслуживания потребителей. Услуга питания закусочной зависит от специализации.
Закусочные разделяют:
— по ассортименту реализуемой продукции общего
типа;
— специализированные (сосисочная, пельменная,
блинная, пирожковая, пончиковая, шашлычная, чайная, пиццерия, гамбургерная и т.
д.).
Закусочные должны иметь высокую пропускную
способность, от этого зависит их экономическая эффективность, поэтому их
размещают в оживленных местах, на центральных улицах городов и в зонах отдыха.
Закусочные относятся к предприятиям быстрого
обслуживания, поэтому должно применяться самообслуживание. В крупных закусочных
могут организовываться несколько раздаточных самообслуживания. Иногда секции
раздаточных располагают уступами, каждая секция реализует продукцию одного
наименования со своим расчетным узлом, это ускоряет обслуживание потребителей,
которые имеют мало времени.
Торговые залы оборудуются высокими столами с
гигиеническими покрытиями. Оформление залов также должно отвечать определенным
требованиям эстетики, санитарии. По стандартным
требованиям закусочные могут не иметь наличие вестибюля, гардероба, туалетов
для посетителей. В нашем поселке закусочные такого типа отсутствуют, поэтому мы
решили организовать собственное дело – закусочную.
1. Характеристика
предприятия
Для реализации проекта предусматривается
открытие закусочной в центре поселке Пижанка (улица Советская дом 41).
Выбранный район располагает необходимой инженерной инфраструктурой (водоснабжение,
канализация, энергоснабжение, коммуникации), рынком сбыта продукции, доступной
квалифицированной рабочей силой. Открытие закусочной не повлияет на состояние
окружающей природной среды. Главной задачей предприятия в первые годы
существования будет укрепление своих позиций на потребительском рынке за счет продажи
качественных и доступных для потребителей продуктов питания со средним уровнем
дохода.
.
2. Описание продукции
Продажа
продуктов быстрого питания во многом зависит от временных условий(зимой – более
востребованы горячие бутерброды, хот-доги, блины, горячий чай; летом – легкие
освежающие напитки, мороженое и т.д.) поэтому продаваемая продукция будет
разнообразна.
В
первое время существования закусочной планируется продавать такие продукты
питания:
- Гамбургеры
- Блины
- Хот-доги
- Выпечка
Напитки:
- Чай
- Кофе
- Соки
- Минеральные
воды
Продукция
будет продаваться в одноразовой посуде( потребление на месте) или в бумажных
пакетах(с собой).
3. Анализ рынка и основных конкурентов
В
табл.1 приведен анализ и оценка основных конкурентов.
Конкурентное
преимущество – высокое качество товаров, цена доступная потребителям со средним
заработком.
Характеристики |
Основные |
|||
Шарнина Л.Г |
ООО Мечта |
наше кафе |
Кафе “Заречное” |
|
1. |
100% |
100% |
100% |
70% |
2. Занимаемая |
15% |
45% |
25% |
15% |
3. Финансовое |
||||
4. Уровень |
Средний |
Высокий |
Высокий |
Средний |
5. Качество |
Высокий |
Высокий |
Высокий |
Средний |
6. Расходы на |
Не |
осуществляет |
осуществляет |
Не |
7. Время |
10 |
7 |
0 |
25 |
4. Планирование
капитальных затрат
Для организации
производства требуется приобрести:
*
технологическое
оборудование (кофе-автомат, микроволновые печи, холодильные камеры, разделочный
инструмент, посуду и т.д.);
*
мебель;
*
произвести
небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение
планируется взять на правах долгосрочной аренды.
Основные
требования к персоналу — наличие необходимой профессиональной квалификации. (сан
книжка)
К
капитальным затратам относится стоимость основных производственных фондов
(ОПФ):
а)
затраты на покупку основного оборудования;
б)
затраты на монтаж и наладку оборудования;
в)
затраты на переоборудование помещений, косметический ремонт;
г)
затраты на покупку торгового оборудования (ККМ), оформление прилавка.
Расчет
капитальных затрат приведен в табл. 2
Наименование |
Кол-во (шт) |
Цена |
Величина |
Методика |
|
Микроволновая |
2 |
7800 |
15600 |
Стоимость |
|
Холодильная |
1 |
64700 |
64700 |
||
Миксер |
1 |
6500 |
6500 |
||
Плита |
1 |
9000 |
9000 |
||
Холодильник |
1 |
18000 |
18000 |
||
Холодильник |
1 |
24000 |
24000 |
||
Кофемашина |
1 |
10000 |
10000 |
||
Термопот |
2 |
7500 |
15000 |
||
Кухонные |
1 |
5990 |
5990 |
||
Мойка |
1 |
6300 |
6300 |
||
Производственные |
2 |
14000 |
28000 |
||
Кассовый |
1 |
10500 |
10500 |
||
Духовой |
1 |
15400 |
15400 |
||
|
231490 |
||||
Монтаж |
20000 |
||||
|
250890 |
||||
Стол |
5 |
2500 |
12500 |
Стоимость по каталогу 1. |
Стулья |
25 |
800 |
20000 |
|
Прилавок |
1 |
1500 |
1500 |
|
Сантехника* |
1 |
15000 |
15000 |
|
Вешалка |
2 |
950 |
1900 |
|
Лампы (освещение) |
8 |
400 |
3200 |
|
|
52200 |
Затраты на ремонт помещения: 150000 рублей.
Положена половая, а также настенная плитка на
сумму 100000 рублей, побелен потолок, поменяна проводка.
Требования СЭС к помещению:
• Наличие горячей и холодной воды, а также
канализации;
• Помещение не должно быть подвальным;
• Должна быть вентиляция;
• Должны присутствовать необходимые бытовые и
подсобные помещения, а именно, склад и туалет;
• Потолки побелены, и стены выложены плиткой.
Мы
взяли кредит в Сбербанке в размере 400000 рублей под 15% годовых. Также
использовались собственные средства в размере 200000 рублей. Итого у нас 800000
рублей.
5. Подбор персонала
Для
обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное
расписание.
Должность |
Кол.(чел) |
тыс. |
Выплаты |
Продавец |
2 |
17 |
ежемесячно |
Уборщик |
1 |
10 |
ежемесячно |
Повар |
1 |
20 |
ежемесячно |
Подбор
персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих
требований:
1. наличие
профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
2. коммуникабельность,
умение работать с клиентами;
3. знание нормативных
документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.
6. Возможные риски и их устранение
Технические
риски:
1) Поломка
оборудования. Частичная замена или ремонт.
Финансовые риски:
2) Недостаточно
эффективная рекламная компания. Усиление рекламы.
3) Неправильно
подобранное местоположение объекта. Усиление рекламы.
4) Появление
альтернативной продукции конкурирующих фирм
Снижение цен
конкурентом. Возможное снижение цен, за счет снижения себестоимости.
Основные
риски этого вида предпринимательской деятельности можно разделить на следующие
группы:
Наименование риска |
Пути преодоления |
Экономические: |
|
— риск недостаточного спроса |
Преодолевается за счет |
— риск понижения цен на услуги |
— Предлагаемые цены |
Кадровые |
Практически исключены — на случай — возможно привлечение |
7. Затраты. Сумма
накладных расходов.
N |
Статьи |
Сумма, |
1. |
Организационно-технические |
|
1.1.1 |
аренда |
15000 |
1.1.2 |
ремонт |
150000 |
1.2. |
оборудование |
231490 |
1.3. |
сырье |
40000 |
1.4. |
мебель |
54100 |
1.5. |
телефон |
900 |
1.6. |
реклама |
3000 |
1.7. |
транспортные |
1000 |
1.8. |
заработная |
64000 |
1.10 |
непредвиденные |
1500 |
Итого: |
587704 |
Виды |
|
|
Объем Потреб. |
|
Холодная |
Куб.м |
31.15 |
4 |
124,6 |
Водоотведение |
Куб.м |
23.30 |
4 |
93,2 |
Электроэнергия |
кВт*час |
3.35 |
700 |
2345 |
Вывоз |
Организация |
200 |
4 |
1000 |
Итого: |
3562,8 |
№ |
Наименование |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
Взносы |
19356,48 |
||
2 |
ОМС |
3796,85 |
||
3 |
УСН |
23600 |
||
Итого |
46753,33 |
7.
Система налогообложения
Первым
моим шагом будет регистрация предпринимательской деятельности в налоговой
инспекции. При регистрации в качестве налогоплательщика я считаю целесообразным
выбрать Систему налогообложения упрощенка УСН (доходы минус расходы) 15%. УСН=23600рублей/год
(Его размер составляет 1% от общего оборота за
налоговый период. Как Вы наверное знаете налоговым периодом на УСН является
год, следовательно по итогам года Вы должны выплатить минимальный налог 1%.)
8.
Выручка
Население
поселка Пижанка составляет около 3750 человек, из них 3500 экономически активное
население. Плюс закусочная будет располагаться на федеральной трассе.
В
день планируется обслуживать 20 человек, по 300 рублей с человека. Прибыль за 1
день будет составлять 6000 рублей.
10.
Составление финансового плана
Мы
взяли кредит в Сбербанке в размере 600000 рублей под 15% годовых. Также
использовались собственные средства в размере 200000 рублей.
№ п/п |
Наименование |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
ДОХОДЫ |
|||||
1 |
Доход |
180000м 2160000г |
|||
2 |
Собственные |
200000 |
|||
Итого |
2360000 |
||||
РАСХОДЫ |
|||||
1 |
Ремонт |
150000 |
|||
2 |
Текущие |
122563м 1470756г |
|||
3 |
Накладные |
46753г |
|||
Итого |
1690662г |
||||
Чистая |
669338 |
||||
Ежемесячная |
180000 |
||||
Рентабельность |
39% |
||||
Точка |
6,7 |
||||
Индекс |
|||||
Рентабельность
оказания услуг,%
Р=П/С*100% Р=669338/1690662*100%=39%
Р— рентабельность услуг, руб.
П— прибыль от реализации услуг, руб.
С – полная себестоимость оказания услуг, руб.
Расчет
точки безубыточности
Точка безубыточности (Х) позволяет определить, когда проект
перестанет быть убыточным.
Х=Ипост/П=40000/6000=6,7
Ипост – постоянные издержки
П – доход за 1 день
Для того, чтобы окупить все затраты и проект приносил прибыль,
необходимо ……. Отработать в 2016 году.
Индекс
доходности
ИД=ПД/ПЗ
ПД – приведенный доход
ПЗ – приведенные затраты
11.Прайс-лист
Наименование продукции |
Цена за 1 шт. |
1.Гамбургер |
80руб |
2.Горячий |
75руб |
3.Пицца |
60руб |
4.блины |
23руб |
5.Хачапури |
80руб |
6.Хачапури |
90руб |
7.Хачапури |
100руб |
8.Чебурек |
35руб |
9.Чебурек |
30руб |
10.Хот-дог |
65руб |
11.Сосиска |
15руб |
12.Котлета |
25руб |
13.Шаурма |
110руб |
14.Донар |
90руб |
15.Донар |
120руб |
|
|
1.Чай |
10руб |
2.Чай |
10руб |
3.Кофе |
25руб |
4.Газ.вода |
30руб |
5.Сок |
15руб |
Кондитерская
Воронцова Полина
Лепина Влада
Берсенева Василиса
11 А класс
Здравствуйте, меня зовут Василиса Сергеевна. Я бы хотела рассказать историю существования кондитерских . У меня есть две хорошие подруги это — Влада и Полина. С самого детства мы мечтали открыть кондитерскую. И вот сейчас мы имеем сеть кондитерских по всей России. Я являюсь директором этой сети. Моя работа — ездить в новые города и представлять презентацию нашей кондитерской. В дальнейшем в этих городах я нанимаю персонал и открываю новые кондитерские. Так же я управляю кафе, которые были открыты до этого. Влада Александровна является инженером-технологом. Она проверят качество товара, заказывает его во все кондитерские по Росси.
Поэтому мы можем с уверенностью гарантировать
качество товара. Так же она занимается всеми
бумагами и договорами. Ведет счет средств и тд.
Полина Михайловна — это человек без которого не
было бы индивидуальности нашей кондитерской.
По её личным рецептам пекутся все сладкие
изделия. Каждый день появляются новые и
новые идеи и рецепты. Она так же ездит по
Городам, где отрыто наше кафе, и дает прямые
мастер-классы.
Сегодня нам бы хотелось представить
городу Коряжма, для дальнейшего открытия
кондитерской.
Резюме
- Прежде всего нужно отметить, что кондитерская — это не только магазин, реализующий в розницу и изготавливающий на заказ кондитерские изделия, но и производящий эти самые изделия.
- Целями нашего предприятия являются: предоставление качественных услуг сервиса, питания и отдыха по доступным ценам, для любителей сладостей.
- Мы планируем совместить услуги кафе и пекарни, чтобы гости могли насладиться свежей выпечкой.
Виды товаров и услуг
- Основным видом продукции для кафе-кондитерской «Япончик» является выпечка в собственном цеху. Многообразие пирожков, булочек, печенье, десерты, торты (свадебные, на день рождение и тд.) ,капкейки, макаруны, кексы, пироги, ватрушки, свежий хлеб и многое другое. В продаже вы так же можете приобрести согревающие и прохладительные напитки (чай, молоко, какао, шоколад, соки, минеральная вода, газировка, лимонад), фруктовое мороженное. Дополнительной услугой является возможность выбора любого десерта и напитка, с целью приобретения его «на вынос». Специальной услугой является — выполнение тортов на заказ любой сложности.
- Кафе-кондитерская будет выполнять все функции, что и обычное кафе или ресторан, с главным отличием в особенности ассортимента и отсутствием алкогольной продукции.
ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ:
- выпечка- в пределах от 20-50 рублей за единицу продукции
- напитки-согревающие от 15-100 ( в зависимости от выбранного товара ( чай или кофе)
- — охлаждающие до 50
- мороженое-20 рублей за шарик
- десерты до 300 рублей
- Торты в зависимости от сложности
Рынок сбыта
- Исходя из того, что предлагаемый нашей Компанией заведение предлагается на рынке относительно недавно , и рынок реализации находится в стадии формирования, оценить его реальные объемы роста на ближайшие несколько лет весьма сложно. Хотя, уже сегодня можно утверждать, что данную отрасль ожидает стремительный подъем. У нас довольно доступные цены, что тоже будет способствовать продвижению товара на рынок.
- Наше кафе-кондитерская претендует на свою долю рынка, которая постепенно будет завоевываться. Стратегия фирмы на начальном этапе не предполагает выход на мировые рынки и глобальное увеличение поставок продукции, однако качество, уют, сервис – те качества, на которые мы хотим сделать ставку. Особой целью на рынке является получение премии «лучшая кафе-кондитерская года», получение лицензии на выпуск нашей продукции. Мы хотим сделать отдых людей приятным и ненавязчивым, с высококлассным обслуживанием, гармонично сочетающимся с домашней атмосферой, которая позволит людям отдохнуть после рабочего дня. Потребители нашей продукции – ценители национальных рецептов различных кухонь, любящие побаловать себя десертами и получающими удовольствие от такого времяпровождения.
конкуренция
- Крупнейшая компания-конкурентов для нас является кафе «Панорама». Наиболее жесткая конкуренция проявляется в профессиональном приготовлении кофе. Кафе панорама в прошлом кафе арабика существует в Коряжме более 5 лет. Не сложно догадаться что большую роль конкуренции сыграет статус кафе. Ведь многие люди привыкли к этому месту и не променяют его. В кафе панорама есть обеденное меню а так же завтраки и постоянное меню, Но десертов не так много. Не смотря на все это мы даём полную гарантию качества продукции. Наша компания предоставляет огромный выбор выпечки, десертов и сладостей. Цены будут доступные, не завышенные. Продукция полностью будет сделана по рецептам нашей фирмы в индивидуальном экземпляре. Мы думаем что с конкуренцией особых проблем не должно возникнуть ведь подобных проектов в Коряжме не было.
потребитель Ценовая политика: цены в кондитерской выше чем в обычном магазине, которые находятся в городе. Конкуренция не даст возможности повысить цены, так как из-за этого кафе может потерять клиентов. Но в тоже время кондитерская устанавливает такие цены, потому что оно продает не только продукты и напитки, но и место для проведения досуга и возможность быстро и комфортно перекусить. Также фактором ценообразования является цель маркетинга- выживание и максимальная прибыль. Внешним фактором ценообразования является госрегулирование, которое не дает повышать цены выше определенного уровня. Наше кафе предлагает вам следующие скидки: 1) школьникам и пенсионерам 5 % 2) постоянным покупателем 10% 3) при покупке от 2500 скидка 20% Обслуживание клиентов на высшем уровне, так как на работу мы берем высококвалифицированный персонал. Реклама будет в виде баннеров по всему городу, статьи в газетах о кондитерской, так же визитки с контактными телефонами. » width=»640″
План маркетинга
- Товар предполагается продавать в кондитерских. Где она будет располагаться зависит от снятого помещения.
- Мы работаем по схеме производитель потребитель
- Ценовая политика: цены в кондитерской выше чем в обычном магазине, которые находятся в городе. Конкуренция не даст возможности повысить цены, так как из-за этого кафе может потерять клиентов. Но в тоже время кондитерская устанавливает такие цены, потому что оно продает не только продукты и напитки, но и место для проведения досуга и возможность быстро и комфортно перекусить. Также фактором ценообразования является цель маркетинга- выживание и максимальная прибыль. Внешним фактором ценообразования является госрегулирование, которое не дает повышать цены выше определенного уровня.
- Наше кафе предлагает вам следующие скидки: 1) школьникам и пенсионерам 5 %
2) постоянным покупателем 10%
3) при покупке от 2500 скидка 20%
- Обслуживание клиентов на высшем уровне, так как на работу мы берем высококвалифицированный персонал.
- Реклама будет в виде баннеров по всему городу, статьи в газетах о кондитерской, так же визитки с контактными телефонами.
План производства
- Наши товары будут изготавливаться по месту пребывания компании. Главный кондитерский цех располагается в Москве по адресу Невского 23 Б . Имеющий площадь 1000 квадратных метров.
- Оборудование весьма разнообразно : мукопросеиватель, Планетарный миксер, Тестомесильная машина, Тестораскаточная машина, Отсадочная машина, Печь кондитерская, Мельница для сахара, Дозатор начинки, Мельница для сухарей и тд.
- Помимо оборудования для кондитерской, также у нас есть набор инструментов, который включает в себя: противни, формы для выпечки, делители теста, венчики, сита, скалки, резцы для теста, ножи, кондитерские мешки с насадками, лопатки для перекладывания пирожных, кисточки, щипцы кондитерские и прочее.
- «Япончик» Сотрудничает с сетью ОАО магнит . Это проверенный поставщик, который привозит качественную продукцию ежедневно.
- Мы не сотрудничаем ни с какими предприятиями , потому что являемся самым большим цехом в России
финансы
- Средний чек кондитерской «Япончик» –100 рублей. Проходимость в течение дня может составить до 1000 человек, что гарантирует выход на полную производственную мощность в течение 3-х месяцев работы.
- Выручка от продажи изделий в день – 56 000 рублей.
- Ежемесячная выручка – 1 650 000 рублей.
- Чистая прибыль в месяц – 800 000 рублей.
Подведем итог:
- Подводя итоги хотелось бы сказать, что кондитерская это не только место где можно перекусить. Это место, где можно хорошо провести время в кругу семь или с друзьями. Кондитерская необходима городу Коряжма. Это будет что-то новенькое и весьма интересное.
~~За последние два-три года кофейни в России успели вырасти в социокультурное явление. Однако, помимо этого, кофейни являются бизнесом не только успешным, но и обладающим сегодня гигантским потенциалом развития. На данный момент в Тюмени этот сегмент рынка представлен несколькими фирмами, которые не в состоянии удовлетворить спрос потребителей. Это и делает данный сегмент рынка инвестиционно привлекательным.
Для кофейни предполагается арендовать помещение размером 120 кв. м., расположенное по адресу: г. Ноябрьск.
Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 3 млн. рублей. Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями: срок окупаемости равен 3 месяцам, ожидаемая чистая прибыль от реализации проекта составляет 3,5 млн. руб. Рентабельность проекта – 177%. Проект финансируется из собственных средств, при последующем увеличении объема предоставления услуг возможно привлечение заемных средств для дополнительного финансирования.
Целью проекта является создание в городе Ноябрьск эксклюзивной кофейни в духе сериала «Друзья».
Как известно, успешность кофейни на 50% зависит от удачного месторасположения. Согласно нашему мониторингу данное расположение кофейни является наиболее благоприятным, так как посетители – студенты, которые хотят не только быстро перекусить, но и отдохнуть.
Мы делаем кофейню, прототипом которой является «Central Perk» из сериала «Друзья». Ставка делается на популярности сериала, безупречном сервисе, оригинальном оформлении предлагаемых блюд и особом настроении.
2. Характеристика продукта
Просмотр содержимого документа
«Cоздание бизнес-плана »
Пример разработки бизнес-плана открытия кафе быстрого обслуживания
Этот пример готового бизнес-плана выполнен не нашей компанией. Чужие готовые бизнес-планы не могут быть успешно использованы ни для открытия реального бизнеса, ни для получения инвестиций. Если вам нужно составить реальный бизнес-план кафе быстрого обслуживания, рекомендуем ознакомиться с
- разделом «Как заказать бизнес-план?»,
- видеозаписями плэйлиста «Бизнес-планирование» на нашем канале Youtube,
- бизнес-планом создания предприятия фастфуда, разработанным компанией «Питер-Консалт».
Оглавление
Введение.. 3
Глава 1. Теоретические
аспекты бизнес-плана открытия бизнеса.. 6
1.1.Понятие и задачи
бизнес-плана открытия бизнеса 10
1.2. Структура и
содержание бизнес-плана открытия бизнеса 12
1.3. Роль планирования
финансово-экономической деятельности предприятий 22
Глава 2.Резюме.. 26
Глава 3.
Бизнес-план открытия кафе.. 28
3.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 31
3.2. Оценка рынка
сбыта. 33
3.3. Инвестиционный
план. 37
3.4. План персонала.. 41
3.5.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ 48
Заключение 61
Бизнес-план открытия кафе посвящен созданию пункта общественного питания, а именно нового кафе-бара, в микрорайоне Академгородок в г. Иркутске.
Введение.
Каждая фирма,
начиная свою деятельность, должна ясно представлять потребность на перспективу
в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их
получения, а также уметь четко рассчитывать эффективность использования
ресурсов в процессе работы фирмы.
При всем многообразии форм
предпринимательства существуют ключевые положения, применимые практически во
всех областях коммерческой деятельности и для разных фирм. Но необходимые для
того, чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и
опасности, тем самым уменьшить риск в достижении поставленных целей.
Важной задачей является
проблема привлечения инвестиций, в том числе и зарубежных, в действующие и
развивающиеся предприятия. Для этого необходимо аргументировать и обосновать
оформление проектов (предложений), требующих инвестиций. Для этих и некоторых
других целей применяется бизнес-план открытия бизнеса.
Несмотря на все трудности и
проблемы, в сфере частного предпринимательства в России заняты уже миллионы
людей. Однако бизнес — этот совершенно особая манера жизни, предполагающая
готовность предпринимать самостоятельные решения и рисковать. Решив заняться
бизнесом, предприниматель должен тщательно спланировать его организацию. Речь
идет о бизнес-планах открытия нового предприятия, с которыми во всем мире принято начинать любое
коммерческой предприятие. В условиях рынка подобные планы необходимы всем:
банкирам и потребителям-инвесторам, сотрудникам фирм, желающим оценить свои
перспективы и задачи, и, прежде всего, самому предпринимателю, который должен
тщательно проанализировать свои идей, проверить их реалистичность. Собственно
говоря, без бизнес-плана открытия нового предприятия, вообще нельзя браться за коммерческую деятельность, т.к.
возможность неудачи будет слишком велика.
Каждая фирма, начиная свою
деятельность, обязана четко представлять потребность в перспективе в
финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их
получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования
имеющихся средств в процессе работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели
не могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно
планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию,
как о состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о
собственных перспективах и возможностях.
При
всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые положения,
применимые практически во всем областях коммерческой деятельности и для
различных фирм, необходимые для того, чтобы своевременно подготовится, обойти
потенциальные трудности и опасности.
В
связи с этим тема является актуальной.
Цель
данной дипломной работы — разработка экономического обоснования целесообразности создания кафе «Академ».
Задача
работы — ближе познакомиться с методикой подготовки и расчета бизнес-плана открытия нового предприятия на примере кафе «Академ».
В рыночной экономике
бизнес-план открытия бизнеса является рабочим инструментом, используемым во всех сферах
предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы,
показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и
задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный
бизнес-план открытия нового предприятия помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она
функционирует, составлять перспективные планы своего предприятия.
Бизнес-план
является постоянным документом; он систематически обновляется, в него вносятся
изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, так и на
рынке, где действует фирма.
Глава 1. Теоретические аспекты бизнес-плана открытия нового предприятия
В связи с тем, что
бизнес-план предоставляет собой результат исследований и организационной
работы, имеющей целью изучение конкретного направления деятельности фирмы
(продукта или услуг) на определенном рынке и в сложившихся
организационно-экономических условиях, он опирается на:
- Конкретный проект производства определенного товара
(услуг) — создание нового типа изделий или оказание новых услуг (особенности
удовлетворения потребностей и т.д.); - Всесторонний анализ производственно-хозяйственной и
коммерческой деятельности организации, целью которой является выделение ее
сильных и слабых сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм; - Изучение конкретных финансовых, технико-экономических
и организационных механизмов, используемых в экономике для реализации
конкретных задач.
Бизнес-план открытия нового предприятия является одним из составных документов, определяющих стратегию развития фирмы.
Вместе с тем он базируется на общей концепции развития фирмы, более подробно
разрабатывает экономический и финансовый аспект стратегии, дает
технико-экономическое обоснование конкретным мероприятиям. Бизнес-план
охватывает одну из частей инвестиционной программы, срок реализации которой
обычно ограничен одним или несколькими годами (часто корреспондирующими со
сроками средне — и долгосрочных кредитов), позволяющей дать достаточно четкую
экономическую оценку намеченным мероприятиям.
- Бизнес-план открытия нового предприятия позволяет решать целый ряд задач. Основными из них являются:
- Обоснование экономической целесообразности направлений
развития фирмы; - Расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности,
в первую очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капитал; - Определение намечаемого источника финансирования
реализации выбранной стратегии, т.е. способы концентрирования финансовых
ресурсов; - Подбор работников, которые способны реализовать данный
план.
Каждая
задача может быть решена только во взаимосвязи с другими. Основной центр
бизнес-плана открытия нового предприятия — концентрирование финансовых ресурсов. Именно бизнес-план — важное
средство для увеличения капитала компании. Процесс составления бизнес-плана
позволяет тщательно проанализировать начатое дело во всех деталях. Бизнес-план
служит основой бизнес-предложения при переговорах с будущими партнерами; он
играет важную роль при приглашении на работу основного персонала фирмы.
Бизнес-план открытия нового предприятия является одним
из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные
данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики
рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных,
энергетических и трудовых ресурсах. А также содержит ряд показателей, дающих
представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности
рассматриваемого проекта и, в первую очередь, представляющих интерес для
участников-инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и
условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования.
Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны
и подлежит соответствующей защите.
Планирование является нормой
любой предпринимательской деятельности. С развитием рынка и в России
необходимость в бизнес-планах стала настолько очевидной, что уже в 1994 — 1995
гг. их применение становится обязательным
Бизнес-план открытия нового предприятия выступает как
объективная оценка собственной предпринимательской деятельности фирмы и в тоже
время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с
потребностями рынка. В нем характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия,
анализируются проблемы, с которыми оно столкнется, и определяются способы их
решения. Следовательно, бизнес-план — одновременно поисковая,
научно-исследовательская и проектная работа.
Не будет преувеличением
назвать бизнес-план открытия нового предприятия основой управления не только коммерческим проектом, но и
самим предприятием. Благодаря бизнес-плану у руководства появляется возможность
взглянуть на собственное предприятие как бы со стороны. Сам процесс разработки
бизнес-плана, включающего детальный анализ экономических и организационных
вопросов, заставляет мобилизоваться. Целью бизнес-плана может быть получение
кредита, или привлечение инвестиций, определение стратегических и тактических
ориентиров фирмы и др.
Бизнес-план открытия нового предприятия предусматривает
решение стратегических и тактических задач, стоящих перед предприятием,
независимо от его функциональной ориентации:
- организационно-управленческая и
финансово-экономическая оценка состояния предприятия; - выявление потенциальных возможностей
предпринимательской деятельности, анализ сильных и слабых его сторон; - формирование инвестиционных целей на планируемый
период.
В бизнес-плане
обосновываются:
- общие и специфические детали функционирования
предприятия в условиях рынка; - выбор стратегии и тактики конкуренции;
- оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов,
необходимых для достижения целей предприятия.
Бизнес-план открытия нового предприятия дает объективное
представление о возможностях развития производства, способах продвижения товара
на рынок, ценах, возможные прибыли, основных финансово-экономических
результатах деятельности предприятия, определяет зоны риска, предлагает пути их
снижения. Бизнес-план используется независимо от сферы деятельности, масштабов,
собственности и организационно-правовой формы компании. В нем решаются как
внутренние задачи, связанные с управлением предприятия, так и внешние,
обусловленные установлением контактов и взаимоотношений с другими фирмами и
организациями.
Заказчиком
бизнес-плана являются юридические и физические лица, осуществляющие
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, условия и результаты которой
анализируются и прогнозируются в бизнес-плане. Разработчиками бизнес-плана
выступают фирмы, специализирующиеся в области маркетинговой деятельности,
проектирования, авторские коллективы, отдельные авторы. При необходимости привлекаются
консалтинговые фирмы и эксперты.
При
разработки бизнес-плана открытия нового предприятия подлежат взаимному учету интересы всех участвующих
сторон:
- заказчика (клиента) бизнес-плана, являющегося
самостоятельным инвестором и использующего привлеченный капитал посредством
акционирования, займа, выпуска облигаций и т. п.; - муниципальных органов, определяющих потребности и
приоритеты в строительстве объектов в соответствии с общей концепцией развития,
формирующих проектное задание, рассматривающих заявки и оформляющих
соответствующие документы (например, землеотводные), планирующих налоговые
поступления в бюджет, участвующих в надзоре за реализацией; - подрядных фирм, детализирующих концепцию бизнес-плана,
осуществляющих технические изыскания, проектирование, составление сметной документации,
авторский надзор за строительством, монтажом оборудования, запуском
теологического процесса и т.п., сдачу объекта заказчику; - потребителя, использующего продукцию или услуги.
Бизнес-план
используют и как инструмент проведения деловых переговоров. При подготовке
плана предприниматель должен конкретно указать, что он хочет получить от
инвестора, но и ясно показать, что он готов отдать.
1.1. Понятие
и задачи бизнес-плана открытия нового предприятия
Бизнес-план — это план осуществления бизнес-операции, действий
фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта,
маркетинге, организации операций и их эффективности.[1]
Цель разработки бизнес-плана — спланировать хозяйственную
деятельность фирмы на краткосрочный и долгосрочный периоды в соответствии с
потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
Задачами бизнес-плана открытия нового предприятия являются:
- сформулировать долговременные и краткосрочные цели
фирмы, стратегию и тактику их достижения; - определить конкретные направления деятельности фирмы,
целевые рынки и место фирмы на этих рынках; - выбрать ассортимент и определить показатели товаров и
услуг, которые будут предложены фирмой потребителям; - оценить производственные и непроизводственные
издержки; - определить состав маркетинговых мероприятий по
изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию и т.п.; - оценить финансовое положение фирмы и соответствие
имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения
поставленных целей и т.д.
Бизнес-план открытия нового предприятия выполняет
следующие основные функции, а
именно:[2]
- является инструментом, с помощью которого
предприниматель может оценить фактические результаты деятельности за
определенный период; - может быть использован для разработки концепции
ведения бизнеса в перспективе; - является инструментом добывания финансовых ресурсов;
- представляет собой инструмент реализации стратегии
предприятия.
Таким образом, бизнес-план
позволяет проанализировать возможности деятельности предприятия и обосновать
выбор приоритетных целей, т.е. определить стратегию функционирования фирмы.
В зависимости от рыночной
ситуации и цели составления бизнес-планы могут быть различны.
Бизнес-планы разрабатываются
в различных модификациях в зависимости от назначения: по бизнес-линиям
(продукция, работы, услуги, технические решения), по предприятию в целом
(новому или уже действующему). Бизнес-план может быть нацелен как на развитие
предприятия, так и на его финансовое оздоровление. Также может планироваться
деятельность всего предприятия или его отдельного подразделения.
1.2. Структура и содержание бизнес-плана открытия нового предприятия
Необходимо отметить, что различные экономисты
выделяют несколько разные структуры бизнес-планов, однако все они имеют
приблизительно одинаковое строение.
Концепция бизнеса (резюме) — это сжатый, быстро читаемый
обзор информации о намечаемом бизнесе и целях, которые ставит перед собой
предприятие, начиная свое дело или развивая имеющееся.
По сути, концепция является
сокращенной версией самого бизнес-плана открытия нового предприятия .
В
резюме должны быть отражены следующие основные моменты:
- возможности для бизнеса;
- привлекательность бизнеса;
- важность для предприятия и региона;
-
необходимые финансовые ресурсы (собственные или
заемные); - срок окупаемости проекта;
- возможный срок возврата заемных средств;
- условия инвестирования;
- ожидаемая прибыль и ее распределение
и т.д.
Порядок
изложения концепции является достаточно свободным, однако ее необходимо
начинать с главной цели предлагаемого бизнеса (как правило, получение прибыли)
и назначения разрабатываемого бизнес-плана.
Концепция
бизнеса (резюме) составляется в конце написания бизнес-плана, однако находится
в начале.
В
разделе, описывающем ситуацию в
настоящее время и дающем краткую информацию о предприятии, отражаются
следующие моменты:
-
главные события, повлиявшие на появление идей по
бизнес-плану; -
главные обстоятельства и проблемы стоящие перед
менеджерами; -
состояние на рынке и положение, которого необходимо
добиться - и пр.
Далее в сжатой форме
приводится основная информация о предприятии — дата основания,
организационно-правовая форма, учредители, юридический адрес и т.п.
В разделе, характеризующем объект бизнеса, необходимо отметить
направленность бизнес-плана (продукция, работы, услуги, создание нового
предприятия, развитие действующего, финансовое оздоровление).
Также здесь необходимо
отметить важность товара для потребителей, его уникальность. Также желательно
охарактеризовать функциональные возможности и особенности продукции.
Завершает раздел, описание
ключевых факторов, которые должны определить успех предлагаемого бизнеса.
Исследования и анализ рынка направлены на выявление сегодняшних
потребителей продукции, услуг и определение потенциальных. В этом разделе
желательно определить приоритеты, которыми руководствуется потребитель при
покупке: качество, цена, время и точность поставки, сервисное обслуживание и
т.п.
Необходимо произвести
сегментацию рынка, определить размеры и емкость рынков по продукции
предприятия.
Следует проанализировать,
как быстро продукция, услуги утвердятся на рынке и обосновать возможности его
дальнейшего расширения, а также основные факторы влияющие на это.
Также весьма важным является
отслеживание и оценка конкурентов. Необходимо выявить и проанализировать их
сильные и слабые стороны.
Необходимо определить
возможный объем продаж в натуральном и денежном выражении.
Организационный план разрабатывается только при создании нового
предприятия.
Здесь необходимо привести
организационную структуру предприятия, в которой четко определены должностные
инструкции ведущих менеджеров, их роль в управленческом процессе, а также
определяется, как будет осуществляться взаимодействие служб и подразделений.
Кроме этого желательно
указать такие факторы как потребность в рабочей силе, условиях труда,
организации оплаты труда и т.п.
Подразделом организационного
плана является правовое обеспечение
деятельности предприятия, в котором приводится вся информация о правовых
аспектах деятельности (сведения о регистрации, учредительные документы, форма
собственности, законодательные ограничения, патентная защита и т.п.).
В разделе Персонал и управление следует привести
информацию о менеджерах и охарактеризовать их управленческие возможности.
Желательным здесь является
разработка штатного расписания.
План производства отражает производственный процесс. Если отдельные
операции поручаются субподрядчику, то это должно быть указано.
Целесообразно представить
производственный процесс с указанием его структуры по трудоемкости.
Необходимо отразить
потребность в производственных помещениях и их площадь, а также
производственную площадь предприятия. Необходимо указать потребность в
дополнительном оборудовании и материальных ресурсах.
По возможности здесь
описывается система охраны окружающей среды, утилизации отходов, обеспечение
безопасности жизнедеятельности.
Раздел заканчивается
расчетом издержек производства и себестоимости производимой продукции.
Особым разделом может быть
выделен инвестиционный план, где
отражается потребность в инвестициях, а также указывается за счет каких средств
будет осуществлено финансирование проекта (собственные и/или заемные средства)
и т.п.
План маркетинга — это план мероприятий по достижению намечаемого
объема продаж и получению максимальной прибыли путем удовлетворения рыночных
потребностей.
Необходимо отразить
маркетинговую стратегию развития предприятия. Разрабатывая эту стратегию,
целесообразно учесть влияние внешнего окружения (тенденции изменения
технологий, запросов и мотивации потребителей и т.д.) в целях адаптации
предприятия к меняющимся рыночным условиям путем разработки комплекса
маркетинга, включающего товарную, ценовую, сбытовую политику и сервисное
обслуживание.
Особое место уделяется
стратегии ценообразования, которая базируется на следующих методах:
- полных затрат;
- усредненных затрат;
- предельных затрат;
- стандартных издержек производства;
- прямых затрат (целевой нормы прибыли).
Раздел, описывающий потенциальные риски особенно важен, так
как фактор риска оказывает большое влияние на финансово-хозяйственную
деятельность предприятия.
Следует учитывать, как
минимум, следующие виды рисков:
-
производственные, связанные с различными нарушениями в
производственном процессе или процессе поставок сырья, материалов и
комплектующих; -
коммерческие, связанные с реализацией продукции на
рынке не в полном объеме; -
финансовые риски, которые вызываются инфляционными
процессами, неплатежами, колебаниями валютных курсов и т.п.; -
риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами,
которые могут быть вызваны непредвиденными обстоятельствами (от смены
политического курса до стихийных бедствий);
Методы снижения влияния
рисков различны, однако наиболее действенным является коммерческое страхования,
создание резервного фонда и функционирование предприятия с большим запасом
финансовой прочности.
Важной частью практически
любого бизнес-плана является финансовый
план. Цель финансового плана определить эффективность предлагаемого
бизнеса. В данном разделе необходимо отразить:
- общую потребность в инвестициях;
- источники финансирования;
- план доходов и расходов;
- баланс денежных расходов и поступлений;
- потребность в оборотном капитале;
- срок окупаемости проекта;
- отчет по прибыли
а также необходимые финансовые
показатели.
Особое место в финансовом
плане следует уделить расчету безубыточности и запаса финансовой прочности.
Точка безубыточности рассчитывается по формуле
Тб/у — точка безубыточности;
Рпост.—
условно-постоянные расходы;
Кпер. — удельный
вес условно-постоянных расходов в объеме продаж.
Запас финансовой прочности представляет собой разницу объема
продаж анализируемого года и объема точки безубыточности.
Если разрабатывается план финансового оздоровления, то в
этом разделе необходимо рассчитать показатели финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.[3]
Планирование,
бесспорно, необходимый элемент эффективной деятельности фирмы на рынке.
Существует несколько подходов к разработке бизнес-плана открытия нового предприятия .
На
первое место в данном случае ставится определение личных целей бизнесмена.
После оценки ситуации как вне, так и внутри компании определяется главная цель.
Затем можно перейти к разработке стратегии, которая представляет собой
процесс конкретизации главной цели, разбивку ее на задачи и подзадачи. На
каждом этапе реализации выбранной стратегии целесообразно вносить в план
определенные коррективы, которые диктует реальный ход событий. Таким образом вырабатывается
оперативный план. На основе долгосрочных тенденций и оперативного плана
разрабатывается долгосрочный план.
Замысел
плана всегда нуждается в тщательном обосновании и проверке на осуществимость. С
этой целью его разворачивают в систему частных стратегий: товарно-рыночную,
НИОКР, систему развития потенциала и финансовую систему, которая реализуется на
втором этапе планирования. Стратегия НИОКР является ведущей. Она выявляет и
формирует комплекс разработок, наиболее актуальных для потребителя и соответствующих
научно-техническому потенциалу предприятия.
По
итогам разработки различных вариантов
стратегии уточняются как ожидаемые размеры прибыли, так и потребности в
капитальных вложениях. Эта информация поступает на вход финансовой стратегии,
предназначенной для окончательного балансирования финансовых потребностей и
определения размеров и форм привлечения заемных средств.
На
третьем этапе формирования стратегического плана результатные данные по каналам
обратной связи поступают на вход замысла плана с целью его корректировки.
Окончательный вариант плана вместе с результатами анализа внешней среды, а
также возможностей фирм оформляются в виде глобальной стратегии развития.
В
целом можно сделать вывод, что перечисленные методики планирования весьма сходны
и в основном дополняют друг друга, рассматривают бизнес-планирование с разных
сторон и выделяет различные этапы планирования в качестве основных.
Особую
роль в формировании бизнес-плана открытия нового предприятия играют планы маркетинга. Раздел, посвященный
маркетингу, является одной из важнейших частей бизнес-плана, поскольку в нем
непосредственно говорится о характере намечаемого бизнеса и способах реализации
проекта, благодаря которым можно рассчитывать на успех предприятия. Иными
словами, цель этого раздела — разъяснить как предполагаемый бизнес намеревается
воздействовать на рынок и реагировать на складывающуюся на нем обстановку,
чтобы обеспечить сбыт товара или услуг. Предприниматель должен представить
здесь свой бизнес как привлекательную возможность для инвестиций, как кредитный
риск с заманчивыми перспективами. Маркетинг-план может быть сформирован
по-разному в зависимости от вида бизнеса и сложности рынка.
Планы маркетинга обязательно
включают в себя описание общей стратегии маркетинга, политики ценообразования,
тактики рекламы продукции, ее реализации и послепродажного обслуживания, а
также прогнозы объемов продаж.
При
изложении тактики реализации продукции, целесообразно указать методы реализации
( собственная торговая сеть, торговые представители, посредники), которые фирма
могла бы использовать в ближайшее время и в долгосрочной перспективе, а также,
любые специальные требования для реализации продукции. В бизнес-плане должно
быть указано, как будет проводиться реализация, включая методы,
транспортировку, страхование, кредитование, таможенные сборы и др.
В
разделе «Реклама» составитель бизнес-плана открытия нового предприятия должен указать, каким образом
компания собирается привлекать внимание покупателей к выпускаемой продукции.
Немалое
место в бизнес-плане отводится производственному планированию. Нужно, прежде
всего, уделить должное внимание анализу продукции или услуг, характерных для
данного бизнеса, поскольку вне зависимости от стратегических соображений бизнес
не будет успешным, если не обеспечить привлекательность для рынка его товаров и
услуг. Одна из задач этой части плана ¾
характеристика в сжатой форме основных параметров товаров и услуг, предлагаемых
данной фирмой. Важно, чтобы их привлекательные черты были освещены в простой и
ясной форме (использование и привлекательность товаров и услуг, их разработка и
развитие). Иногда бывает полезно представить список экспертов или потребителей,
которые знакомы с упомянутым товаром или услугами и могут дать о них
благоприятный отзыв. Такие сведения могут быть представлены в форме письма или
отчета и включены в виде приложения.
Основной
целью производственного плана является предоставление информации по
обеспеченности с производственной стороны выпуска продукции и разработка мер по
поддержанию и развитию производства. В этот раздел необходимо включить такие
сведения, как местоположение предприятия, виды требуемых производственных
мощностей, необходимые производственные помещения, потребность в основных
производственных фондах и рабочей силе.
В
финансовом плане рассматриваются вопросы финансового обеспечения деятельности
фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на
основе анализа текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации
продукции на рынках в последующие периоды. Цель финансового плана —
сформулировать и представить всеобъемлющую систему формулировок и проектировок,
отражающих финансовые результаты деятельности компании. Этот раздел является
наиболее важным для инвестора, т.к. именно из него он узнает, на какую прибыль
он может рассчитывать.
В финансовый план обязательно включается
оперативный план, отчет о доходах, отчет о денежных потоках и балансовый отчет.
Кратко
охарактеризуем их. Оперативный план (отчет) отражает результаты взаимодействия
фирмы и ее целевых рынков по каждому товару и рынку за определенный период. На
фирме этот документ разрабатывается службой маркетинга. Совокупность
показателей, предоставленная в оперативном плане, позволяет продемонстрировать
руководству компании, какая доля рынка занята фирмой по каждому товару и какую
предполагается завоевать в перспективе. Показатели определяются по каждому виду
товара или услуги, что позволяет сравнивать их между собой по экономической
эффективности. Такой прогноз обычно составляется на три года вперед, причем
данные для первого и второго года следует приводить поквартально, т.к. для
начального периода времени точно известны будущие покупатели продукции. На
каждый отчетный период рассматриваемая совокупность показателей рассчитывается
на основе специального рыночного исследования. Это важно для последующего
планирования закупок оборудования, затрат на рекламу и наем работников.
Таким образом, рассмотрев
цели и сущность планирования, а также различные аспекты практики составления
бизнес-планов, можно сделать заключение, что бизнес-план является неотъемлемой
частью внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов,
разрабатываемых на предприятии.
1.3. Роль планирования финансово-экономической
деятельности предприятий
В настоящее время в России
бурно протекает процесс формирования и совершенствования работы действующих
предприятий различных форм
собственности. Планирование является важнейшей частью предпринимательской
деятельности.
Понятие
«планирование деятельности фирмы» имеет два смысла.
Первый
— общеэкономический, с точки зрения общей теории предприятия, ее природы.
Второй
— контрольно-управленческий. Здесь планирование — одна из функций менеджмента,
умение предвидеть будущее предприятия и использовать это предвидение.
Обе
стороны планирования тесно связаны между собой. Возможность планирования, как
конкретного вида деятельности, вытекает из природы фирмы, напрямую определяется
общими условиями хозяйствования.
Как
показала практика, применение планирования создает важные преимущества:
-
делает возможной подготовку к использованию будущих
благоприятных условий; - проясняет возникающие проблемы;
-
стимулирует менеджеров к реализации своих решений в
дальнейшей работе; - улучшает координацию действий в организации;
-
создает предпосылки для повышения образовательной
подготовки менеджеров; -
увеличивает возможности в обеспечении фирмы
необходимой информацией; -
способствует более рациональному распределению
ресурсов; - улучшает контроль в организации.
Можно было бы предположить, что планирование ведет к достижению
фирмой экономического успеха, который может быть выражен в высоких величинах
оборота, прибыли, роста и других впечатляющих финансовых показателях. Некоторые
специалисты по планированию пытаются найти конкретные примеры, которые могли бы
подтвердить такую зависимость. Однако дальше отдельных предположений дело
обычно не идет. Напротив, как показывает опыт, быстрый рост и большой успех
фирмы очень часто не связаны с формальным планированием, а скорее являются
следствием предпринимательского таланта, энергичного и решительного руководства
фирмой. Более того, многие предприятия, в том числе и российские, начинают
применять планирование в тот период своего развития, когда уже прошел этап
бурного роста, когда проявляются проблемы в закреплении достигнутого успеха,
обеспечении стабильности.
Для
российских предприятий можно очертить две сферы, нуждающиеся в применении планирования:
1.
Вновь созданные частные фирмы. Бурный процесс
накопления капитала привел к увеличению
и осложнению деятельности многих из этих фирм, а также к возникновению других
факторов, создающих потребность в формах планирования, адекватных современному
рыночному хозяйству. Главная проблема, связанная с применением планирования в
этой сфере, — недоверие к формальному планированию, основанное на мнении, что
бизнес ¾ это умение «крутиться», правильно ориентироваться
в текущей обстановке, а отсюда недостаточное внимание даже к не очень
отдаленному будущему. Тем не менее, многие из крупных фирм начали создавать
подразделения планирования, или, по крайней мере, ввели должность
финансиста-плановика.
2.
Государственные и бывшие государственные, ныне
приватизированные предприятия. Для них функция планирования является
традиционной. Однако их опыт планирования относится в основном к периоду
централизованной экономики. Отсюда планирование на этих предприятиях носило
вторичный характер, отражало плановую деятельность на центральном и отраслевом
уровнях, и, следовательно, не предполагало серьезного умения анализировать и
предвидеть собственные цели развития.
Поэтому, как организациям первого типа, так и
государственным и приватизированным предприятиям необходимо заново осваивать
опыт внутрифирменного планирования.
Современный рынок предъявляет
серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность
происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезного
применения планирования. Основными факторами возрастающей роли планирования в
современных условиях являются:
-
увеличение размеров фирмы и усложнение форм ее
деятельности; - высокая нестабильность внешних условий и факторов;
- новый стиль руководства персоналом;
- усиление центробежных сил в экономической организации;
Возможности
планирования в экономической организации предприятия ограничены рядом
объективных и субъективных причин. Наиболее важными из них являются:
- неопределенность внешней (рыночной) среды;
- возможность слияния или поглощения другой фирмой;
-
возможность монопольного установления цены реализации
продукции; - контрактные отношения;
Но в качестве выхода из
такого положения можно предложить развитие и более тесное активное взаимодействие
менеджеров и плановиков, как в процессе плановой деятельности, так и в
обсуждении общих вопросов работы фирмы.
Глава 2. Резюме.
Бизнес-план
посвящен открытию пункта общественного питания, а именно нового кафе-бара, в
микрорайоне Академгородок в г. Иркутске. Данный проект планируется реализовать
без образования юридического лица для уменьшения налогообложения и упрощения
финансовой отчетности.
Планируемый
объем выручки в месяц при достижении производственной мощности будет составлять
около 350 тысяч рублей. Производственная мощность по проекту будет достигнута в
течение 3-х месяцев.
Общая стоимость проекта составляет 500 тысяч рублей. Планируется,
что источником финансирования проекта будет коммерческий банк «КМБ-банк».
Проведенный
анализ рынка сбыта показал, что в Академгородке при существующих точках
общественного питания (столовые и бары) спрос превышает предложение, и на
сегодня эта ниша рынка еще не занята, а следовательно жесткой конкурентной
борьбы не ожидается.
Конкурентоспособность
фирмы обеспечивается: удобством расположения, высокими вкусовыми качествами
блюд, уровнем качества сервиса и обслуживания, что по сравнению с другими
конкурентами дает большие преимущества. Предлагается ввести американский стиль
обслуживания. Одним из важнейших показателей такого стиля является система
чаевых, планируется 10% суммы счета приплюсовывать к общей сумме в качестве
платы за сервис. Это будут небольшие суммы, но они значительным образом повысят
мотивацию труда у официантов, требовательность к качеству обслуживания у
клиентов. Будет вырабатываться новая культура потребления, подстегивая рост
качества обслуживания, что дает огромное преимущество перед конкурентами. Еще
одной отличительной чертой данного кафе-бара будет гибкий график работы.
Персонал
предприятия общественного питания комплектуется из высококвалифицированных работников (особенно это
касается шеф-повара и помощника повара, а также официантов). Общая численность
наемного персонала — 12 человек.
Срок
окупаемости проекта менее года (около 11 месяцев).
Глава 3. Технико-экономическое обоснование открытия кафе.
Исходя
из собственного опыта работы в американских барах-ресторанах, быстрой
окупаемости подобных заведений, большого спроса и высоких прибылей, было решено
разработать проект. Проект предполагает создание точки общественного питания —
кафе-бар.
Данный
проект планируется реализовать без образования юридического лица для уменьшения
налогообложения и упрощения финансовой отчетности.
Для
финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 500 тысяч
рублей сроком на 1 год под 26 % годовых в фонде поддержки малого
предпринимательства при администрации Иркутской области в рамках программы
поддержки малого предпринимательства, где общественное питание является одной
из приоритетных отраслей.
Возможен
другой вариант получения кредита: коммерческий банк «КМБ-банк» так же
финансирует проекты под 26 % годовых. Перечень структур, где есть возможность
получить кредит для создания малого бизнеса приведен в таблице 1.
Таблица 1. Адреса
структур поддержки малого предпринимательства в Иркутской области на 1 января
2003 года
Название |
Руководитель |
Адрес |
Тел/факс |
|
1 |
Департамент |
Начальник |
664027, |
тел/факс: (3952) 2412-65 |
2 |
Фонд |
Директор- |
664011, |
(3952) 33-62-72 |
3 |
Лизинговая |
Ген. |
664011, |
тел/факс: (3952) 34-30-37 |
Для организации
нового предприятия общественного питания требуется приобрести:
-
технологическое оборудование (микроволновая печь,
холодильная камера «витрина», разделочный инструмент, посуда, полки для посуды,
посудомоечное оборудование); - мебель (столы, стулья, барная стойка);
-
произвести небольшой ремонт помещения направленный на
улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.
Основные
требования к персоналу — наличие необходимой профессиональной квалификации. Для
обеспечения профессионализма работников возможны тренинги и возможный рост по
служебной лестнице наподобие стратегии сети ресторанов быстрого питания
«McDonald’s». Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя —
владельца свидетельства на частную предпринимательскую деятельность — 13
человек.
Местом расположения кафе
будет Академгородок. Это обусловлено тем, что в данном районе существует
нехватка подобных заведений. Аренда помещений в данном районе также считается
невысокой. В Академгородке расположено множество учебных заведений, поэтому
ожидается большой спрос. Целью создания кафе является удовлетворение данного
спроса.
Главным преимуществом нового
проекта считается удобное расположение (недалеко от учебных заведений), быстрое
обслуживание, невысокие цены и качество продукции.
От других
кафе, баров и ресторанов Иркутска данный проект будет отличаться тем, что будет
использоваться американский стиль обслуживания. Одним из важнейших показателей
такого стиля является система чаевых. Планируется 10% суммы счета
приплюсовывать к общей сумме в качестве платы за сервис. Это будут небольшие
суммы, но они значительным образом повысят мотивацию труда у официантов,
требовательность к качеству обслуживания у клиентов. Будет вырабатываться новая
культура потребления, подстегивая рост качества обслуживания, что дает огромное
преимущество перед конкурентами.
Ориентировочное
открытие кафе намечено на июль. Так как основными клиентами кафе будут
сотрудники научно-исследовательских институтов и жители микрорайона
Академгородок, было решено дать название кафе «Академ».
После выхода на
производственную мощность планируется арендовать помещение под склад продуктов.
3.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.
Упрощенный
список продуктов приведен в таблице 1.
Номенклатура продуктов по каждому типу составляет от 5 до 15 наименований. Срок
выхода на проектную мощность 2 месяца. В кафе планируется продажа элитных
сортов товаров. Объемы сбыта продукции в количественном выражении приведены в
таблице 2.
Таблица 2. СПИСОК ПРОДУКТОВ.
Наименование |
Единицы |
Цены (в рублях) |
|
1. |
Кофе |
Чашка |
6,00 |
2. |
Кофе из |
Чашка |
25,00 |
3. |
Кофе |
Чашка |
25,00 |
4. |
Мороженное |
Порция |
От 8,00 |
5. |
Коктейли |
250г |
От 10,00 |
6. |
Пирожное |
шт. |
От 8,00 |
7. |
Бутерброды |
шт. |
От 8,00 |
8. |
Горячие блюда |
порция |
От 15,00 |
9. |
Десертные |
порция |
От 12,00 |
10. |
Вино |
бутылка |
От 70,00 |
11. |
Пиво |
бутылка |
От 25,00 |
12. |
Окорочка |
порция |
35,00 |
13. |
Салаты |
порция |
От 15,00 |
14. |
Фрукты |
250г. |
От 9.00 |
15. |
Пельмени |
Порция |
От 14.00 |
16. |
Позы |
Порция (3 |
50,00 |
17. |
Пицца |
порция |
От 24.00 |
18. |
Суп |
250г. |
От 9.00 |
19. |
Борщ |
250г. |
10.00 |
20. |
Шампанское |
бутылка |
От 95,00 |
3.2.
Оценка рынка сбыта.
Анализ будущего рынка сбыта — это
один из важнейших этапов подготовки бизнес-планов открытия нового предприятия, и на такую работу нельзя
жалеть ни средств, ни сил, ни времени. Опыт показывает, что неудача большинства
провалившихся со временем коммерческих проектов, была связана именно со слабым
изучением рынка и переоценкой его емкости.
Самыми
первыми сведениями, которые могут потребоваться, является информация о:
- потенциальных покупателях;
- положении на рынке и его конъюнктуры;
Нет
ничего ошибочней, чем полагать, что достоинства вашего товара столь очевидны,
что его захотят купить все предприятия той или иной отрасли.
Анализ
необходимо начать с оценки потенциальной емкости рынка, т.е. общей стоимости
товаров, которые покупатели определенного региона могут купить за определенный
период времени. Она зависит от многих факторов: социальных,
национально-культурных, климатических а главное — экономических, в том числе от
уровня доходов ( или заработков потенциальных покупателей), структуры их
расходов ( в том числе ссуд, сбережений или инвестиций), темпов инфляции,
наличия ранее купленных товаров
аналогичного назначения и т.д.
Конечно,
сам набор учитываемых факторов зависит от характера самого проекта.
Вторым
этапом является оценка потенциальной суммы продаж, т.е. той доли рынка, которую
мы надеемся захватить, и соответственно той максимальной суммы реализации, на
которую мы можем рассчитывать на наших возможностях.
Третий
этап — прогноз объемов продаж. На этом этапе оценивается реальность продажи
определенного количества товаров.
При
анализе рынка и основных конкурентов определяются размеры (емкость) рынка, степень насыщенности
рынка, тенденции изменения этих параметров на ближайшую перспективу, выявляются
наиболее перспективные рынки сбыта и обосновываются причины предпочтения,
производится анализ и оценка основных конкурентов.
На
сегодняшний день проблема общественного питания в некоторых районах города
достаточно актуальна. Особенно остро это ощущается в Академгородке, в котором
расположено множество научно-исследовательских учреждений.
Существующие на сегодняшний
день в этом районе предприятия общественного питания можно условно разделить на
два типа: крупные и мелкие предприятия быстрого обслуживания.
К
первым можно отнести столовые и кафе. Их отличительной особенностью является не
очень высокий сервис и качество обслуживания при достаточно нормальной цене,
средний обед обходится примерно в 50-70 рублей и выше, то есть они ориентированы
на людей, которые заняты в области науки, но качество предлагаемых блюд очень
не высокое.
Ко
вторым относятся небольшие закусочные и бары. Их условно можно разделить еще на
два типа:
1.
дорогие фирменные закусочные и бары, которые отличаются высоким качеством
обслуживания и достаточно высокими близкими к крупным предприятиям
общественного питания ценами.
2.
небольшие закусочные, которые предлагают хотя и дешевую, но не всегда
качественную продукцию.
Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент
выпускаемой продукции, что вызвано небольшими размерами занимаемых ими
помещений.
Исходя
из этого, можно сделать вывод, что действующие в этом районе города предприятия
общественного питания не могут в полной мере удовлетворить существующий на
данном рынке спрос и есть реальная потребность в кафе как быстрого обслуживания
с широким ассортиментом предлагаемой продукции, так и с приготовлением блюд
ресторанного типа, отличающихся высоким
сервисом, качеством обслуживания и невысокими ценами.
Сравнительные
характеристики основных показателей проекта и фирм-конкурентов представлены в
таблице 3.
Таблица 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА.
Качественные |
проект |
Существующие |
сервис |
Высокий, предполагается обслуживание клиентов |
Низкий, самообслуживание |
цены |
Средние |
Средние, высокие |
ассортимент |
широкий |
Небольшой |
вкусовые качества блюд |
высокие |
Средние |
месторасположение |
удобное |
Среднее. |
услуги и удобства |
высокий уровень |
Средний уровень, в некоторых точках питания отсутствуют |
отношение к клиентам |
отличное |
Среднее, чаще всего рассчитаны на определенную категорию людей |
американский стиль обслуживания |
присутствует |
Отсутствует |
Таким
образом, мы видим, что данный проект имеет лучшие качественные характеристики.
Значительных
сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в рабочие дни основными
потребителями будут люди работающие в близлежащих зданиях и студенты, а в
вечернее время и выходные дни — люди приезжающие из других районов для
культурного отдыха и гости города.
Ценовая
политика ориентирована на потребителей со средним уровнем дохода (согласно
статистических данных средняя заработная плата по городу Иркутску составляет
3000 рублей). Для оптимальности доходов будет использоваться 2 разных меню:
одно из них будет рассчитано на людей с высоким уровнем достатка.
В силу того, что предприятий
общественного питания подобного уровня в данном районе нет, и ниша, на которую
будет ориентировано кафе, практически свободна, серьезной конкурентной борьбы
не предполагается.
ГРАФИК
РАБОТЫ КАФЕ.
В отличие от графика работы
большинства баров (с 12:00 до 24:00) проектное кафе будет работать с 12:00 до
03:00, что позволит заинтересовать «поздних клиентов» и будет являться еще
одним преимуществом.
Особенностью работы кафе
будет двойной режим работы. С 12:00 до 18:00 кафе работает в режиме бистро. С
18:00 до 03:00 — в режиме ресторана.
3.3.
Инвестиционный план.
В
подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
1. получить
кредит в «КМБ-банке»;
2. заключить
договор на аренду помещения;
3. закупить
необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. произвести
ремонт помещения;
5. закупить
мебель;
6. произвести
подбор персонала;
7. заключить
договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить
разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в
сфере общественного питания.
Порядок,
длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане в таблице 4.
Таблица 4. Календарный
план.
№ |
Наименование этапа |
Длительность (дней) |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость этапа (тыс. |
1. |
Оформление |
15 |
1.06.03 |
16.06.03 |
|
2. |
Заключение договора аренды |
5 |
16.06.03 |
21.06.03 |
|
3. |
Отделка |
15 |
22.06.03 |
7.07.03 |
125000 |
3. |
Покупка |
7 |
1.07.03 |
8.07.03 |
302150 |
7. |
Заключение |
10 |
26.06.03 |
7.07.03 |
|
8. |
Получение |
18 |
22.06.03 |
10.07.03 |
|
9. |
Открытие |
12.07.03 |
РЕМОНТ
Поскольку
планируется арендовать цокольный этаж жилого дома, понадобится сделать ремонт
помещения. Будут проделаны 2 прохода, снесены и сложены некоторые стены. Затем
будут произведены штукатурка всего помещения, побелка потолка, проведена
проводка, сделаны помещения под кухню, гардероб, сан узел, будет сделана барная
стойка. Для удобства некурящих и проветривания кафе планируется использовать
вытягивающий вентилятор. Сумма всех материалов, включая ассигнования на
ремонтные работы, составит 125000 рублей
Таблица 5. ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ.
Наименование оборудования |
Количество в штуках. |
Цена оборудования в руб. |
Общая цена в руб. |
Барная стойка |
1 |
|
|
Стулья |
42, в т. ч. 2 барных |
800 |
35000 |
Столы |
10 |
2500 |
25000 |
Гардеробная вешалка |
1 |
1000 |
1000 |
Люстры |
4 |
2500 |
10000 |
Музыкальный центр |
1 |
9000 |
9000 |
Витрина |
1 |
9500 |
9500 |
Микроволновая печь |
1 |
3500 |
3500 |
Плита |
1 |
22000 |
22000 |
Холодильник |
2 |
9000 |
18000 |
Стол разделочный |
2 |
5000 |
10000 |
Машина для мойки посуды |
1 |
8000 |
8000 |
Разделочный аппарат |
1 |
18000 |
18000 |
Ящики под посуду |
5 |
150 |
750 |
Подносы |
2 |
600 |
1200 |
Полки под посуду |
4 |
300 |
1200 |
Прочие расходы |
15000 |
||
Итого |
187150 |
Затраты
на покупку посуды представлены в таблице 6.
Таблица 6. ЗАКУПКА ПОСУДЫ.
Наименование посуды |
Количество в штуках. |
Цена посуды в руб. |
Общая цена в руб. |
Тарелка столовая |
80 |
150 |
12000 |
Тарелка средняя |
80 |
120 |
9600 |
Тарелка десертная |
80 |
120 |
9600 |
Набор кастрюль |
3 |
2500 |
7500 |
Разделочные ножи |
2 набора |
2000 |
4000 |
Ножи столовые |
80 |
200 |
16000 |
Набор сковородок |
2 |
2000 |
4000 |
Вилка |
80 |
50 |
4000 |
Ложка столовая |
80 |
50 |
4000 |
Ложка десертная |
80 |
40 |
3200 |
Ложка чайная |
80 |
40 |
3200 |
Пепельница |
20 |
60 |
1200 |
Ваза |
20 |
200 |
4000 |
Кувшин |
20 |
250 |
5000 |
Графин под водку |
10 |
250 |
2500 |
Стопки под водку |
80 |
50 |
4000 |
Фужеры для вина |
80 |
100 |
8000 |
Фужеры для воды |
80 |
100 |
8000 |
Набор солонок |
20 |
50 |
1000 |
Прочие расходы |
15000 |
||
Итого |
125800 |
Общие
первоначальные затраты представлены в таблице 7.
Таблица 7. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ.
Затраты |
Сумма в рублях |
На ремонт |
125000 |
Закупка оборудования |
187150 |
Закупка посуды |
125800 |
Итого затраты |
437950 |
После окончания подготовительного периода открывается кафе. Срок
выхода на проектную мощность определен в 2-3 месяца, в зависимости от стратегии
«рекламного наступления». Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной
рекламной кампании не планируется, но на первоначальном этапе возможно
проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование
потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого обслуживания в этом
районе. Основное требование к этим мероприятиям — целевое направление рекламы
при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений
в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе,
проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и
крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в
котором будет размещаться кафе и так далее. Такого рода мероприятия обеспечат
целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений. Размещение
подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая
реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной
среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других
средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых
вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к
тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных
средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у
инвестора.
3.4. План
персонала
Для обеспечения производственного процесса предусмотрено
следующее штатное расписание.
Таблица 8. Персонал.
Должность |
Кол.(чел) |
Заработная |
Выплаты |
Испытательный |
Повар* |
1 |
15000 |
Ежемесячно |
3 мес. З/п — |
Помощник |
1 |
12000 |
Ежемесячно |
3 мес. З/п — |
Официант* |
5 |
3000 |
Ежемесячно |
3 мес. |
Мойщик |
1 |
3000 |
Ежемесячно |
— |
Гардеробщик |
1 |
2000 |
Ежемесячно |
— |
Охранник |
3 |
4000 |
Ежемесячно |
— |
Уборщица** |
1 |
2000 |
Ежемесячно |
— |
Итого заработной платы: |
41000 |
* Для этой
категории людей предусмотрен испытательный срок до 3-х месяцев.
**Уборщица будет работать по
совместительству дворником.
Подбор
персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих
требований:
1. наличие
профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
2. наличие
опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;
3. коммуникабельность,
умение работать с клиентами;
4. знание
нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и
общественного питания.
Таблица
9. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА.
Должность |
Кол.(чел) |
|
Повар* |
1 |
Приготовление блюд, контроль процесса приготовления еды, |
Помощник |
1 |
Выполнение указаний шеф-повара |
Официант* |
5 |
Принятие заказов от клиентов, обслуживание столов |
Мойщик |
1 |
Мытье посуды, сортировка чистой посуды |
Гардеробщик |
1 |
Обслуживание клиентов в гардеробной |
Охранник |
3 |
Соблюдение порядка, предотвращение конфликтов |
Уборщица** |
1 |
Уборка территории вокруг кафе, уборка кафе |
Таблица
10. ФОНД
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1 МЕСЯЦ.
№ |
Фонд заработной платы |
Во время испытательного срока |
После испытательного срока |
1 |
Заработная плата |
32000 |
41000 |
2 |
Начисления на заработную плату |
12320 |
15785 |
ИТОГО |
44320 |
56785 |
Последствия плохого подбора
персонала могут быть просто катастрофическими. По этой причине, если услуга
фирмы по подбору персонала может показаться высокой, не надо торопиться
отказываться.
Предприятие сильно своим
персоналом. Грамотные руководители и квалифицированный персонал могут вывести
из кризиса даже самое неэффективно работающее предприятие, плохие же — разорить
самое процветающее.
Организационная структура
Существует два типа
организационных структур, на которые следует обратить внимание:
Первый тип — ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. В структурах такого типа каждый
исполнитель имеет перед собой задачу-функцию,
которую он должен выполнить качественно и в срок, за что получает
соответствующее вознаграждение. Размер вознаграждения определяется в
зависимости от качества и объема выполненной работы. Организационные структуры
такого типа определяют стабильность
функционирования предприятия.
Структуры второго типа
получили название ЦЕЛЕВЫХ. Здесь работники решают задачи целевого характера, чем обеспечивают продвижение предприятия
к новым рубежам (к продвижению товара на новый рынок, к созданию нового
продукта, к формированию новой стратегии конкурентной борьбы). Вознаграждаются
они в основном за то, что успешно решают задачи и добиваются нужного
результата. Руководитель предприятия должен осознать сам, что он хочет
добиться: стабильности функционирования или динамичности развития. В идеале важно
сочетать и то и другое, но в зависимости от стадии, в которой находится
предприятие, нужно делать акцент на структуре одного из двух типов. Выбор
организационной структуры существенно зависит и от правильного решения следующей
проблемы.
Организационная структура
кафе выбрана линейная: плюсы — единоначалие, четкая субординация с конкретным
разграничением прав и обязанностей, минусы — необходима большая компетентность
руководителя.
Любое предприятие,
независимо от формы деятельности, должно прибегать к услугам бухгалтера, юриста, банка, страховой
компании. Невозможно работать без этих видов услуг, от их качества зависит
успешная деятельность предприятия. Можно пользоваться услугами и
Торгово-промышленной палаты,
Ассоциаций, союзов и клубов предпринимателей,
Программ и фондов содействия развитию малого бизнеса,
Консультационных и маркетинговых фирм,
Университетов, школ бизнеса.
Не обязательно пользоваться
услугами этих организаций, но может настать минута, когда их знания и опыт
будут истинно незаменимы.
Организационная структура
управления приведена на рис. 2
Планируемый физический объем
продаж приведен в таблице 11.
Таблица 11. ФИЗИЧЕСКИЙ
ОБЪЕМ СБЫТА (в месяц).
Наименование |
06/03 |
07/03 |
08/03 |
09/03 |
10/2003 |
11/03 |
Кофе |
— |
3600 |
5400 |
7200 |
7200 |
7200 |
Мороженное |
— |
5700 |
8550 |
8550 |
7600 |
6900 |
Коктейли |
— |
2000 |
3600 |
3600 |
4200 |
4200 |
Пирожное |
— |
5550 |
8320 |
11100 |
11100 |
11100 |
Бутерброды |
— |
4970 |
7380 |
9840 |
7000 |
7000 |
Горячие |
— |
43200 |
64800 |
86400 |
86400 |
86400 |
Десертные |
— |
9600 |
14400 |
19200 |
19200 |
19200 |
Спиртные |
— |
72000 |
108000 |
144000 |
144000 |
144000 |
Пиво |
— |
14400 |
21600 |
28800 |
28800 |
28800 |
Окорочка |
— |
5250 |
7800 |
10500 |
10500 |
10500 |
Салаты |
— |
12600 |
18900 |
25200 |
25200 |
25200 |
Шампанское |
— |
500 |
1000 |
1500 |
1500 |
1500 |
179370 |
269750 |
355890 |
354940 |
354240 |
Наименование |
06/04 |
07/04 |
08/04 |
09/04 |
10/04 |
11/04 |
Кофе |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
Мороженное |
11400 |
11400 |
11400 |
7200 |
6900 |
6200 |
Коктейли |
4200 |
4200 |
4200 |
4200 |
4200 |
4200 |
Пирожное |
11100 |
11100 |
11100 |
11100 |
11100 |
11100 |
Бутерброды |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
Горячие |
86400 |
86400 |
86400 |
86400 |
86400 |
86400 |
Десертные |
19200 |
19200 |
19200 |
19200 |
19200 |
19200 |
Спиртные |
144000 |
144000 |
144000 |
144000 |
144000 |
144000 |
Пиво |
28800 |
28800 |
28800 |
28800 |
28800 |
28800 |
Окорочка |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
Салаты |
25200 |
25200 |
25200 |
25200 |
25200 |
25200 |
Шампанское |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
358940 |
358940 |
358940 |
354740 |
354240 |
353740 |
3.5.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
План по рискам.
В предпринимательской деятельности всегда существует опасность того, что цели,
поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты.
Из всего перечня
рисков особое внимание уделяется финансово-экономическим рискам, классификация
и влияние которых отражены ниже.
Финансово-экономические
риски
Виды рисков |
Отрицательное влияние |
Неустойчивость спроса |
Падение спроса с ростом цен |
Появление альтернативного продукта |
Снижение спроса |
Снижение цен конкурентов |
Снижение цен |
Увеличение производства у конкурентов |
Падение продаж или снижение цен |
Рост налогов |
Уменьшение чистой прибыли |
Платежеспособность потребителей |
Падение продаж |
Рост цен на сырье, материалы, перевозки |
Снижение прибыли из-за роста цен |
Зависимость от поставщиков, отсутствие |
Снижение прибыли из-за роста цен |
Недостаток оборотных средств |
Увеличение кредитов |
Для
начала производственной деятельности необходимо рассчитать общую потребность в
оборотных средствах — совокупный норматив оборотных средств — определяется
суммированием частных нормативов по их элементам. Предполагается взять кредит
на сумму 500 тысяч рублей под 26 % годовых.
Главным
источником кредитования будет коммерческий банк «КМБ-банк».
График
платежей по кредиту: выплаты процентов по кредиту и ежемесячный взносы представлены в таблице 12.
Таблица 12.
УСЛОВИЯ |
||||
№ |
График платежей |
Ежемесячный взнос: 47765 |
Сальдо |
|
Проценты |
Возврат капитала |
|||
1 |
08/2004 |
10833 |
36932 |
463068 |
2 |
09/2004 |
10033 |
37732 |
425336 |
3 |
10/2004 |
9216 |
38549 |
386787 |
4 |
11/2004 |
8380 |
39385 |
347402 |
5 |
12/2004 |
7527 |
40238 |
307164 |
6 |
01/2005 |
6655 |
41110 |
266054 |
7 |
02/2005 |
5765 |
42001 |
224054 |
8 |
03/2005 |
4854 |
42911 |
181143 |
9 |
04/2005 |
3925 |
43840 |
137303 |
10 |
05/2005 |
2975 |
44790 |
92513 |
11 |
06/2005 |
2004 |
45761 |
46752 |
12 |
07/2005 |
1013 |
46752 |
0 |
ИТОГО: |
73181 |
500000 |
Таблица
13. Расходы
по приобретению продуктов.
Наименование |
06/03 |
07/03 |
08/03 |
09/03 |
10/2003 |
11/03 |
Кофе |
— |
1200 |
1800 |
2400 |
2400 |
2400 |
Мороженное |
— |
2160 |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
Коктейли |
— |
1200 |
1800 |
2400 |
2400 |
2400 |
Пирожное |
— |
5280 |
7920 |
10560 |
10560 |
10560 |
Бутерброды |
— |
2640 |
3960 |
5280 |
5280 |
5280 |
Горячие |
— |
28944 |
43416 |
57888 |
57888 |
57888 |
Десертные |
— |
3200 |
4800 |
6400 |
6400 |
6400 |
Спиртные |
— |
36000 |
54000 |
72000 |
72000 |
72000 |
Пиво |
— |
7200 |
10800 |
14400 |
14400 |
14400 |
Окорочка |
— |
4594 |
6891 |
9188 |
9188 |
9188 |
Салаты |
— |
2772 |
4158 |
5544 |
5544 |
5544 |
Шампанское |
— |
375 |
750 |
1125 |
1125 |
1125 |
ИТОГО: |
95565 |
143535 |
190425 |
190425 |
190425 |
В таблице
13 отражены расходы по отдельным видам товаров по оптовым ценам плюс в цену
товара включается затраты на электроэнергию. В виду специфики работы кафе — эти
затраты будут увеличиваться (или уменьшаться) в зависимости от спроса.
В таблице
14 отражен бюджет по прибыли и убыткам на период с открытия кафе (июль 2003 г.) до ноября 2004. В
июле 2004 года по проекту предусматривается полное погашение кредита.
Таблица
14. Бюджет по прибыли (и
убыткам), в рублях.
07.03 |
08.03 |
09.03 |
10.03 |
11.03 |
12.03 |
|
Объем |
179370 |
269750 |
355890 |
354940 |
354240 |
354240 |
Прямые |
83850 |
143535 |
190425 |
190425 |
190425 |
190425 |
Валовой |
95520 |
126215 |
165465 |
164515 |
163815 |
163815 |
Косвенные |
49200 |
50200 |
51200 |
59200 |
59200 |
59200 |
— З/п персонала |
34000 |
34000 |
34000 |
41000 |
41000 |
41000 |
— аренда |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
— проч. издержки |
2000 |
3000 |
4000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Валовая |
46320 |
76015 |
114265 |
105315 |
104615 |
104615 |
Возврат |
47765 |
47765 |
47765 |
47765 |
47765 |
47765 |
Итого: |
-1445 |
28250 |
66500 |
57550 |
56850 |
56850 |
Налоги |
12410 |
16082,5 |
21055 |
22446,5 |
22355,5 |
22355,5 |
— Единый социальный налог |
12410 |
12410 |
12410 |
14965 |
14965 |
14965 |
— Подоходный налог с прибыли частного |
0 |
3672,5 |
8645 |
7481,5 |
7390,5 |
7390,5 |
Чистая |
-1445 |
24577,5 |
57855 |
50068,5 |
49459,5 |
49459,5 |
То же |
-1445 |
23132,5 |
80987,5 |
131056 |
180515,5 |
229975 |
1.03 |
02.04 |
03.04 |
04.04 |
05.04 |
06.04 |
|
Объем |
354240 |
354240 |
354240 |
354240 |
354240 |
354240 |
Прямые |
190425 |
190425 |
190425 |
190425 |
190425 |
190425 |
Валовой |
163815 |
163815 |
163815 |
163815 |
163815 |
163815 |
Косвенные |
59200 |
59200 |
59200 |
59200 |
59200 |
59200 |
— З/п персонала |
41000 |
41000 |
41000 |
41000 |
41000 |
41000 |
— аренда |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
— проч. издержки |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Валовая |
104615 |
104615 |
104615 |
104615 |
104615 |
104615 |
Возврат |
47765 |
47765 |
47765 |
47765 |
47765 |
47765 |
Итого: |
56850 |
56850 |
56850 |
56850 |
56850 |
56850 |
Налоги |
22355,5 |
22355,5 |
22355,5 |
22355,5 |
22355,5 |
22355,5 |
— Единый социальный налог |
14965 |
14965 |
14965 |
14965 |
14965 |
14965 |
— Подоходный налог с прибыли частного |
7390,5 |
7390,5 |
7390,5 |
7390,5 |
7390,5 |
7390,5 |
Чистая |
49459,5 |
49459,5 |
49459,5 |
49459,5 |
49459,5 |
49459,5 |
То же |
279434,5 |
328894 |
378353,5 |
427813 |
477272,5 |
526732 |
07.04 |
08.04 |
0.904 |
10.04 |
11.04 |
|
Объем |
354240 |
354240 |
354240 |
354240 |
354240 |
Прямые |
190425 |
190425 |
190425 |
190425 |
190425 |
Валовой |
163815 |
163815 |
163815 |
163815 |
163815 |
Косвенные |
59200 |
59200 |
59200 |
59200 |
59200 |
— З/п персонала |
41000 |
41000 |
41000 |
41000 |
41000 |
— аренда |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
— прочие издержки |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Валовая |
104615 |
104615 |
104615 |
104615 |
104615 |
Возврат |
47765 |
47765 |
47765 |
47765 |
47765 |
Итого: |
56850 |
56850 |
56850 |
56850 |
56850 |
Налоги |
22355,5 |
22355,5 |
22355,5 |
22355,5 |
22355,5 |
— Единый социальный налог |
14965 |
14965 |
14965 |
14965 |
14965 |
— Подоходный налог с прибыли частного |
7390,5 |
7390,5 |
7390,5 |
7390,5 |
7390,5 |
Чистая |
49459,5 |
49459,5 |
49459,5 |
49459,5 |
49459,5 |
То же |
576191,5 |
625651 |
675110,5 |
724570 |
774029,5 |
Таблица 15. Финансовый план, в рублях
Наименование показателя |
07.03 |
08.03 |
09.03 |
10.03 |
Поступление выручки |
179370 |
269750 |
355890 |
354940 |
Поступление кредитных средств |
62050 |
0 |
0 |
0 |
Итого поступления |
241420 |
269750 |
355890 |
354940 |
Платежи на сторону всего |
157225 |
220582,5 |
272445 |
273836,5 |
в том числе |
||||
расчеты с поставщиками |
83850 |
143535 |
190425 |
190425 |
Реклама |
0 |
0 |
0 |
0 |
Аренда |
13200 |
13200 |
13200 |
13200 |
процент по кредиту, |
возврат кредита |
47765 |
47765 |
47765 |
47765 |
Единый социальный налог |
12410 |
12410 |
12410 |
14965 |
подоходный налог |
0 |
3672,5 |
8645 |
7481,5 |
Баланс платежей |
84195 |
49167,5 |
83445 |
81103,5 |
Анализ и планирование
движения денежных средств составляет основу успешной деятельности, поскольку
одной из основных задач как предпринимателя является поддержание текущей
платежеспособности предприятия. Если в проекте отчета о прибылях и движение
денежных средств, определяется, когда конкретно и сколько денег поступит, или
будет уплачено по счетам поставщиков продукции или кредиторов, чтобы обеспечить
нормальную деятельность предприятия. Внимательный и аккуратный анализ
планируемых поступлений и расходов поможет наиболее оптимально привлекать
кредиты или, наоборот, выгодно вкладывать временно свободные денежные средства.
Когда планируется движение
денежных средств необходимо иметь четкое представление об основных его потоках,
то есть о том, кто, когда, кому и сколько должен заплатить, как это оговорено
заключенными контрактами, налоговым законодательством и другими документами.
Прежде всего, необходимо
установить конкретные источники поступления денег: выручка от реализации
товаров и услуг; авансы. Полученные от покупателей; средства, полученные от
финансовых вложений и продажи ценных
бумаг; средства, полученные от продажи части основных средств и оборудования;
кредиты и займы; новые инвестиции и т.п.
В такой план необходимо
включать только реальные поступления и расходы. Планируемые на каждый
конкретный период времени. Это должны быть фактически выплачиваемые деньги, а
не обязательства. Которые приняты на себя сейчас, для того, чтобы заплатить по
ним в будущем. Эти обязательства отражаются в проекте отчета о финансовых
результатах деятельности и в балансе.
Необходимо составить таблицу
плановых показателей движения денег по месяцам первого года и кварталам второго
и третьего года, примерно так, как составлялся проект отчета о финансовых
результатах деятельности и необходимыми комментариями. В дальнейшем, возможно,
сравнить плановые показатели с фактическими, что поможет вовремя выявить
возможные отклонения, проанализировать причины их возникновения и предпринять
адекватные ответные меры.
Конечно, такие детали,
которые содержатся в отчете о движении денежных средств предприятия, могут
раскрыть как сильные, так и слабые стороны деятельности фирмы. Поэтому, информация
носит конфиденциальный характер, то желательно позаботиться о том, чтобы не
было ее утечки.
Анализ безубыточности.
Анализ безубыточности
помогает определить тот минимально необходимые объем реализации продукции. При
котором предприятие покрывает свои расходы и работает безубыточно, не давая
прибыли, но и не неся убытков. Задавая этот уровень или, как иногда говорят,
«точку безубыточности», возникает задача, от успешного решения которой напрямую
зависит прибыльность или убыточность деятельности предприятия.
Для предприятий,
производящих и реализующих один продукт, расчет точки безубыточности может быть
довольно простым, но этот же расчет для предприятий, производящих и реализующих
несколько продуктов, оказывается довольно сложным, но в принципе точка
безубыточности для кафе будет равняться.
Как уже отмечалось выше,
когда обсуждались показатели, входящие в отчет о финансовых результатах
деятельности предприятия, постоянные (фиксированные) расходы представляют собой
неизменные, не зависящие от уровня реализации продукции затраты. Эти расходы
должны быть оплачены, даже если предприятие не получит никакого дохода. К ним
относятся: расходы на заработную плату штатного персонала, на аренду, отдельные
виды налогов (например, на фонд оплаты труда) и обязательных платежей в бюджет
(отчисления в пенсионный фонд, в фонд занятости и т.п.), выплата процентов по
кредитам и займам. А также различного рода «скрытые расходы», например
амортизация.
Переменные расходы связаны
непосредственно с объемом реализованной продукции. Он включают в себя затраты
на производство, закупку и реализацию продукции. Переменную часть затрат на
рабочую силу, а также комиссионные от реализации и т.п.
В случае если заранее
невозможно сказать, какими будут суммарные переменные расходы в абсолютном
денежном выражении. При расчете безубыточности возможно использовать
относительную величину валовой прибыли ВПр (%), выраженную в процентах от
объема реализации продукции:
ВПР (%)
=ПсР/ОбРбу=59200/269625
Проведем расчет уровня
безубыточности на основании данных, полученных из проекта отчета о финансовых
результатах деятельности фирмы к концу первого года.
Рассчитываем точку
безубыточности:
ОбРбу = ПсР/ВПр
(%)=59200/27,33%=269624
Запас финансовой прочности
составляет 84615 рублей, что в процентном соотношении к общим расходам
составляет 31,38 %.
Итак, минимальный объем
реализации, при котором кафе будет работать без убытков, но и без прибыли
составляет 269624 рубля.
Анализ безубыточности
проводился на момент выхождения на полную производственную мощность.
Из графика видно, что в
октябре намечается снижение прибыли — это объясняется возрастанием постоянных
расходов (повышение заработной платы).
Из графика видно, что точка безубыточности нет — это означает, что
проект уже в начале первого месяца получает прибыль. Но есть некоторые нюансы.
По законодательству о поддержке малого предпринимательства сумма выплат
процентов по кредиту и возврата кредита вычитаются из налогооблагаемой базы.
Поэтому в первый месяц предусматривается убыток в сумме 14 тысяч рублей. Этот
убыток перекрывается остатками кредита (в сумме 60 тысяч рублей). Но уже со
второго месяца появляется прибыль, что объясняется быстрой окупаемостью
проекта.
Ценовая политика
кафе.
Таблица 2.15 Ценовая политика предприятия общественного питания
№ п/п |
Постановка исследовании объекта или метод его анализа |
Характеристика и оценка фактического состояния дел |
Прогноз положения дел, оценка его показателями и |
1. |
Насколько |
В полной |
Сохранится |
2. |
Какова |
Спрос |
При |
3. |
Как |
Уровень |
При |
4. |
Как |
Положительно |
Положительно, |
5. |
Используются |
Не |
Возможна, |
6. |
Используется |
Используется |
При |
7. |
Как |
Проводится |
Аналогичные действия, и, кроме |
8. |
Будут ли |
Да, будут |
Предполагается |
* эти данные получены на основании
маркетинговых исследований конкурентов.
Заключение.
Исходя из
представленных данных, можно сделать следующие выводы:
-
в
планируемом периоде (2003 г.)
имеет место рост объемов производства на 30 %; -
для
успешной работы кафе «Академ» необходим кредит на сумму 500 000 руб.; -
норматив
оборотных средств, в динамике, увеличивается, что объясняется ростом объемов
выпуска продукции в 1999 и 2000 гг. и ростом индекса цен; -
себестоимость
выпуска также увеличивается, хотя себестоимость
единицы продукции не изменяется, что объясняется ростом заработной платы по
истечению испытательного срока сотрудников кафе; -
сущность
политики кафе заключается в вытеснении конкурента за счет качественного сервиса
и обслуживания (у конкурентов в большинстве случаев сервис отсутствует).
Ценовая политика рассматривается в таблице 16; -
линейная
организационная структура данного предприятия достаточно эффективна и для этого
проекта она наиболее оптимальная (по количеству работающих сотрудников); -
финансовый
риск проекта небольшой, так как эта отрасль народного хозяйства быстро
окупаемая, хотя такой фактор, как повышение арендной платы учитывается.
В
целом реализация проекта по созданию точки общественного питания (кафе
«Академ») экономически целесообразна. В будущем способно своевременно погашать
свои обязательства перед кредиторами за счет средств, находящихся на расчетном
счете, т.к. предприятие планирует получать устойчивую прибыль.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Налоговый Кодекс РФ. Ч. 1.
2.
Налоговый Кодекс. Ч. 2.
3.
Гражданский кодекс РФ. Часть 1. М.: Юридическая литература,
1995 -140
4.
Гражданский кодекс РФ. Часть 2. М.: Юридическая литература
, 1995 — 140с.
5.
Постановление правительства РФ от 5.08.92 № 552 «Об утверждении положения о
составе затрат по производству и реализации продукции , включаемых в
себестоимость и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при
налогообложении прибыли».
6.
Аникеев С.А. Методика разработки плана маркетинга. Сер.
«Практика маркетинга» — М.: Форум, Информ-Студио, 1996. — 128 с.
7.
Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как
управлять капиталом — М.: Финансы и статистика, 1996. — 384 с.
8.
Берл Густав и др. Мгновенный бизнес-план. Двадцать
быстрых шагов к успеху / Пер. с англ./.- М.: Дело ЛТД, 1995. — 183с.
9.
Бизнес-план. Методические материалы. Под редакцией
профессора Р.Г. Маниловского. — М.:
Финансы и статистика, 1995.-156 с.
10.
Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху.
Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. — М.: АО Интерэксперт, Экономика,
1995 — 166 с.
11.
Винокуров В.А. Организация стратегического управления
на предприятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996 -160 с.
12.
Горохов Н.Ю., Малев В.В. Бизнес-планирование и
инвестиционный анализ. — М.: Информационно-издательский дом Филинъ, 1998 — 208
с.
13.
Грибалев Н.П., Игнотов И.П. Бизнес-план. Практическое
руководство по составлению. С. Петербург: Белл, 1994 — 203с.
14.
Ковалев В.В. Анализ финансового состояния и
прогнозирование банкротства. — С.Петербург, 1994 — 250 с.
15.
Котлер Ф.
Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1990 — 734с.
16.
Липсиц И.В. Бизнес-план — основа успеха. — М.:
Машиностроение, 1992 — 80с.
17.
Пелих А.С. Бизнес-план. — М.: Ось -89, 1996.-96 с.
18.
Сухова Л.Ф. и др. анализ финансового состояния
потребительской кооперации. Учебно-практическое пособие. — Ставрополь: БУПК
СКИ, 1997. -33с.
19.
Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Методические указания по
выполнению курсовой работы по курсу « Менеджмент» для студентов, обучающихся по
специальности 061100 « Менеджмент» — Ставрополь: ЦНТИ, 1997. — 59 с.
20.
Трубицин В.А. Успех и бизнес-план. — Ставрополь: ГП
ИТФ Ставрополье, 1997.-174 с.
[1] Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь-2-е изд., исправ.-М.:
ИНФРА-М, 1998.- с.35.
[2] См., например, Уткин Э.А. Бизнес
— план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. — М.:
Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 1997. — с.10.
[3] См., например, Ковалев В.В.
Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ
отчетности.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 1997.-с. 475.
На нашем сайте размещены примеры разработанных нами бизнес-планов, отзывы наших заказчиков, а также процедура заказа бизнес-плана в нашей компании. Узнайте как оптимизировать расходы на эту работу посмотрев видеопост
«Стоимость разработки бизнес-плана» на нашем канале Youtube.
Если вы заполните этот вопросник для подготовки коммерческого предложения, мы пришлём вам КП, учитывающее возможности такой оптимизации.
1
ООО Кафе «Белая Сирень» Данный Бизнес – план представлен для ознакомления потенциальных кредиторов с рыночным, организационным и финансовым положением предприятия. Почтовый адрес: г.Кострома, улица Советская 34 / 2 Контактные телефоны: (49453) , Факс: (49453) www. Café-gront.ru Директор ООО «Белая Сирень» Блинова Ольга Сергеевна Бизнес план составил главный бухгалтер Чернова Любовь Сергеевна Дата составления: г.
2
Цель бизнес – плана Создание бизнес – плана по кафе «Белая Сирень» направлено на основные цели: 1.Получение прибыли 2.Развитие производства и его дальнейший рост 3.Расширение возможностей 4.Привлечение поставщиков 5.Занятие рыночной ниши Цель нашей работы — создание условий для стабильного развития, увеличение доходов предприятия. мотивации, акционеров и инвесторов — доходности вложений. Создание условий для стабилизации работы предприятия, получение прибыли от основной деятельности, выполнение обязательств перед акционерами. Достижению этой цели будет способствовать продолжение мероприятий по укреплению финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, сокращению издержек, укреплению финансовой дисциплины. По нашим расчетам наше предприятие является прибыльным и очень выгодным. Взятый нами кредит на сумму 500 тыс. руб. мы сможем погасить уже через год, не принося убытков предприятию.
3
4
Описание предприятия. Кафе «Белая Сирень» — это предприятие, которое занимается оказанием услуг для населения. Кафе находиться на начальном уровне этапа развития. Организационно – правовая форма кафе «ООО» (Общество с Ограниченной Ответственностью). Прибыль: У нас имеется уставной капитал, а также кредитование на сумму 500 тыс. руб. Предприятие было создано года. Время работы кафе «Белая Сирень» с 8:30 до 22:00 часов. В летнее время кафе будет предлагать клиентам легкие закуски, разнообразные салаты, мороженное и холодные напитки. А в зимнее время в меню будут присутствовать горячие блюда с разнообразными гарнирами и горячие напитки.
5
Место расположения предприятия. ООО Кафе «Белая Сирень» находиться на улице Советской 34/2 (схема проезда прилагается). Помещение не арендуется, а является собственностью. Степень износа помещения незначительная, хотя здание достаточно старое. Метраж данного помещения 200 м2. Рядом с нашим кафе находиться кафе «Зимняя вишня» и пиццерия «Мерано». Мы сделали выбор именно в центре города, потому что оно очень выгодно для бизнеса. Местоположение кафе «Белая Сирень» соответствует его данным и качеством оказания услуг. В центре города находиться большее число населения, так как кроме отдыха люди там работают, проезжают мимо или по необходимости бывают в центре и даже туристы не проедут мимо. Таким образом, наше кафе будут посещать чаще, чем кафе, которое находиться на окраинах города. А также наш адрес легко запомнить и найти нас. Наш выбор местоположения очень выгоден для конкурентов. Так как стоимость аренды в центре города превышает стоимость аренды на окраине города, и сумма будет значительно выше, мы не рискуем. Потому что за счет большого числа посещения клиентов и получение прибыли наше предприятие сможет окупить сумму расходов на свое местоположение. Также не будут уходить средства на строительство близлежащих дорог, так как дороги в центре города оплачиваются администрацией города. Улица Советская
6
7
Продукты и услуги. Товары. Основные товары нашего предприятия находятся на стадии разработки и внедрения товара на рынок. Наши высококвалифицированные работники разработали новые рецепты испанских и итальянских блюд, которые пользуются большим спросом у потенциальных потребителей. Конкурентоспособность нашего товара достаточно велика, так как при приготовлении товара используем высококачественные продукты, изготовленные квалифицированным персоналом на высококачественном оборудовании. Наши цены более приемлемы для наших потенциальных потребителей. На предприятии действует ассортимент товаров первых блюд, вторых блюд, салатов, напитков, десертов. Каждый потребитель может выбрать товары на свой вкус из нашего широкого ассортимента. Анализ нового товара. Наши расчеты подтверждают прибыльность в течение прогнозируемого жизненного цикла, так как в новом товаре будет заинтересована большая часть наших потенциальных потребителей, которые и будут приносить основную часть прибыли с производства этого товара. Исходя из наших исследований целевого рынка можно сделать некоторые выводы. Что на нашем целевом рынке имеются два конкурента – это пиццерия «Мерано» и кафе «Зимняя вишня», которые производят похожий вид товара, что создает конкуренцию.
8
Рынок и маркетинг. Рынки. Мы считаем, что для коммерческого успеха предприятия наиболее важны целевые рынки с наименьшим количеством конкурентов и наибольшим количеством потенциальных потребителей. Наше предприятие находится в центральном целевом рынке. А в дальнейшем мы планируем расширить количество целевых рынков и создать предприятия в Пановском целевом рынке. Покупатели. На каждом из целевых рынков нашего предприятия имеются одни и те же потенциальные потребители. Основными потребностями потребителей являются качество, ассортимент, цена продукции и быстрота приготовления, качество обслуживания. Цели маркетинга. Долгосрочные цели нашего предприятия в настоящее время это: Планирование создания дополнительного целевого рынка в Паново. Краткосрочные цели нашего предприятия: Обеспечить курсами для повышения квалификации основных сотрудников нашего кафе. Достижения краткосрочных целей способствует достижению долгосрочных целей. Наши цели соответствуют престижу и имиджу производственных возможностей предприятия. Программа маркетинга. Глобальной структурой является захват всех целевых рынков г. Костромы. В соответствии со стратегией мы составили годовой план маркетинга. Проводиться регулярное исследование целевого рынка. Организация маркетинга. Мы не имеем директора по маркетингу, но его функции исполняет технолог. Он несет ответственность за выполнение всех маркетинговых мероприятий.
9
Цены. В структуре цены отражены издержки производства и % прибыли. Цена наших товаров выражает конкурентоспособность. Так же она стимулирует спрос на наш товар. Наши потребители положительно реагируют на изменение цены на наш товар. При изменении цены у конкурентов мы стараемся оптимально изменить свою. Товародвижение. Организация торговли. Наше предприятие не имеет посредников при организации торговли. Мы проводим подготовку и переподготовку персонала путем повышения квалификации, за счет организации и направление на профессиональные курсы. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Реклама нашего предприятия организована в виде статей в газетах, на радио и телевидении. Цель рекламы – продемонстрировать свою организацию с самой лучшей стороны и привлечь клиентов. Для распространения информации о товаре предприятие использует следующие виды: Радио, Газеты, Телевидение, Выставки. Наша фирма проводит массовый спрос покупателей, используя средства массовой информации. Упаковка. В нашем кафе упаковка товаров отвечает всем требованиям и проходит все тесты проверки. Своим внешним видом упаковка привлекает внимание покупателей, а ее герметичность и прочность, сохраняет товар от повреждений. Оригинальность упаковки нашей фирмы помогает потребителям узнавать наш фирменный товар на фоне других товаров.
10
Конкуренты и конкуренция. Нашими конкурентами являются кафе «Зимняя Вишня», пиццерия «Мерано», которая находиться рядом с нами. Но так как наше предприятие развивается в быстрых темпах, то перспективы развития конкуренции маловероятны. По отношению к пиццерии «Мерано», предприятие действует успешнее, так как в нашем кафе разнообразное меню, обслуживание на высоком уровне и доступные цены для клиентов. Кафе «Белая Сирень» изучило некоторые аспекты деятельности конкурентов и нам известна их технология производства, прибыли и убытки, а также методы ведения рекламы. Наши агенты изучили снабжение сырья и комплектующие изделия, а также другие, коммерческие результаты деятельности. Организационная структура и управление. Бухгалтер Технолог Бармен (2 чел.) Официанты (3 чел.) Повара (4 чел.) Уборщица Водитель Директор
11
Штатное расписание кафе «Белая Сирень» Зарплата наших работников напрямую зависит от прибыли. При увеличении прибыли выдаются премии. Средний возраст наших работников составит 30 лет. Рабочая сила, не связанная с управлением: Так как проектируемое предприятие относится к сфере обслуживания, то планируемый график работы с 8.30 до Таким образом, в соответствии с КЗоТ режим работы барменов, официантов и поваров, устанавливается два через два, без перерывов, с 8.00 до Режим работы административно-управленческого персонала с до с перерывом на обед пять дней в неделю. Водитель работает с 8.00 до с перерывом на обед пять дней в неделю, уборщица работает утром (до открытия) и вечером (после закрытия) магазина. Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам: Должность Число рабочих Оклад, руб. Годовой ФОТ, тыс. руб. Директор Бухгалтер Технолог Водитель Бармен Официант Уборщица Повара ИТОГО
12
Квалификационные требования к работникам ДолжностьОбразованиеКачестваОпыт работы Бухгалтер Высшее и курсы Мобильность, порядочность, знание ПК, коммуникабельность, психологическая устойчивость, внимательность. Обязателен, не менее 5 лет Технолог Высшее и курсы Мобильность, порядочность, знание ПК, коммуникабельность, честность, внимательность, умение убеждать Обязателен, не менее 5 лет Бармен Среднее специальное или курсы честность, порядочность, добросовестность, хорошее знание карты вин, знание компьютера, кассового аппарата. Желателен, но не обязателен. Официант Среднее специальное или курсы честность, порядочность, добросовестность, знание компьютера, кассового аппарата. Желателен, но не обязателен Повар Среднее специальное честность, порядочность, добросовестность, умение вкусно и быстро готовить. Обязателен, не менее 5 лет Водитель Не важно честность, порядочность, добросовестность, личный автомобиль. Обязателен, не менее 5 лет Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.
13
Потребность в основных средствах Наименование оборудования Количество единиц, шт. Цена за единицу, руб. Минимальная программа Основное оборудование Холодильник Кондиционер Миксер Чайник Микроволновая печь Плита Кофеварка Вспомогательное оборудование Кассовый аппарат Компьютер Барная стойка Музыкальный центр (телевизор) Мебель: * стул * стол * шкаф * вешалка Посуда: * ложки * вилки * ножи * тарелки * чашки * стаканы ИТОГО:
14
Потребность в материальных ресурсах Наименование вида материальных ресурсов Потребность на программу 2008 года I кварталII кварталIII кварталVI кварталГод Поставщики «ООО» Нату р выра ж Сумма руб. Натур. выраж Сумма руб. Натур. выраж Сумма руб. Натур. выраж Сумма руб. руб. Мука Русьхлеб Сахар Оптродукт Соль Оптродукт Майонез Сырная компания Кетчуп Болгарские специи Яйцо Птицефабрика Масло растит Гена Масло сливоч Молоко Мясо Косби — М Фрукты: * апельсины Фрутти * мандарины Фрутти *бананы Фрутти * груши Фрутти * киви Фрутти * ананас Фрутти * яблоки Фрутти * лимоны Фрутти
15
Овощи: * картошка Овощная сказка * морковь Овощная сказка * лук Овощная сказка * огурцы Овощная сказка * помидоры Овощная сказка * капуста Овощная сказка * зелень Овощная сказка Сыр Сырная компания Колбаса Косби – М Молочные продукты Молоко Хлеб Хлебопекарн я Кофе Соки Бразильский регион Чай Зеленогорск Вино * белое Арбат * красное Арбат Рыба Итого:
16
Прогнозируемы объем продаж За месяц порц; л Цена за месяц За год порц; л Цена за год За мес яц пор ц;л Цена за месяц За год порц; л Цена за год За месяц порц; л Цена за месяц За год порц; л Цена за год Салаты Макс Ср мин Холодные закуски Макс Ср мин Горячие блюда Макс Ср мин Напитки безалкогол ьные Макс Ср мин Напитки алкогольны е Макс Ср мин Прогноз объема продаж
17
Вторые блюда Макс Ср мин Мясные нарезки Макс Ср мин Фруктов ые нарезки Макс Ср мин Десерт Макс Ср мин Рыбные нарезки Макс Ср мин Общая сумма руб руб руб. Данные о росте рынке были определены путем построения 3 сценариев: рост рынка по максимальному варианту рассчитывается исходя из неизменности численности населения. Прогнозированные объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально – экономических, демографических и прочих факторов.
18
Наименование показателя Декабрь1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв. 1. Поступление выручки от реализации 399,5 2. Поступление кредитных средств Итого поступления ,5 4. Платежи на сторону, всего в том числе ,5317, Оплата счетов поставщиков Зарплата за вычетом удержаний Расчеты с подрядчиками Реклама Арендная плата Амортизация Прочие расходы 1,5 22, Проценты по кредиту 22, Налоги, всего 107, Возврат кредита БАЛАНС платежей и поступлений ,5+135, ,5+65,5+66,5+23,5+160,5 6. ТО ЖЕ нарастающим итогом , , , ,5 Финансовый план. Сумма инвестирования в размере 500 тыс. руб. по 18% годовых на период не более 1 года с поквартальным погашением издержек финансирования. Кредитные средства и издержки по ним погашаются за счет собственных средств, остающихся у предприятия после расчета с поставщиками и государственными и местными органами. Движение денежных потоков (платежей и поступлений) представлено в таблице. Показатели приведены без дисконтирования стоимости ввиду короткого срока кредитования с большим запасом надежности. На положительное сальдо фирма выходит уже 4 квартале 2011 года, что может компенсировать непредвиденные скачки цен на материалы, энергию, услуги. Финансовый план (движение денежных потоков на период освоения мощности и возврата кредита), тыс. руб.
19
Согласно Финансовому плану возврат части кредитных средств в объеме 80 тыс. руб. целесообразно осуществить в 4 квартале 2011 года с тем, чтобы уменьшить плату по процентам за кредит и сделать запас денежных средств перед окончанием финансового года (в 4 квартале 2012 года) Отчет по прибыли, руб. Наименование показателя2011 г.2012 г. Балансовая прибыль Налоги из прибыли Чистая прибыль Возврат кредита и % за кредит Прибыль, направленная на развитие производства Распределяемая прибыль То же, нарастающим итогом Дивиденды – Всего То же, нарастающим итогом В том числе: Дивиденды инвестору (гарантированные) то же, нарастающим итогом Остаток прибыли
20
График погашения инвестиционного кредита, руб. Наименовани е показателя 2011 г.2012 г г. Всего 1 кв.2кв.3кв.4кв.1 кв.2кв.3кв.4кв. % за кредит 22, Возврат основного долга (тела кредита) Всего 22, Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности. Наименование показателя2011 г.2012 г. Объем продаж, руб Условно – постоянные расходы, руб Удельный вес условно – переменных расходов в объеме продаж, % 37,838,4 Точка безубыточности, руб Запас финансовой прочности, руб Т б/у = Р пост / 1 – К пер где Т б/у – точка безубыточности Рпост — условно – постоянные расходы Кпер — Удельный вес условно – переменных расходов в объеме продаж
21
Объем продаж Условно – переменные расходы 2012 г. 817,8 825,6 2,218,440 (2012) 0 Порог рентабельности В 2011 г. Порог рентабельности В 2012 г. 2,218,440 руб. Условно – переменные расходы 2011 г. Объем продаж затраты Условно – постоянные расходы 2011 г. Условно – постоянные расходы 2012 г. 1,327,4 1,314,9
22
Резюме Местоположение нашего кафе «Белая Сирень» экономически выгодно, по причине нахождения его в близи центра города. Качество нашей продукции отвечает всем требованиям ГОСТа. При интенсивном развитии нашего предприятия, наблюдается достаточно высокий рост объема продаж. Прибыль, которого составила руб. На нашем предприятии работают высококвалифицированные работники, специалисты и кадры. С увеличением объемов продаж, прибыль предприятия возрастет, что позволит расширить его и сделать более конкурентоспособным. По нашим расчетам и проведенному анализу нашего кафе «Белая Сирень» является экономически выгодным, устойчивым и рентабельным. При заключении с нами контрактов (договоров) Вы придете к выводу, что сотрудничество с нами выгодно для вашей фирмы (организации) и в дальнейшем мы будем интенсивно развиваться, чем порадуем Вас и наших клиентов.
23
Приложение. 1.Отчет по кредитным операциям 2.Свидетельство о постановке на налоговый учет 3.Копия контракта 4.Свидетельство на право собственности 5.Устав 6.Приказ о назначении на должность директора и главного бухгалтера; данные директора и главного бухгалтера; личная карточка с образцом подписи оттиска печати 7.Договора и лицензия на приобретение кассового аппарата 8.Договор кредита – займа 9.Баланс предприятия 10.Медицинские справки о проф — пригодности всего персонала 11.Форма 2 о финансовых результатах
24
Наименование блюдаВыходЦена Салаты Азиатский Восточный Фруктовый Мозаика Русская красавица Неаполь Шапка Мономаха – – – – – – Холодные закуски Фаршированные помидоры Холодец по-украински Заливное Лечо 1/ /80 35 – – – Горячие блюда Плов с курицей Поджарка из филе курицы Поджарка из свинины Рассольник Болгарский борщ 1/200 1/ / – – – – Вторые блюда Картошка фри Свинина в винном соусе Телятина с черносливом Язык в маринаде Горбуша в кляре – – – – Мясные нарезки: Бекон Копчёная колбаса Салями Карбонат Грудинка – – – – – 00 Фруктовые нарезки: Цитрусовый рай Экзотика Весёлые тропики – – Рыбные нарезки: Горбуша Сёмга Форель – – – 00
25
Наименование блюдаВыходЦена Десерты: Мороженое: «Лунтик» «Белочка» «Лакомка» «Белый мишка» «Лесная сказка» «Мир экзотики» Пирожное: «Королева ночи» «Шоколадница» «Медный всадник» «Звезда» «Эклер» – – – – – – – – – – Безалкогольные напитки Натуральные соки: Апельсиновый Томатный Вишнёвый Персиковый Виноградный Яблочный Чай: Чёрный с сахаром Зелёный с сахаром Красный с сахаром Кофе: «Лампа Алладина» Арабский кофе Бразильский кофе «Аммаретто» – – – – – – – – – – – – 00 Алкогольные напитки Белые вина: Лотос Ласковые сети Снежная королева Земфира Коровелла Красные вина: «Кагор» «Каберне» «Медвежья кровь» «Изабелла» «Облигатен» 1/50 25 – – – – – – – – – – 00
26
27
1. Бизнес-план собственного предприятия в сфере услуг
Выполнили: ученики 11-А класса
Лоскутов Никита
Белякова Полина
Разудалов Егор
2. 05
9 разделов Бизнес-плана:
01
«Описание предприятия»
06
«Юридический план»
02
«Маркетинговая политика»
07
«Кадровая политика»
03
«Ведомости о конкурентах» 08
«Риск и страхование»
04
«План производства»
05
«Организационный план»
3. Прачечная «Чистый утёнок»
Цель нашей прачечной:
Cтать самой узнаваемой
прачечной в Костроме и в
более дальней перспективе
открыть новые точки в
других городах России.
4.
Лого компании.
5. «Описание предприятия»
01. «Описание
предприятия»
6. Основные задачи фирмы:
• Предоставить клиентам первоклассное качество услуг
в сфере чистки одежды.
• Осуществление сотрудничества с крупными предприятиями,
нуждающихся в наших услугах.
7. Виды услуг (для населения города):
Оборудование: В прачечной установленные
стиральные и сушильные машины американской
компании MAYTAG. Оборудование предназначено
специально для прачечных и обеспечивает
безупречное качество стирки.
Стирка: Цикл стирки составляет от 30 до 50 минут в
зависимости от типа белья. Большой бак машины
позволяет стирать верхнюю одежду, пледы и одеяла,
чехлы на мебель и другие объемные вещи.
Сушка: Сушильная машина позволяет высушить ваше
белье гораздо быстрее. Для разных типов тканей и
материалов одежды существуют различные режимы
работы машин.
Глажка: Установлен гладильный каток производства
итальянской компании GMP.
8. Маркетинговая политика
02.
02. Маркетинговая
политика
9. Выбранные рекламные компании:
Для распространения информации о нашей прачечной воспользуюсь:
•Раздача листовок
•Реклама на радио
•Объявления в газетах
•Группы в соц. Сетях и её продвижение
•Создание информативного сайта компании.
10. Ведомости о конкурентах
03. Ведомости о
конкурентах
11. Главными конкурентами являются:
Прачечная
Прачечная
«Хозяюшка»
«Лавандерия»
12. План производства
04. План
производства
13. План производства
14. Организационный план
05.
05. Организационный
план
15. Организационный план
Дополнительные выплаты:
•46400 рублей/месяц за аренду
Помещения
•Ежемесячный вклад в
рекламу – 7000 рублей/месяц
«Чистый утёнок»
Кострома, Петрковский бульвар, 24А
16. Юридический план
06. Юридический
план
17. Необходимые действия для открытия бизнеса
Необходимо:
•Регистрация бизнеса
•Выбор системы налогообложения
•Сбор документов (договор аренды, разрешение на размещение в
конкретном помещении прачечной)
•Заключение договоров на: Обеспечение услуг больниц, общежитий,
Вывоз мусора, пожарную экспертизу, пожарную сигнализацию.
•Получение разрешения на осуществление деятельности
от органов пожарной безопасности.
18. Кадровая политика
07. Кадровая
политика
19.
Заработные платы сотрудников прачечной:
20. Риск и страхование
08. Риск и
страхование
21. Возможные риски:
Нестабильность политической
ситуации в стране
Бизнес сильно зависит от
климатических условий
Возможен отказ о сотрудничестве с
больницами, спортзалами,
общежитиями
Непредвиденное повышение затрат
22. Правила успеха бизнеса
Разработанный и продуманный бизнес-план
Ознакомление со сферой и конкурентами в
выбранной деятельности
Иметь лидерские качества и быть готовым к
первоначальным убыткам
Воспитывать персонал поощрительной и
штрафовой системой