05.03.12 — 11:46
собственно вопрос в названии темы
1 — 05.03.12 — 11:48
в регистре сведений
2 — 05.03.12 — 11:49
при проведении выдает такое
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов с контрагентом»!
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов по авансам»!
В строке номер «1» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
3 — 05.03.12 — 11:49
(1) ща посмотрю спасибо
4 — 05.03.12 — 11:49
в документе не указаны счета учета
5 — 05.03.12 — 11:50
(3) не поможет
6 — 05.03.12 — 11:51
перевыбрать контрагента
7 — 05.03.12 — 11:51
+ изменить, а потом снова выбрать того, который нужен
8 — 05.03.12 — 11:54
документы попадают из УТ
9 — 05.03.12 — 11:56
все равно выдает вот такое
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов с контрагентом»!
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов по авансам»!
В строке номер «1» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
В строке номер «2» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
В строке номер «3» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
В строке номер «4» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
Строка номер 1 табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета».
Строка номер 2 табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета».
Строка номер 3 табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета».
Строка номер 4 табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета».
Где что заполнить нужно?
10 — 05.03.12 — 11:57
(9) Это развод? Ну не может быть человек настолько глуп
Книжки читать не пробовали?
11 — 05.03.12 — 11:57
(9) счета учета номенклатуры?
12 — 05.03.12 — 12:02
(10) ну что сказать сложно?
13 — 05.03.12 — 12:04
Проверьте, заполнен ли в БП регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами». Т.к. при загрузке из УТ счета учета подбираются оттуда.
14 — 05.03.12 — 12:10
разобрался?
15 — 05.03.12 — 12:11
(13) заполнил, все равно такое выдает
(14) НЕТ
16 — 05.03.12 — 12:13
встаешь в справочнике Номенклатура на любую номенклатуру или папку
вверху нажимаешь кнопку Перейти
выбираешь счета учета номенклатуры
заполняешь
сохраняешь
17 — 05.03.12 — 12:14
любую = нужную
18 — 05.03.12 — 12:24
чё так долго?
19 — 05.03.12 — 12:26
все сделал не помогло все равно ругается
20 — 05.03.12 — 12:27
(17) а так по все номенклатуре нужно будет делать?
21 — 05.03.12 — 12:27
какой-то развод, имхо
22 — 05.03.12 — 12:29
кажется достаточно каждую номенклатурную группу(или папку) заполнить в справочнике Номенклатура
23 — 05.03.12 — 12:30
(21) наверное только сегодня увидел БП
24 — 05.03.12 — 12:32
(23) не наверно а точно
25 — 05.03.12 — 12:35
(22) ну если у него есть группы, гыы
26 — 05.03.12 — 12:36
скрин выложи где ругается
27 — 05.03.12 — 12:40
28 — 05.03.12 — 12:42
кнопку Тт нажми вверху форму документа
или правой кнопкой внутрь табличной части, проставь все галочки, чтобы виделись и заполни как надо
29 — 05.03.12 — 12:42
(27) в РС счета учета номенклатуры что по этим строкам?
30 — 05.03.12 — 12:43
пятничная ветка
31 — 05.03.12 — 12:43
выбрать другого контра, потом этого.
(30)+100
32 — 05.03.12 — 12:45
(31) Достаточно перевыбрать организацию, в табличной части перезаполняться счета.
33 — 05.03.12 — 12:48
автор, где наше спасибо?
34 — 05.03.12 — 12:48
(32) организацию перевыбрал, теперь осталось только
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов с контрагентом»!
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов по авансам»!
35 — 05.03.12 — 12:49
(33) еще не до конца все решено
36 — 05.03.12 — 12:49
осталось чуть, поднажмем, ребята!!
37 — 05.03.12 — 12:49
хотя в регистре сведений заполнил
38 — 05.03.12 — 12:49
проверяй все, милок
39 — 05.03.12 — 12:49
(35) сколько можно? РС счета учета номенклатуры. Заполняй и радуйся.
40 — 05.03.12 — 12:52
(39) Не уадал. Тут нужен счета расчета с контрагентами заполнять
41 — 05.03.12 — 12:53
Предприятие -> Счета учета расчетов с контрагентами
42 — 05.03.12 — 12:54
Все заработало, всем огромное приогромное спасибо
43 — 05.03.12 — 12:59
(42)прЕогромное
44 — 05.03.12 — 13:01
(42) час позора на мисте и ответ получен? а не проще ли все таки книжку почитать?
45 — 05.03.12 — 13:07
УРА!!!
46 — 05.03.12 — 13:09
(44) ну может он у клиента сидит, и вдруг книжку начнет у них просить.
Тактик
47 — 05.03.12 — 13:30
Для тек документов которые уже перенесены из УТ используй «Групповую обработку справочников и документов».
Для того что бы во вновь перенесенных документах заполнялись реквизиты необходимо настроить регисты сведений «счета расчетов с контрагентами» и «счета учета номенклатуры».
Настройки счетов учета в 1С: Бухгалтерия влияют на автоматическую подстановку счетов в документах. Если настройки установлены, то, например при загрузке банковской выписки, данные счета подставляются автоматически.
Если настройки не будет, то скорее всего, подставится счет, соответствующий виду операции, что впоследствии может привести к ошибкам в программе. Кроме того, если вы установите настройку, то при создании отчета и выборе контрагента и договора, счета учета в 1С также автоматически подтянутся, их не нужно будет вручную в каждом документе проставлять.
Рассмотрим подробнее.
Перейдите в раздел «Главное», выберите пункт «План счетов».
При работе с маркетплейсами используются следующие счета бухгалтерского учета:
- 41.01 Товары на складах;
- 45.01 Покупные товары отгруженные (используется при передаче товаров на комиссию);
- 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- 60.02 Расчеты по авансам выданные;
- 76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Где в 1С настроить счета учета для работы с маркетплейсами
В настройке плана счетов можно установить счета учета номенклатуры для автоматического проставления в документах. Перейдите на вкладку «Счета учета номенклатуры». Укажите вид номенклатуры. Установите счет учета, счет передачи, счета доходов и расходов.
Поля «Номенклатура», «Склад», «Организация» и остальные заполнять не нужно, поскольку это ограничит функции настройки счетов учета в 1С. Если будет установлен только вид номенклатуры, то вся номенклатура, имеющая данный вид, независимо от других параметров, автоматически подтянется со счетом 41.01.
В плане счетов есть настройка счетов расчетов с контрагентами. В этом разделе необходимо создать запись с соответствующим контрагентом, например Ozon или Wildberries и соответствующим договором и установить счета расчетов.
- Счет расчета с поставщиком — 60.01
- Счет авансов выданных – 60.02
- Счет расчетов с покупателем — 76.09
- Счет авансов полученных – 76.09
Обратите внимание, если вы устанавливаете здесь счет 76.09, то и в банковской выписке при поступлении на расчетный счет этого же комиссионера Ozon или Wildberries у вас должен стоять счет 76.09. Если у вас будет установлена настройка, то этот же счет подставится, но учитывайте это при проверке, так как из-за разных счетов учета в документах поступления на расчетный счет и отчетов комиссионера, могут быть ошибки. В том числе непризнание расходов УСН при 15%.
Эту же настройку счетов учета в 1С вы можете найти в карточке контрагента.
Здесь также есть ссылка «Счета расчетов с контрагентами».
Кстати, если у вас в документах не отображаются счета учета, это касается, как банковской выписки, так и остальных документов, в том числе поступлений, реализаций, отчетов комиссионера, то необходимо проверить настройки. Подробнее об этом вы можете прочитать в инструкции.
Как быстро поменять счета учета для работы с маркетплейсами
Бывают такие ситуации, когда создано несколько документов, но в них ошибочно проставлены неверные счета. В этом случае для экономии времени можно использовать обработку «Групповое изменение реквизитов». Подробнее об этой функции мы писали здесь.
Выделите документы, где необходимо изменить счета, нажмите на правую кнопку и выберите пункт «Изменить выделенные».
На вкладке «Реквизиты» необходимо найти нужные реквизиты:
- счет учета расчетов за посреднические услуги;
- счет учета расчетов по авансам выданным;
- счет учета расчетов по авансам полученным;
- счет учета расчетов с контрагентом.
Присвойте каждому счету учета новое значение. Убедитесь, что документы, по которым вы изменяете реквизиты, закрыты. В противном случае программа не сможет выполнить данную операцию и выдаст соответствующее сообщение.
После того как вы установили нужные значения, нажмите на кнопку «Изменить реквизиты».
Как только процедура завершится, программа оповестит вас о том, что реквизиты успешно изменены.
После окончания процедуры рекомендуем перепровести данные документы. Затем откройте документы и убедитесь, что счета были изменены.
Данную процедуру можно применять не только к счетам учета, но и к другим реквизитам, которые необходимо изменить. Например, количество номенклатуры, номенклатура, сумма, тип цен и т.д. Выполняйте эту процедуру очень аккуратно, поскольку в автоматическом режиме отменить данные настройки не получится.
Групповое изменение реквизитов можно применять и к другим документам, например к банковским выпискам, поступлениям или реализации.
Видеоинструкция
Посмотреть видеоинструкцию «Настройка счетов учета 1С при работе с маркетплейсами» вы можете на нашем канале 42Clouds — 1С Онлайн
Приятного просмотра!
Добрый день. ООО на УСН. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.44.13)
Прочла на форуме как отразить формирование УК ноутбуком. Как раз наш случай. Пытаюсь провести документ ОС — Поступление товаров и услуг: Оборудование. В ответ получаю сообщение «Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов по авансам»!» Закладки «Счета расчетов» в документе «Поступление товаров и услуг: Оборудование» у меня нет. Почитала Руководство по 1С — ничего для решения проблемы не нашла. Может быть в настройках что-то нужно исправить, чего я не увидела? Подскажите, пожалуйста🙁
г. Екатеринбург106 180 баллов
Добрый день
Все есть, смотрите внимательнее
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Lucky, у Вас, действительно есть. У меня нет такой закладки. Попыталась вставить скриншот…
г. Екатеринбург106 180 баллов
Я не знаю, по какой причине у вас отсутствует такая вкладка.
Попробуйте через Предприятие-счета учета расчетов с контрагентами зачести Учредителя, договор (Устав) и расставить счета
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
г. Екатеринбург106 180 баллов
Спасибо, получилось или Спасибо, но все равно не получилось?
Все получилось, очень признательна. В очередной раз не нарадуюсь, что нашла этот форум! В моей ситуации он просто источник жизни!
09.02.2017
Как в «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 установить требуемый счет учета расчетов с контрагентом в документе поступления?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.47.26.
По умолчанию в документе Поступление (акт, накладная) установлены счета учета расчетов с контрагентом:
- 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 60.02 «Расчеты по авансам выданным».
Чтобы поменять счета учета расчетов с контрагентом нужно перейти в форму Расчеты, доступ к которой осуществляется по одноименной гиперссылке, и установить требуемый счет (или счета), например, 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».
Чтобы требуемые счета учета расчетов с контрагентом заполнялись автоматически, нужно заполнить регистр сведений Счета учета расчетов с контрагентами, доступ к которому осуществляется из справочника Контрагенты по гиперссылке Счета расчетов с контрагентами.
В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами указываются счета, которые будут проставлены по умолчанию в качестве счетов расчета с контрагентами в документах, в том числе счет:
- учета расчетов с поставщиком;
- учета авансов выданных;
- учета расчетов с покупателем;
- учета авансов полученных;
- учета расчетов с комитентом;
- учета расчетов по таре с поставщиком;
- учета расчетов по таре с поставщиком;
- учета доходов по разнице стоимости товаров (тары);
- учета расходов по разнице стоимости товаров (тары);
- расчетов по претензиям.
Счета могут быть заданы отдельно для каждой организации, контрагента, договора и валюты расчетов. Если параметр не указан, то настройка применяется вне зависимости от значения данного параметра. Если задано несколько правил, то они применяются по принципу от частного к общему.
Поделиться с друзьями:
Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий
Содержание статьи:
Видеообзор разработки
Проверка счета авансов поставщику в документах Поступления
Проверка способа зачета авансов в документах поступления
Проверка счета авансов поставщику в документах Списания с расчетного счета
Проверка способа зачета авансов в документах Поступления
Проверка заполненности реквизита Расходы НУ
Проверка равенства остатков количества товара в налоговом и бухгалтерском учете
Проверка равенства взаиморасчетов по поставщикам в бухгалтерском и налоговом учете
Что можно проверить с дополнительным анализом учета УСН?
Сколько стоит расширение для 1С:Бухгалтерии?
Что нового?
Даже небольшие ошибки в учёте приводят к тому, что расходы отображаются неверно. Можно не до конца разобраться, как и что нужно внести в программе, и в итоге не получится уменьшить налогооблагаемую базу на всю сумму расходов — налог будет больше, чем мог бы. Например, где-то не установили автоматический способ зачета аванса, где-то не заполнили реквизит.
За отчётный период 2020 года мы помогли клиентам найти в учёте более 100 миллионов рублей, которые не отображались в графе «Расходы».
Как мы это сделали?
- Знаем и используем алгоритмы, по которым работает расчет расходов УСН в БП — рассказываем о них в статьях по УСН.
- Используем Анализ состояния налогового учета по УСН.
- Разработали инструмент для Бухгалтерии 3.0, который ускоряет поиск расходов.
Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета
Эти проверки анализируют расходы в программе 1С:Бухгалтерия 3.0 и показывают ошибки в учёте, которые могут влиять на итоговую сумму расходов.
В каком случае будут полезны проверки?
- Если вы уверены, что программа рассчитывает налог намного больше, чем должно быть на самом деле
- Если вы перешли с ЕНВД
- Если вы перешли с Бухгалтерии 2.0
- Если вы просто хотите быть уверенным, что в учете УСН все в порядке.
Рассмотрим подробнее все проверки, которые используем уже сейчас (да, мы планируем увеличивать количество проверок по мере развития расширения :))
Видеообзор разработки
Мы сделали подробный видеообзор, в котором рассказываем о работе расширения:
Купить расширение
Проверка счета авансов поставщику
в документах Поступления
Она проверяет Счет учета расчетов по авансам за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные).
Ошибка: Счет учета расчетов по авансам — 60.01. А должен быть 60.02.
Если Счет учета расчетов по авансам = 60.01, после обработки появится список таких документов.
Как исправить: по ссылке нужно перейти в конкретный документ и исправить ошибку.
После исправления обязательно восстановить последовательность документов: она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.
Почему появилась ошибка:
- Самая частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
- Недостроенный обмен со сторонней программой
Проверка способа зачета авансов в документах поступления
Проверка анализирует Способ зачета авансов за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные).
Ошибка: Способ зачета аванса установлен не Автоматически.
Если Способ зачета аванса не равно Автоматически, обработка выведет список таких документов
Как исправить: по ссылке можно перейти в каждый документ и исправить ошибку.
После исправления обязательно восстановить последовательность документов, она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.
Почему появилась ошибка:
- Частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
- Недостроенный обмен со сторонней программой
Проверка счета авансов поставщику в документах
Списания с расчетного счета
Она проверяет Счет учета расчетов по авансам за выбранный период в документах Списание с расчетного счета, где вид операции Оплата поставщику.
Ошибка: Счет учета расчетов по авансам — 60.01. А должен быть 60.02.
Как исправить: По ссылке нужно перейти в конкретный документ и исправить ошибку. После исправления обязательно восстановить последовательность документов: она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.
Проверка способа зачета авансов
в документах Поступления
Проверка анализирует Способ зачета авансов за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные).
Ошибка: Способ зачета аванса установлен не Автоматически.
Если Способ зачета аванса не равно Автоматически, обработка выведет список таких документов.
Как исправить: по ссылке можно перейти в каждый документ и исправить ошибку.
После исправления обязательно восстановить последовательность документов, она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.
Почему появилась ошибка:
- Частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
- Недостроенный обмен со сторонней программой
Проверка заполненности реквизита Расходы НУ
Проверка анализирует реквизиты Расходы НУ в документах, где отражаются расходы.
Ошибка: реквизит Расходы НУ не заполнен
Как исправить: по ссылке из Экспресс-проверки нужно перейти в документ и заполнить реквизит.
Почему появилась ошибка: при вводе первичных, складских, производственных документов не заполнили реквизит вручную.
Проверка равенства остатков количества товара
в налоговом и бухгалтерском учете
Чтобы рассчитывать расходы УСН, программа ведет дополнительный учет в регистрах накопления. Суммы в этих учетах должны совпадать.
Проверка сравнивает количественные конечные остатки по 41 счету и конечные остатки по регистру Расходы при УСН. Цифры сравниваются в начале выбранного периода и в конце, чтобы понять: ошибки появились в выбранном периоде или раньше.
Ошибка: конечные остатки по 41 счету и конечные остатки по регистру Расходы при УСН не сходятся.
Как исправлять:
Экспресс-проверка выведет строку номенклатурой, где есть отличия в учетах
По ссылке из проверки нужно открыть 2 отчета:
- Остаток в БУ (ОСВ по 41)
- Остаток в НУ (специальный отчет по товарам в УСН)
Найти Партию, по которой отличаются цифры БУ и НУ, открыть её и исправить ошибку. После исправления убедиться, что отчеты БУ и НУ равны
Почему появилась ошибка: частые причины — ручные операции по счету 41, ручные корректировки движений или неверные схемы учета
Проверка равенства взаиморасчетов по поставщикам
в бухгалтерском и налоговом учете
Проверка сравнивает конечный остаток по счету 60.01 и конечные остатки по регистру Расходы при УСН в разрезе Поставщика, договора, расчетного документа. Остатки проверяются в начале выбранного периода и в конце, чтобы понять, когда появилась ошибка.
Ошибка: остаток по счету 60.01 и конечные остатки по регистру отличаются.
Как исправить:
Экспресс-проверка предложит ссылки на 2 отчета
- Остаток в БУ — ОСВ по 60.01)
- Остаток в НУ — специальный отчет по поставщикам в УСН
Открыть эти отчеты, сверить данные и устранить все расхождения.
Почему появилась ошибка: частые причины — ручные операции по счету 60.01 или ручные корректировки движений
Что можно проверить с дополнительным анализом
учета УСН?
- Взаиморасчеты
- Товары
- «Принимаемость» расходов
Если вам нужна другая проверка, пишите в комментариях или на почту info@1eska.ru, и мы придумаем, как вам помочь.
Если у вас обнаружились проблемы в учете, понадобится помощь аналитика — она доступна по договору обслуживания.
Проверяйте УСН каждый квартал, чтобы отслеживать и исправлять ошибки сразу. Не откладывайте проверку на март — иначе исправлять накопившиеся ошибки придётся во время сдачи годовой отчётности.
Сколько стоит расширение для 1С:Бухгалтерии?
6 000 ₽ — только расширение
8 000 ₽ — расширение, установка и 30-минутная консультация специалиста по УСН
Первый год обновления предоставляем бесплатно: если обновится конфигурация или изменятся формы отчетности, установим обновление по удалённому доступу.
После бесплатного периода год дополнительных обновлений будет стоить 2 000 рублей.
Доступно в «1С:ФРЕШ»
Заказать расширение
Если расширение выявит ошибки в учете, поможем исправить их
Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru.
Что нового?
-
Версия 2.6
- Оптимизировали вывод данных в таблицы с ошибками по взаиморасчетам и товарам. Теперь там меньше колонок, поэтому проще анализировать расхождения.
- Увеличили количество анализируемых данных в проверке Взаиморасчеты по поставщикам БУ = НУ. Теперь не только 60 счет, а и 76.09, 76.05, 76.06 и их субсчета. В проверке участвуют контрагенты у которых договор с видом «с поставщиком» и прочее.
- Убрали из проверки документы, если в них заполнена вкладка «Агентские услуги».