Как проводить расходы по бизнес карте в 1с

Доброго всем дня и хорошего настроения!
Подскажите, будьте добры, кто в курсе и сталкивался. Форум просмотрели, ответа не нашли. Темы схожие есть, но в них нет нашей ситуации. 
Имеется ООО на УСН. Используется 1С 3.0 (3.0.68.61).
Оформлена корпоративная карта, на директора, привязана к расчетному счету таким образом, что предварительно на нее деньги перечислять не надо. Карта в 1С введена в разделе «Банковские счета», поле «Корпоративные карты».  
Осуществляется оплата по карте по приобретению расходных материалов для нужд ООО (бесконтактная оплата в магазинах). На руках кассовые чеки, товарные чеки. В них — дата платежа. По выписке по счету ситуация такая: сумма на счете в день оплаты уменьшилась на сумму покупки, то есть реально эти деньги нам уже не доступны и в интернет-банке мы видим, что остаток уменьшился на сумму покупки. Но! сами израсходованные деньги стоят с пометкой (резерв) и в банковскую выписку по счету эти операции в этот день не попадают, то есть, проводки по сч. 51 мы этим днем сделать не можем. После постановки денег в резерв в наш банк приходит запрос платежной системы на списание суммы и только тогда сумма списывается и становится в выписку по счету. Занимает это до 10 дней.

Уважаемые гуру бухгалтерской сферы, посоветуйте, разъясните, пожалуйста, как правильно, какими документами и проводками оформить вот такую нашу деятельность?

Деньги директору в подотчет фактически не выдавались (если мы правильно понимаем), приобретение ТМЦ совершено по безналичной оплате с расчетного счета. Или самим фактом выдачи директору такой карты считается, что потраченные средства были выданы в подотчет, хоть и в такой необычной форме?

Совсем голову сломали.

Все расчеты по корпоративной карте проводятся через с 71.01 Сотрудник произвел платеж и потратил средства , сотрудник должен отчитаться .  Д 71.01 К 51.
 Вы об этом узнаете из банковской выписки, проводите списание средств вид операции Выдача под отчет
В день покупки подотчетник может принести вам авансовый отчет Вы принимаете и делает проводки, например,,  Д 10.09 К 71.01
До тех пор , пока у вас по выписке не пройдет платеж по карте у вас в учете будет задолженность перед сотрудником

Practice, спасибо огромное, за разъяснения. А каким документами последовательно это оформить в 1с?

При выгрузке банк клиент или отдельным документом Списание с расчетного счета , а Авансовый отчет на этой же закладке

Practice, еще раз благодарю за внимание к моему вопросу! 💐
Сделали

Цитата (Practice):При выгрузке банк клиент или отдельным документом Списание с расчетного счета , а Авансовый отчет на этой же закладке

У нас получилось следующее.
02.08.19 Авансовый отчет на 1000руб., Дб. 26, Кр. 71.01. Итог: на Кр. 71.01. 1000руб.
04.08.19г. загрузили выписку на 1000 руб., Дб. 60.02, Кр. 51. Итог: Кр. 71.01 не изменился — 1000руб.

Цитата (Practice):Д 71.01 К 51.

Не можем понять каким документом делается вот эта проводка и в какой момент?

г. Калининград7 922 балла

НКО-03, Доброе утро! Попробую ответить на ваш вопрос, разбив его на шаги и не будем в примере использовать счет  55 «Специальные счета в банках».

Шаг №1. Когда вы отражаете банковскую выписку в  1С все суммы по которым ваш руководитель производил оплату корпоративной картой в 1С в документе «Списание с расчетного счета» выберете вид операции  «Перечисление подотчетному лицу» в поле Получатель укажите подотчетное лицо т.е. своего руководителя. После проведение документа у вас данная операция отражается проводкой Дебит 71 Кредит 51

Шаг №2.Когда ваш руководитель предоставит документы на покупку товаров (материалов) или оплату поставщикам вы в 1с оформляете авансовый отчет.  В авансовом отчете на закладке Авансы нажимаете кнопку Добавить. У вас откроется форма с выбором типа данных, в которой вы выбираете «Списание с расчетного счета»  и далее уже выбираете документы списания денежных средств с расчетного счета. Визуально это такт.
[img big=/Files/ForumUpload/2323981_big.Image 3.id-o_1dhdilr5e1hoh1qsq4tb9n1v3id.bmp]/Files/ForumUpload/2323981.Image 3.id-o_1dhdilr5e1hoh1qsq4tb9n1v3id.bmp[/img]
Далее на вкладке товары заполняете ТМЦ которые купил руководитель. Если оплачивал за товара (материал) вашим поставщикам, то данную оплату отражаете на вкладке — Оплата. После проведения документа у вас данная операция отражается в бухгалтерском учете проводкой Дебит 10 Кредит 71

По итогу. Шаг № 1 формирует проводку  Дебит 71 Кредит 51, а шаг №2   Дебит 10 Кредит 71

Извините, но навряд ли «Шаг № 1 формирует проводку  Дебит 71», потому что слово «Деби́т» означает количество воды, газа или какой-нибудь энергии, даваемой источником в определенный промежуток времен

Андрей Тарасевич, спасибо вам большое за подробный, развернутый, с иллюстрациями ответ! 💐
Сделали, как вы написали, все получилось! 👏

Авансовый отчет сначала делали без заполнения вкладки «авансы», а приобретенные тмц (канцтовары) оформили через вкладку «товары».

Еще раз вам огромнейшая благодарность!

Еще раз всем добрый день!
Вроде бы разобрались с вопросом, да не совсем. Получается, что авансовый отчет оформить в день покупки, то есть до формирования банковской выписки, мы не сможем, потому что в программе в документе «Авансовый отчет» на вкладке «Авансы» выбрать «Списание с расчетного счета» не получится, пока в программу не занесена банковская выписка. 
Тогда уточняющий вопрос: как сдать авансовый отчет и оформит его в 1С в день покупки, учитывая, что банковская выписка сформируется только дней через 7?
Спасибо всем отвечающим!!!

Приобретение ГСМ через подотчетное лицо по безналичному расчету подразумевает использование корпоративной карты. Для данного способа характерны все те же особенности, что и приобретение за наличные по розничному договору купли-продажи:

  • необходимость авансового отчета об использованных средствах;
  • невозможность принять к вычету и в налоговых расходах выделенный в кассовом чеке НДС.

Но, обо всем по порядку.

Содержание

  • Пошаговая инструкция
  • Перечисление на корпоративную карту
    • Проводки по документу
  • Оплата поставщику с корпоративной карты
    • Оплата корпоративной картой проводки в 1С 8.3
  • Авансовый отчет сотрудника на приобретение ГСМ
    • Проводки по документу
    • Документальное оформление

Пошаговая инструкция

10 мая Иванов А.П. получил на корпоративную карту денежные средства на приобретение ГСМ в размере 5 000 руб.

11 мая по карте уплачена сумма 2 400 руб.

15 мая по карте уплачена сумма 2 400 руб.

16 мая Иванов представил авансовый отчет, в соответствии с которым он осуществил заправку автомобиля Ford Mondeo бензином АИ-95:

  • 11 мая кассовый чек на (60 л.) на сумму 2 400 руб. (в т. ч. НДС 20%);
  • 15 мая кассовый чек на (60 л.) на сумму 2 400 руб. (в т. ч. НДС 20%).

Кассовые чеки с выделенным НДС, подтверждающие расходы на ГСМ приложены к авансовому отчету.

Рассмотрим пошаговую инструкцию — как в 1С провести оплату корпоративной картой. PDF

Перечисление на корпоративную карту

Расчеты по корпоративной карте учитываются по счету 55.04 «Прочие специальные счета» (план счетов 1С).

Пополнение корпоративного расчетного счета оформите документом Списание с расчетного счета вид операции Перевод на другой счет организации в разделе Банк и касса — Банковские выписки — кнопка Списание.

Рассмотрим особенности заполнения документа Списание с расчетного счета по данному примеру.

Корпоративная карта, не привязанная к расчетному счету, заносится в справочник Банковские счета.

Проводки по документу

Документ формирует проводки:

  • Дт 55.04 Кт 51 — перечисление средств на корпоративную карту.

Оплата поставщику с корпоративной карты

Оплату с корпоративной карты отразите документом Списание с расчетного счета вид операции Перечисление подотчетному лицу в разделе Банк и касса — Банковские выписки — кнопка Списание.

Рассмотрим особенности заполнения документа Списание с расчетного счета по данному примеру.

Заполнение документа:

  • Получатель — держатель корпоративной карты (подотчетное лицо);
  • Назначение платежа — расшифровка платежа с выписки банка по корпоративной карте.

До тех пор, пока сотрудник не представит документы, подтверждающие расходы, все списания с корпоративной карты отразите по счету 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» как суммы, выданные под отчет.

Оплата корпоративной картой проводки в 1С 8.3

Рассмотрим проводки по корпоративной карте в 1С 8.3

Документ формирует проводки:

  • Дт 71.01 Кт 55.04 — списание денежных средств с корпоративной карты.

Вторую оплату по корпоративной карте оформите аналогично.

Авансовый отчет сотрудника на приобретение ГСМ

ГСМ, учитываются на счете 10.03.1 «Топливо на складе» по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) или учетным ценам (план счетов 1С).

Авансовый отчет сотрудника оформите документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать.

Рассмотрим особенности заполнения документа Авансовый отчет по данному примеру.

Склад — место хранения ГСМ. В данном примере это будет бензобак автомобиля, т. к. ГСМ сразу заправляются в автомобиль. Поэтому в справочник Склады вводится аналогичное наименование места хранения ГСМ.

На вкладке Авансы укажите ранее выданный аванс, в данном случае операции списания денежных средств с корпоративной карты.

На вкладке Товары укажите:

  • Документ (расхода) — первичные документы, на основании которых приходуются ГСМ, в нашем примере это кассовый чек (чек ККТ);
  • Номенклатура — наименование ГСМ из справочника Номенклатура.

Если в чеке ККТ НДС выделен отдельной строкой:

  • Ставка НДС — ставка НДС, указанная в чеке ККТ;
  • Флажок СФ не устанавливается;
  • Реквизиты счета-фактуры не заполняются, т. к. счет-фактура не выдается при розничной продаже.

При отсутствии счета-фактуры, даже если НДС выделен в чеке ККМ, НДС нельзя принять к вычету (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 170 НК РФ, НДС не принятый к вычету необходимо списать на расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по прибыли (Письмо Минфина РФ от 24.01.2017 N 03-07-11/3094).

Подробнее про вычет НДС по кассовому чеку и учет в налоговых расходах

Проводки по документу

Документ формирует проводки:

  • Дт 10.03.1 Кт 71.01 — ГСМ по авансовому отчету.
  • Дт 19.03 Кт 71.01 — НДС по авансовому отчету.
  • Дт 91.02 Кт 19.03 — списание НДС на прочие расходы.
  • Дт НЕ.01.9 — расходы, не учитываемые в НУ.

Документальное оформление

Организация должна утвердить формы первичных документов, в т.ч. документа Авансовый отчет. В 1С используется Авансовый отчет по форме АО-1.

Заполненный документ можно распечатать по кнопке Печать – Авансовый отчет (АО-1) из документа Авансовый отчет. PDF

Мы рассмотрели как в 1С провести оплату корпоративной картой.

См. также:

  • Приобретение ГСМ: законодательство и 1С
  • Приобретение ГСМ подочетным лицом за наличный расчет
  • Приобретение ГСМ по талонам: переход права собственности в момент заправки

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

В этом уроке мы рассмотрим отражение в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) операций с корпоративными картами.

Корпоративной называется банковская карта, привязанная к карточному счёту организации.

Обычно организация заводит специальный карточный счёт в банке и привязывает к этому счёту нужное количество банковских карт, которые называются корпоративными.

На этот карточный счёт организация переводит средства со своего основного расчётного счёта, а сотрудники организации, которым выданы корпоративные карты, снимают деньги с этих карт себе под отчёт.

Затем сотрудники отчитываются о расходовании средств снятых по корпоративным картам при помощи авансовых отчётов.

Плюсы корпоративных карт очевидны:

  •  сокращаются расходы и время  на выдачу денежных средств под отчёт
  • снижается риск потери наличных денежных средств
  • появляется возможность снимать средства с карты в нужной валюте (незаменимая вещь при заграничных командировках)
  • появляется контроль за расходованием средств онлайн (например, при помощи мобильного приложения)
  • появляется возможность устанавливать лимиты как для карточного счёта в целом, так и для корпоративных карт в частности
  • появляется возможность совершать покупки в интернете

Требования при работе с корпоративными картами:

  • средства, снятые с карт не могут быть использованы для расчётов с сотрудником по оплате труда и вообще для каких-либо выплат социального характера
  • с банком заключается договор о выпуске и обслуживании корпоративных карт, к которому прилагается список сотрудников, которые будут пользоваться этими картами

 При этом, как поправила меня одна из читательниц, возможно снятие наличных по корпоративной карте с их внесением в кассу для выдачи заработной платы. 

Напоминаю, что это урок и вы можете смело повторять мои действия в своей базе (лучше копии или учебной), главное чтобы версия базы была 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.

Оглавление

  • Организация пополняет карточный счёт, к которому привязаны корпоративные карты сотрудников
  • Сотрудники снимают деньги с корпоративных карт, привязанных к карточному счёту организации
  • Банк взимает комиссию за снятие наличных по корпоративной карте
  • Сотрудник отчитывается за потраченные деньги, снятые по корпоративной карте
  • Дополнения от читателей

Для работы с карточным счётом в бухгалтерии используется счёт 55 «Специальные счета в банках».

Дт 55.04 Кт 51 Перевели деньги с основного расчётного счёта на карточный.
Дт 71 "Иванов" Кт 55.04 Сотрудник Иванов снял деньги по корпоративной карте под отчёт.
Дт 91.02 Кт 55.04 Комиссия банка за снятие наличных.
Дт 20 Кт 71 "Иванов" Сотрудник Иванов отчитался об использовании денежных средств.

Посмотрим теперь эти же операции в «тройке» (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0).

Организация пополняет карточный счёт, к которому привязаны корпоративные карты сотрудников

Перевод денежных средств с основного расчётного счёта организации на карточный оформляется обычным списанием с расчетного счета.

Заходим в раздел «Банк и касса» пункт «Банковские выписки»:

Создаём документ «Списание с расчетного счета»:

Указываем вид операции «Перевод на другой счет организации», наш карточный счёт и бухгалтерский счет 55.04.

Проводим документ:

Сотрудники снимают деньги с корпоративных карт, привязанных к карточному счёту организации

Снятия денег сотрудником через корпоративную карту отображается тем же документом списания с расчетного счета.

Указываем вид операции «Перечисление подотчетному лицу»; в качестве счета указываем 55.04 и наш карточный счет; в качестве получателя (подотчетного лица) выступает держатель карты:

Проводим документ:

Банк взимает комиссию за снятие наличных по корпоративной карте

В момент снятия сотрудником наличных по корпоративной карте банк удержит комиссию. Эта комиссия также оформляется документом списания с расчётного счёта:

Проводим документ:

Сотрудник отчитывается за потраченные деньги, снятые по корпоративной карте

И, наконец, снявший под отчет деньги сотрудник обязан по ним отчитаться — приложить оправдательные документы.

В бухгалтерии эта операция отражается документом «Авансовый отчет».

Заходим в раздел «Банк и касса» пункт «Авансовые отчеты»:

Создаём новый документ:

Проводим его:

Вот так легко и просто можно работать с корпоративными картами в 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.

Мы молодцы, на этом всё ;-)

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  :roll:

Дополнения от читателей

Бухгалтер Ольга Климова поделилась ценными дополнениями к статье — я с удовольствием публикую их для всех читателей.

В очень небольших организациях корпоративная именная карта может открываться прямо к основному расчетному счету. Сбербанк, например, активно практикует это для микропредприятий. И тогда учет ведется без использования счета 55 и «Списания с расчетного счета». Сотрудник просто обналичивает деньги через банкомат или расплачивается карточкой: Дт 71 Кт 51.

Цитата из статьи: «… Организация пополняет карточный счёт, к которому привязаны корпоративные карты сотрудников … Создаём документ ‘Списание с расчетного счета’ …».

Удобнее всё-таки создать сначала ‘Платежное поручение’, выгрузить его в банк и тем самым осуществить реальный перевод денег, а не только проведение в 1с. А уже потом на основании него сделать ‘Списание с расчетного счета’. К сожалению, далеко не все бухгалтеры-операторы четко понимают разницу между ‘Платежным поручением’ и ‘Списанием с расчетного счета’, и зачем вообще всё это нужно.

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Опубликовано 22.05.2017 23:53
Автор: Administrator
Просмотров: 61213

Корпоративная банковская карта является очень популярным инструментом для оплаты различных видов расходов, например, командировочных и хозяйственных, или осуществления расчетов с контрагентами. Такая банковская карта привязывается к сотруднику, то есть оформляется на конкретное физическое лицо. Общая схема работы выглядит следующим образом: на данную карту переводятся денежные средства с основного банковского счета предприятия; сотрудник расходует полученные деньги на нужды организации, после чего подтверждает правомерность их использования с помощью авансового отчета.

Для работы с карточными счетами предусмотрен счет 55 «Специальные счета в банках». Рассмотрим небольшой практически пример отражения операций по данному счету в программе 1С: Бухгалтерия 8 редакции 3.0.
Первым делом, необходимо перевести деньги с основного банковского счета на счет корпоративной карты. Для того, чтобы отразить данную операцию в программе 1С, нужно воспользоваться документом «Списание с расчетного счета» (Банк и касса – Банковские выписки).
Вид операции указывается «Перевод на другой счет организации». Счет получателя – это счет корпоративной карты, счет дебета – 55.04 «Прочие специальные счета».

Проведем документ, посмотрим проводки. С основного банковского счета, то есть со счета 51, переведены деньги на корпоративную карту, то есть в счет дебета – 55.04.

После того, как деньги переведены на карту, сотрудник может снять с нее наличные средства. В данном случае нам также нужен документ «Списание с расчетного счета». Только вид операции теперь выбираем «Перечисление подотчетному лицу». Затем укажем сотрудника, который владеет картой, и сумму, которую ему необходимо снять. Счет устанавливаем – 55.04, а в поле «Банковский счет» нужно поставить счет корпоративной карты.

Но для того, чтобы рассчитаться за товары, подотчетному лицу не обязательно снимать деньги с карты. Он может оплатить их при помощи банковского терминала, например, в магазине. Данная операция будет аналогична операции снятия денежных средств, то есть нам также нужно будет использовать документ «Снятие с расчетного счета» с видом операции «Перечисление подотчетному лицу». Проводки будут точно такими же.
Проводим документ. Сумма списана в дебет счета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами».

Банк может взыскать комиссию за снятие денег, тогда эту операцию тоже необходимо отразить в программе. Для этих целей снова создаем все тот же документ «Списание с расчетного счета».
Вид операции в этот раз – «Комиссия банка» или «Прочее списание». Счет дебета – 91.02 «Прочие расходы». Счет учета – 55.04, и банковский счет корпоративной карты.

Теперь сотруднику осталось отчитаться за израсходованные средства. В отражении данной операции нам поможет документ «Авансовый отчет». Создадим и заполним его необходимыми данными.

Автор статьи: Татьяна Лукина

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Добавить комментарий

Содержание:

1.    Настройка программы для учета расчетных операций по корпоративной карте.

2.    Перечисление денежных средств на карту.

3.    Снятие наличных и оплата корпоративной картой.

4.    Подтверждение расходов по корпоративной карте.

5.    Возврат неиспользованных средств в кассу организации.

Банковская карта в современном мире стала основным способом расчета, что не могло не отразиться на учете корпоративных расходов компаний.

Сейчас очень активно практикуется использование корпоративных расчетных карт, так как оплата корпоративной картой хозяйственных расходов, командировках и просто снятие наличных денег в банкоматах — это удобно.

Давайте рассмотрим основные операции по корпоративным картам, с которыми сталкивается бухгалтер, когда сотрудник компании получает корпоративную карту. 

1.    Настройка программы для учета расчетных операций по корпоративной карте.

В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8. 3» для учета расчетных операций по корпоративным банковским картам, необходимо корпоративную карту привязать к специальному карточному счету и закрепить за ней подотчетное лицо. Тогда при загрузке выписки банка в части списания денежных средств автоматически определиться подотчетное лицо, которое совершило платеж или снятие наличных.

Если карта прикреплена к специальному карточному счету организации – то в отражении бухгалтерских операций будет использоваться счет 55.04.

Если же карта прикреплена к расчетному счету – то в отражении бухгалтерских операций будет использоваться счет 51.

Корпоративная карта активируется через карточку «Организации» (раздел Главное – Организации).

Перейдите по ссылке Банковские счета, создайте новый счет или выберете уже существующий, к которому выпущены корпоративные карты.

В карточке банковского счета щелкните по стрелке напротив пункта Корпоративные карты и установите флаг в поле «К счету привязаны корпоративные карты».

По кнопке «Добавить» в табличной части заполните номер карты и подотчетное лицо.

Теперь можно нажать кнопку «Записать и закрыть».  

2.    Перечисление денежных средств на карту.

Пополнить корпоративную карту можно с помощью перечисления денежных средств на карту. В программе «1С:Бухгалтерия 3.0» эту операцию можно отразить через документ «Списание с расчетного счета» (раздел Банк и касса – Банковские выписки).

 

По кнопке «Списание» формируется документ. Если же документы на списание денежных средств создаются непосредственно в системе «Клиент-банк» или загружаются в нее из другой программы, то откройте ранее созданный/загруженный документ.

Теперь необходимо заполнить или проверить уже заполненные поля документа.

Обратите внимание, что в поле «Вид операции» нужно выбрать «Перевод на другой счет организации».

В поле «Счет получателя» нужно выбрать счет с привязкой к корпоративной карте.

В поле «Счет учета» нужно выбрать счет:

·         51 — если карта выпущена к расчетному счету организации

·         55.04 — если карта выпущена к специальному карточному счету организации

В поле «Статья расходов» необходимо указать «Внутреннее перемещение денежных средств» с незаполненным видом движения. Если в списке статей расходов такой статьи нет, то создайте ее.

Если в списке статей расходов такой статьи нет, то создайте ее, заполнив поля, как это показано на скриншоте.

В документе «Списание с расчетного счета» проверьте, установлен ли флажок «Подтверждено выпиской банка» 1С.

После этого можно проводить документ с помощью кнопки «Провести» или же «Провести и закрыть».

При проведении данного документа формируется отражении операции в бухгалтерском учете проводкой:  

3.    Снятие наличных и оплата корпоративной картой.

Когда сотрудник снимает деньги с корпоративной карты или расплачивается ею, он берет эти деньги у организации, то есть в подотчет. Сотрудник должен будет отчитаться о произведенных расходах по корпоративной карте.

Расход по снятию наличных с корпоративной карты через банкомат или же оплата картой товаров, работ, услуг отражается по специальному карточному счету, что можно увидеть в банковских выписках.

Документ «Списание с расчетного счета» (раздел Банк и касса – Банковские выписки). Данный документ можно сформировать либо на основании платежного поручения, либо загрузить из «Клиент-банка», либо создать его как новый документ.

По кнопке «Списание» формируется документ или откройте ранее созданный/загруженный через «Клиент-банк» документ.

В поле «Вид операции» выбираем «Перечисление подотчетному лицу».

Теперь необходимо заполнить или проверить уже заполненные поля документа.

В поле «Получатель» необходимо выбрать подотчетное лицо, которому выдана карта (если документ загружен из «Клиент-банка» и корпоративная карта в настройках программы привязана к банковскому счету, то подотчетное лицо определится автоматически).

В поле «Сумма» введите сумму списания средств с карты.

В поле «Статья расходов» нужно выбрать нужную статью движения денежных средств. Это может быть статья «Прочие платежи по текущим операциям», либо «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов», либо любая другая в зависимости от направления использования средств.

Если в списке статей расходов такой статьи нет, то создайте ее, заполнив поля, как это показано на скриншоте.

В документе «Списание с расчетного счета» проверьте установлен ли флажок «Подтверждено выпиской банка».

После этого можно проводить документ с помощью кнопки «Провести» или же «Провести и закрыть».

При проведении данного документа формируется отражении операции в бухгалтерском учете проводкой:

Отражение операции оплаты корпоративной картой аналогично операции снятию наличных через банкомат. Разница только в указании назначении платежа.  

4.    Подтверждение расходов по корпоративной карте.

После того как держатель карты совершил расходы, он должен произвести подтверждение расходов. В программе «1С:Бухгалтерия 3.0» эту операцию можно отразить через документ «Авансовый отчет» (раздел Банк и касса – Авансовый отчет).

При создании документа необходимо выбрать вид операции «Авансовый отчет».

Дату формирования авансового отчета укажите в поле «От».

В поле «Организация» укажите организацию.

В поле «Подотчетное лицо» выберете сотрудника, который является подотчетным лицом.

В поле «Склад» укажите склад, на который будут приходоваться ТМЦ.

На закладке «Авансы» заполните табличную часть с помощью по кнопки «Добавить».

Через форму «Выбор типа данных» выберите тип документа – «Списание с расчетного счета». Затем выберите документ, которым отражена выдача подотчетной суммы. Если документов выдачи подотчетных сумм было несколько, то необходимо их выбрать поочередно.

На закладке «Товары» заполните табличную часть приобретенными ТМЦ с помощью кнопки «Подбор» или по кнопке «Добавить».

Необходимо указать:

·         реквизиты первичных документов;

·         количество;

·         цену;

·         поставщика;

·         ставку НДС.

Если подотчетное лицо принесло от поставщика выставленный счет-фактуру, то установите флажок в колонке СФ, укажите номер и дату в поле Реквизиты счета-фактуры, при проведении документа автоматически будет создан новый документ Счет-фактура полученный.

На закладке «Прочие» можно отразить оплату работ, услуг и прочие затраты (например, суточные).

После этого можно проводить документ с помощью кнопки «Провести» или же «Провести и закрыть».

При проведении данного документа формируется отражении операции в бухгалтерском учете проводкой:  

5.    Возврат неиспользованных средств в кассу организации.

Денежные средства, неиспользованные подотчетным лицом, должны быть возвращены в кассу организации.

Сумму остатка (перерасхода) аванса можно посмотреть в документе «Авансовый отчет» в строке, где отображаются итоговые данные под табличной частью. Также для определения остатка подотчетного лица можно воспользоваться одним из стандартных отчетов — Анализ счета, Оборотно-сальдовая ведомость по счету и др.

Остаток в нашем примере, с которым должен быть произведен возврат неиспользованных средств в кассу организации, равен 450 руб.

В программе «1С:Бухгалтерия 3.0» возврат подотчетных сумм можно отразить через документ «Поступление наличных» (раздел Банк и касса — Кассовые документы).

Чтобы создать документ, необходимо нажать кнопку «Поступление».

В поле «Вид операции» выберите вариант «Возврат от подотчетного лица».

В поле «Подотчетное лицо» из справочника «Физические лица» укажите сотрудника, который возвращает остаток неизрасходованных денежных средств.

В поле «Сумма» нужно указать сумму, которую возвращает подотчетное лицо.

В поле «Статья доходов» укажите статью движения денежных средств с видом движения «Прочие поступления по текущим операциям».

В блоке «Реквизиты для печатной формы» указывается информация для печатной формы приходного кассового ордера.

После этого можно проводить документ с помощью кнопки «Провести» или же «Провести и закрыть».

При проведении данного документа формируется отражении операции в бухгалтерском учете проводкой:

Чтобы убедиться в корректности отражения данных, необходимо повторно сформировать любой стандартный бухгалтерский отчет по счету 71.

Мы рассмотрели отражение самых основных операций по корпоративным картам в «1С: Бухгалтерия 3.0», но есть еще много нюансов. Поэтому тут нужно пристальное внимание и детальная проработка. Если вы столкнулись с проблемой, то оставляйте заявку на нашем сайте и мы вам обязательно поможем!

Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Елена Кабанова

Корпоративная карта в БП 3.0

Если работникам организации выданы корпоративные банковские карты, то они могут оплачивать товары, работы и услуги в интересах организации, а также производить снятие наличных денежных средств. Для того, чтобы отражать в базе движения денег по корпоративным картам, пройдите в раздел Главное – Организации, провалитесь в карточку организации во вкладку Банковские счета. Провалившись в карточку банковского счета, в блоке Корпоративные карты установите флаг К счету привязаны корпоративные карты. При этом необходимо указать счет учета:

51 – если карта выпущена к расчетному счету организации;

55.04 – если карта выпущена к специальному карточному счету организации.

В табличную часть ниже по кнопке Добавить укажите номер карты и подотчетное лицо, оно будет фигурировать в проводках.

Не забудьте записать изменения.

Корпоративная карта в БП 3.0

Перечисление с расчетного счета денег на корпоративную карту осуществляется документом Списание с расчетного счета
(Банк и касса – Банковские выписки – Списание) с видом операции Перевод на другой счет организации. В поле Счет получателя выберите тот расчетный счет, к которому установили корпоративную карту. В поле Статья расходов выбирается Внутреннее перемещение денежных средств, в котором пустое поле Вид движения.

Корпоративная карта в БП 3.0

Проводки по документу:

Корпоративная карта в БП 3.0

Снятие сотрудником наличных с корпоративной карты или оплата картой товаров, работ или услуг отражается документом Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу. Получатель
– сотрудник, Статья расходовВыдача подотчетных сумм.

Корпоративная карта в БП 3.0

Проводки по документу:

Корпоративная карта в БП 3.0

После расходования денежных средств с корпоративной карты сотрудник отчитывается за них и в базе составляется документ Авансовый отчет (раздел Банк и касса). В шапке укажите дату, подотчетное лицо и склад оприходования, если сотрудник приобретал ТМЦ для организации. По гиперссылке НДС в сумме можно указать тип цен, способ отражения НДС.

Во вкладке Авансы
подтяните Списание с расчетного счета (которым было произведено списание с корпоративной карты денег), можно сразу несколько документов добавить.

Корпоративная карта в БП 3.0

На закладке Товары
укажите приобретенные сотрудником ТМЦ, в поле Документ (расхода) укажите чек, его номер и дату. Если были получены счета-фактуры, то поставьте соответствующую галку и укажите реквизиты счетов-фактур. Если в чеке НДС выделен, но счета-фактуры от поставщика нет, то в колонке НДС укажите % НДС.

Корпоративная карта в БП 3.0

Во вкладке Прочие
отражаются оплаченные сотрудником услуги и прочие затраты, в том числе суточные.

Корпоративная карта в БП 3.0

Проводки по документу:

Корпоративная карта в БП 3.0

Если в табличной части были указаны реквизиты счетов-фактур, то при проведении авансового отчета создается документ Счет-фактура полученный, в котором установлен флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, если вы хотите отложить этот вычет, то снимите галку.

Корпоративная карта в БП 3.0

(Рейтинг:
0
Голосов: 0 )

Материалы по теме

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как снять подстаканник газель бизнес видео
  • Как проехать под живописный мост на машине
  • Как снять решетку на бампере газель бизнес
  • Как снять салонный фильтр на газели бизнес
  • Как снять топливный насос на газели бизнес