Как поменять реквизиты в налоговой через личный кабинет

Внесение изменений в регистрационные данные ЮЛ

Формируем пакет документов

^К началу страницы

Для внесения изменений, касающихся сведений о компании, не связанных с изменением учредительных документов, оформляется заявление о внесении изменений (форма № Р13014).

Для внесения изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале ООО, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли.

Заявителями при внесении изменений могут выступать руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, а также иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

При внесении изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, заявителями могут быть участник общества, учредитель (участник) ликвидированного юридического лица — участника общества, имеющий вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого ликвидированного юридического лица, правопреемник реорганизованного юридического лица — участника общества, исполнитель завещания и нотариус.

Если указанные участник общества, учредитель (участник) ликвидированного юридического лица — участника общества, имеющий вещные права на его имущество или обязательные права в отношении этого ликвидированного юридического лица, правопреемник реорганизованного юридического лица — участника общества являются юридическими лицами, таким заявителем может быть руководитель постоянно действующего исполнительного органа такого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени такого юридического лица, а также физическое лицо, действующее на основании доверенности.

Представление документов

^К началу страницы

  • непосредственно в инспекцию — лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности
  • в многофункциональный центр — лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности

При формировании электронного пакета образцы документов должны быть отсканированы с учетом определенных технических требований и заверены вашей электронной цифровой подписью (ЭП), либо нотариуса.

Перейти
Получить ЭП вы можете в Удостоверяющем центре, аккредитованным Минкомсвязью России

Внимание!
Ключ электронной подписи должен быть действителен на момент подписания электронного документа и на день направления документов в налоговый орган.

Получение документов

^К началу страницы

Если документы в порядке, то через 5 рабочих дней в инспекции лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности можно получить лист записи ЕГРЮЛ.
Электронные документы упаковываются в транспортный контейнер с описью вложения.

Документы могут направить в ваш адрес и по почте. В пределах территории Москвы документ можно получить также через DHL Express и Pony Express.


Оформив подписку, Вы сможете получать новости по теме “Внесение изменений в регистрационные данные ЮЛ” на следующий адрес электронной почты:

Поле заполнено некорректно

5 августа 2021г.

С 02.08.2021 ФНС ввела экстерриториальный порядок уточнения налоговых платежей. Исправить платежку можно прямо в личном кабинете налогоплательщика с помощью специального сервиса.

ФНС России опубликовала сообщение от 02.08.2021, в котором сообщила налогоплательщикам о том, что с 02.08.2021 в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте налоговой службы (юрлиц и ИП) заработала новая функция «Поиск платежа». Благодаря этому, введен экстерриториальный порядок уточнения налоговых платежей, осуществленных с ошибками. Это происходит, например, при указании неверного КБК или при несоблюдении правил заполнения платежек по налоговым перечислениям.

Как исправить неправильный платеж с 02.08.2021

При обнаружении ошибок в оформленных платежных поручениях на перечисления в бюджет налогоплательщикам не нужно будет обращаться в налоговую инспекцию по месту учета с бумажным заявлением. Они смогут подавать заявления об уточнении платежей в любой налоговый орган и даже в режиме онлайн на сайте ФНС с помощью личного кабинета налогоплательщика.

Новый сервис позволяет осуществлять поиск и уточнение платежа в режиме налогового автомата. О результатах налогоплательщика проинформируют письменно в течение 5 дней со дня принятия решения об уточнении платежа.

Налоговики утверждают, что новый порядок уточнения ошибочных платежей позволит значительно снизить трудозатраты налогоплательщиков на взаимодействие с налоговыми органами и сократить издержки ИФНС на обработку заявлений и уточнение платежей, обеспечить качественный уровень налоговых услуг.

Источник: ППТ.РУ

Для внесения изменений в учредительные документы юридического лица, и (или) внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ важно знать

Заявителем может быть лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности (директор) или лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления

При внесении в ЕГРЮЛ изменений в связи с переходом или залогом доли/части доли в уставном капитале ООО заявителем являются нотариус/залогодержатель/исполнитель завещания/иное лицо

Документы направляются в регистрирующий орган по месту государственной регистрации ЮЛ (в случае изменения места нахождения документы подаются в регистрирующий орган по новому месту нахождения ЮЛ);

С помощью данного раздела Вы сможете внести следующие сведения в ЕГРЮЛ

  • о принятии решения о том, что ООО будет действовать/ не будет действовать на основании типового устава

  • о внесении в учредительные документы ЮЛ положения о том, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга

  • о размере уставного/складочного капитала, уставного/паевого фонда коммерческой организации

  • о держателе реестра акционеров АО

  • о наличии корпоративного договора

  • о наименовании ЮЛ

  • о месте нахождения и адресе ЮЛ

  • о том, что ЮЛ принято/отменено решение об изменении места нахождения

  • сведения об участниках ЮЛ

  • сведения о включении доли в уставном/складочном капитале ЮЛ в состав общего имущества участников договора инвестиционного товарищества

  • сведения о доле в уставном капитале ООО, принадлежащей обществу

  • о филиале/ представительстве

  • о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

  • о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности подлежащих внесению/исключению из ЕГРЮЛ

  • об адресе электронной почты юридического лица (внести, изменить, исключить сведения)

  • исправить ошибки, допущенные в ранее представленном заявлении

Внести изменения в учредительные документы ЮЛ и (или) в сведения о ЮЛ содержащиеся в ЕГРЮЛ с помощью сервиса легко и быстро

Вам потребуется пройти несколько шагов:

1

Заполнить заявление о государственной регистрации юридического лица при изменении по форме № Р13014

Сервис поможет правильно составить заявление о государственной регистрации юридического лица

Для этого необходимо:

  • Внести данные о юридическом лице, в отношении которого формируется заявление (ОГРН или ИНН).

  • Выбрать причину внесения изменений.

  • Ввести данные, которые необходимо изменить (при необходимости приложить подтверждающие документы).

  • Внеси данные о заявителе.

  • Учредители ООО могут воспользоваться одним из вариантов типового устава (всего их 36). Сервис поможет быстро подобрать тот устав, который подходит именно Вам. Основными преимуществами использования типового устава — это экономия времени на составлении и утверждении устава ООО, на его регистрации в налоговом органе. В типовом уставе нет сведений о наименовании ООО, месте нахождения и размере уставного капитала, поэтому при их изменении не
    придется вносить изменения в устав ООО. Использование типового устава снижает юридические риски благодаря четко обозначенным правам и обязанностям участников общества, механизму перехода долей, порядку выхода из общества. Типовой устав ООО не требуется представлять в налоговый орган.

Показать
Скрыть

2

Проверка

Проверка указанных заявителем сведений в сервисе проводится автоматически и займет не более 2-х минут.

3

Выбор способа представления документов
  1. В электронном виде с электронной подписью заявителя

  2. Через МФЦ или нотариуса (в этом случае подпись заявителя должна быть заверена у нотариуса)

  3. Предоставить документы в регистрирующий орган на бумаге лично или направить почтовым отправлением (в этом случае подпись заявителя должна быть заверена у нотариуса)

4

Оплата государственной пошлины

Размер государственной пошлины — 800 рублей, оплата возможна непосредственно из сервиса.

Внимание!

Уплачивать государственную пошлину не требуется при направлении документов в электронном виде, подписанных электронной подписью заявителя, в том числе через МФЦ и нотариуса.

5

Направьте документы в регистрирующий орган

Сервис предоставит возможность подписать документы электронной подписью заявителя и направить их в регистрирующий орган напрямую из сервиса.

Важно знать

Срок регистрации – 5 рабочих дней.

Документы направляются в регистрирующий орган по месту государственной регистрации ЮЛ.

В заявлении на регистрацию заявитель должен указать свой электронный адрес.

Результат государственной регистрации направляется заявителю в электронном виде по адресу электронной почты, который он указывает в заявлении. При желании, документы также можно получить на бумаге.

Срок службы фискального накопителя (далее ФН) может составлять 13,15  или 36 месяцев. По истечении этого срока ФН следует заменить и выполнить перерегистрацию ККТ в ФНС. Обратите внимание, что после замены ФН следует хранить еще 5 лет.

1. Прежде чем приступить к перерегистрации, убедитесь, что вы выполнили все необходимые действия по замене фискального накопителя.

2. На сайте ФНС зайдите в личный кабинет налогоплательщика и выберите «Учет контрольно-кассовой техники».

3. Нажмите на регистрационный номер кассы «РН ККТ», которую необходимо перерегистрировать.

Откроется окно «Детализация сведений по ККТ».

4. Нажмите на кнопку «Перерегистрировать». Откроется «Заявление о перерегистрации контрольно-кассовой техники».

5. На шаге № 1 выберите причину перерегистрации: «Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя». 

6. На шаге № 2 укажите данные из отчета «О закрытии ФН», сформированного при замене фискального накопителя:

  • ​дату и время;
  • номер фискального документа (ФД);
  • фискальный признак (ФПД).

7. Укажите реквизиты отчета об изменении параметров регистрации, сформированного при смене фискального накопителя: дату и время, номер фискального документа (ФД), фискальный признак (ФПД).

8. Нажмите на кнопку «Выбрать модель ФН» и выберите из предложенного списка модель фискального накопителя, а также укажите его заводской номер.

9. На шаге № 3 нажмите «Подписать и отправить».

10. После отправки заявления в ФНС потребуется некоторое время для его обработки. Как только на странице «Учет контрольно-кассовой техники» (рис. в п. 3) в столбце «Состояние» отобразится статус «ККТ перерегистрирована», перерегистрация ККТ завершена.

ofd

Если скоро менять ФН, Контур.ОФД бесплатно отправит смс или письмо с предупреждением. Подключите сервис и получите три месяца в подарок

Узнать больше

Современные электронные государственные сервисы помогают предпринимателям, вести бизнес онлайн, облегчают ведение бухгалтерского учета, сдачу отчетности и т. д. Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС создан для упрощения и ускорения взаимодействия с контролирующим органом.

Как открыть личный кабинет налогоплательщика

Функционал личного кабинета и почему он нужен

Мы подробно расскажем, как создать личный кабинет налогоплательщика-предпринимателя, зачем он нужен, что для этого потребуется, ответим на вопросы пользователей.

Как открыть личный кабинет налогоплательщика

Порядок регистрации личного кабинета определен Приказом ФНС России от 30.06.2015 N ММВ-7-17/[email protected].

Зарегистрировать на сайте ФНС ЛК в качестве ИП можно несколькими способами:

  • Через налоговую.
  • На сайте Госуслуг.
  • В учетной записи физлица.
  • Через КСКПЭП.

Все способы регистрации бесплатные.

Через налоговую

Вам потребуется:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • ИНН и КПП;
  • ОГРИП.

Личный кабинет налогоплательщика ИП, регистрация в налоговой инспекции:

  • Посетить лично отделение ФНС и получить регистрационную карту.
  • Дождаться активации учетных данных, она производится в течение часа.
  • Войти в ЛК и сменить первичный пароль на постоянный.

Регистрационная карта – это документ, в котором задан логин и первичный пароль для входа в личный кабинет. Скачать форму документа можно по ссылке.

Какие сведения содержит регистрационная карта:

  • Дата.
  • Код отделения ФНС, куда вы обращаетесь.
  • ФИО налогоплательщика.
  • Логин и первичный пароль.

Важно! Первичный пароль действует в течение 30 дней после регистрации, если его смена не была произведена, доступ в личный кабинет будет заблокирован.

На сайте Госуслуг

Потребуется подтвержденная учетная запись физического лица на портале Госуслуг.

Обратите внимание, учетная запись должна быть подтверждена лично в одном из уполномоченных центров регистрации ЕСИА.

Как зарегистрировать и подтвердить учетную запись:

  • Открыть сайт Госуслуги.
  • Нажать «Регистрация».

  • Ввести необходимые данные: ФИО, телефон, электронная почта.

  • Подтвердить регистрацию и придумать пароль.
  • В личном кабинете заполнить данные паспорта и ввести СНИЛС.
  • Подтвердить учетную запись в Центре обслуживания.

По окончании регистрации предприниматель получит соответствующее уведомление от ФНС на электронную почту.

Следующий этап – регистрация личного кабинета налогоплательщика ИП через сайт Госуслуг.

  • Войти в учетную запись.
  • Кликнуть по аватарке или по имени.
  • Выбрать «Войти как организация».
  • Нажать на «Создать учетную запись предпринимателя».
  • Нажать «Добавить новую организацию».
  • Выбрать «Индивидуальный предприниматель».
  • Заполнить предложенную анкету.
  • Дождаться окончания налоговой проверки, уведомление поступит на электронную почту.

Через доступ к кабинету физлица

Можно обратиться к сайту налоговой, если есть логин и пароль доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». Учетными данными можно воспользоваться и для входа в личный кабинет ИП. При первом входе потребуется ввести дополнительные реквизиты (например, ОГРНИП).

Обратите внимание! Авторизация будет возможна только для тех пользователей, которые выполнили подтверждение Личности (как физлица) на Госуслугах при личном посещении центров обслуживания, а также для тех, у кого в профиле учетной записи Госуслуг есть ИНН. Если его там нет, сначала внесите изменения в настройках профиля, затем регистрируйте ЛК предпринимателя.

При регистрации через портал Госуслуг или через личный кабинет налогоплательщика физического лица, функционал личного кабинета будет ограничен. Чтобы получить полный доступ ко всем возможностям ЛК, вход необходимо осуществлять с использованием КЭП.

Через КСКПЭП

КСКПЭП – это квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, коротко КЭП. Если вы оформили электронный ключ, сможете работать в личном кабинете налогоплательщика ИП полностью онлайн.

Как оформить квалифицированную электронную подпись:

  • Купить токен. Это можно сделать через интернет-магазины или у оператора, если он сертифицирован ФСТЭК или ФСБ России.
  • На сайте ФНС выбрать отделение, которое занимается выпуском КЭП, куда будет удобно обратиться.
  • Обратиться в отделение ФНС с заявлением. При личной явке в отделение ФНС нужно взять с собой паспорт, СНИЛС, выписку из ЕГРИП, токен.
  • Установить средства СКЗИ. Это программы, отвечающие за работу электронной подписи и обеспечивающие шифрование документов. Можно установить программу «КриптоПро CSP», приобретя ее на официальном сайте ttps://www.cryptopro.ru/. Она дает возможность в течение 90 дней пользоваться бесплатной демоверсией.
  • Скачать и установить программное обеспечение с сайта ФНС.
  • Сертификат электронной подписи запишут на токен в день посещения УЦ и подачи заявления.

Стандартный срок действия сертификата ЭП 12–15 месяцев со дня выпуска.

Можно обратиться к доверенным лицам УЦ ФНС. В перечень аккредитованных УЦ и доверенных лиц входят крупные банки (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк), специализированные компании.

Далее нужно проверить условия доступа к ЛК:

  • подключить носитель электронной подписи к компьютеру;
  • открыть ссылку;
  • выбрать сертификат;
  • ввести пароль к хранилищу ключей;
  • перейти по ссылке;
  • нажать на «Начать проверку».

После получения и проверки КЭП вы сможете войти в личный кабинет налогоплательщика ИП.

Порядок действий:

  • Открыть сайт ФНС.
  • Выбрать раздел «Индивидуальные предприниматели», нажать «Личный кабинет».

  • Выбрать способ входа.

  • Провести процедуру входа в ЛК ИП.

Функционал личного кабинета и почему он нужен

В личном кабинете налогоплательщика ИП после регистрации будут доступны следующие документы и сведения:

  • информация о налоговых льготах;
  • данные об уплаченных и подлежащих к уплате налогах;
  • состояние расчетов с бюджетом;
  • сведения об объектах недвижимости, транспортных средствах пользователя;
  • данные о камеральных проверках налоговой;
  • сведения о вступивших в законную силу судебных актах, связанных с ФНС;
  • данные о платежных документах, сформированных ИП и переданных в ФНС через ЛК.

Здесь предприниматели смогут оплачивать налоги, получать уведомления, подавать заявления и жалобы.

Часто задаваемые вопросы

Какие требования установлены к программному обеспечению для установки КЭП?

  • Операционная система Windows 7 и выше.
  • Браузер с поддержкой шифрования защищенных соединений по установленным ГОСТ.
  • Криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования по ГОСТ.

Узнать подробные требования можно на сайте ФНС.

Что нужно сделать:

  • Откройте главную страницу сайта.
  • Перейдите в «Доступ с помощью КСКПЭП».
  • Откройте «Проверка выполнению условий к программному обеспечению».
  • Необходимые сведения указаны в п.1.

Какие КСКПЭП должны быть использованы при подключении к «Личному кабинету индивидуального предпринимателя»?

Могут быть использованы КСКПЭП, которые выданы для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

Сколько времени потребуется на регистрацию личного кабинета налогоплательщика ИП?

Независимо от способа регистрации, личный кабинет будет сформирован в течение 3-х дней с момента регистрации.

Подведем итоги

  • Личный кабинет налогоплательщика ИП на сайте ФНС позволяет взаимодействовать с ФНС онлайн.
  • Для регистрации ЛК налогоплательщику потребуется посетить отделение ФНС, или воспользоваться порталом Госуслуг (если есть квалифицированная учетная запись), но лучше оформить КСКПЭП для представления налоговой и бухгалтерской отчетности.
  • При наличии КЭП для регистрации можно воспользоваться сайтом ФНС.
  • Полный функционал ЛК будет доступен только при осуществлении входа в него с использованием КЭП.
  • Электронную подпись ИП можно получить только при обращении в удостоверяющий центр (УЦ) ФНС России или к доверенным лицам УЦ ФНС.
  • Теперь вы сможете зарегистрировать ЛК ИП на сайте налоговой самостоятельно.

Как внести изменения в ЕГРЮЛ в 2023 году — этим вопросом задаются многие хозяйствующие субъекты, которым нужно поменять данные в реестре по причине смены руководителя, выхода из состава участников и т. д. Порядок четко проработан — далее расскажем, как провести процедуру.

Когда вносятся изменения в ЕГРЮЛ

Перечень сведений, содержащихся о юрлицах в ЕГРЮЛ, достаточно большой. Изучив ст. 5 и 18 закона «О государственной регистрации…» от 08.08.2001 № 129-ФЗ мы выделили наиболее частые причины для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Вы должны изменить данные в ЕГРЮЛ, если поменялись:

  • сведения о юридическом адресе фирмы;
  • начальник компании;
  • один или несколько участников;
  • устав;
  • виды экономической деятельности (ОКВЭД);
  • доли уставного капитала.

При внесении изменений в ЕГРЮЛ руководителю нужно руководствоваться и уставом общества, в котором прописан порядок принятия решений по данному вопросу, а также порядок оформления изменений.

Можно выделить две группы оснований для изменения данных в ЕГРЮЛ:

  1. Связанные с внесением изменений в устав. Например, когда меняется адрес, размер уставного капитала, структура органов управления.
  2. Не связанные с изменением устава.

Не нужно вносить изменения в ЕГРЮЛ при изменении фамилии, паспортных данных, адреса места жительства учредителя или директора.

Несвоевременное представление сведений в налоговую инспекцию об организации для регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц влечет административную ответственность по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ, предусматривающую штраф в размере 5000 рублей. Если вы вообще не представили сведения, штраф увеличивается до 10 000 рублей по ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ.

Пошаговый порядок регистрации изменений в ЕГРЮЛ

В «КонсультантПлюс» есть готовые решения, в том числе о том, в каком порядке вносятся изменения в ЕГРЮЛ, связанные с изменением учредительного документа юрлица. Если у вас еще нет доступа, оформите его бесплатно на временной основе. Вы также можете получить актуальный прайс-лист К+.

Чтобы зарегистрировать измененные сведения об организации в ЕГРЮЛ, необходимо сделать следующее:

  1. На основании устава общества принять решение, например решение об изменении юридического адреса.
  2. Уплатить государственную пошлину. Платеж можно провести в кассе банка, через банкомат или через интернет: на портале «Госуслуги», в личном кабинете «Сбербанк.онлайн».

Важно! При направлении заверенных у нотариуса документов в электронном виде или через МФЦ пошлина не уплачивается.

  1. Заполнить заявление о внесении изменений. Оно составляется по новой форме Р13014, утвержденной приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Подпись заявителя должна быть утверждена нотариусом, за исключением обращений, заверенных электронной подписью.

Обратите внимание! Удобно заполнять заявление с помощью программы ФНС России «Подготовка документов для государственной регистрации», размещенной на сайте www.nalog.ru.

  1. Приобщить к заявлению документы: протокол общего собрания или единственного участника о внесении изменений, один экземпляр учредительного документа в новой редакции, если меняется устав; платежное поручение или квитанцию об уплате госпошлины.
  2. Подать прошение и документы в межрайонную инспекцию ФНС. Бумаги могут быть представлены лично (нарочным), через представителя, действующего по нотариальной доверенности, или отправлены по почте с описью вложения и объявленной ценностью письма.
  3. Документы проверяются в налоговой инспекции в течение 5 рабочих дней. Если всё правильно, районная ИФНС выдает лист записи ЕГРЮЛ с данными, внесенными в ЕГРЮЛ и устав с печатью.

Документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ

К заявлению, если меняется устав, прикладывают:

  • протокол о внесении изменений в устав общества;
  • один экземпляр устава в новой редакции;
  • документ, подтверждающий уплату госпошлины.

Если регистрации подлежат изменения, не связанные с поправками учредительного документа, достаточно заполнить форму Р13014 и подать ее в инспекцию.   

В «КонсультантПлюс» есть Готовые решения, в том числе о том, как юрлицу внести изменения в сведения о нем в ЕГРЮЛ. Если у вас еще нет доступа, оформите его бесплатно на временной основе. Вы также можете получить актуальный прайс-лист К+.

Порядок заполнения заявления по форме Р13014

Бланк и образец формы Р13014 вы можете посмотреть и скачать бесплатно, кликнув по картинке ниже:


Бланк формы Р13014 (Р14001)

Бланк формы Р13014 (Р14001)

Скачать

При составлении заявления о регистрации изменений в ЕГРЮЛ необходимо руководствоваться правилами, предписанными в приложении 13 к приказу ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

  1. Форма Р13014 заполняется от руки либо с применением компьютерной техники. В последнем случае знаки печатаются заглавными буквами, шрифт Courier New, размер 18, чёрного цвета. При написании ручкой нужно использовать черные, фиолетовые или синие чернила и писать печатными буквами.
  2. В каждом поле (квадраты) указывается только один знак, за исключением даты, числа в виде дроби, процентов, денежных единиц и кодов ОКВЭД. Чтобы записать дату, нужно использовать по порядку слева направо 3 поля, разделенные точкой, например: 01.2021. Дробь разделена на два поля знаком вертикальной наклонной линии (например, 1/7), поле с процентами делится точкой (например: 125521.25).
  3. При указании серии паспорта между цифрами делается отступ, а номер записывается по порядку в каждой клетке — 14 14 123456, при этом между серией и номером также нужно пропустить один квадрат.
  4. Цифры контактного мобильного телефона указываются так: +79109876543.
  5. Между словами в тексте делается пробел в виде пустых клеток, знак переноса не ставится.
  6. Сведения об адресе местонахождения предпринимателя указываются путем использования сокращенных наименований видов населенных пунктов, например: пос. Дубрава.

Сроки внесения изменений в ЕГРЮЛ

Регистрация изменений в Едином государственном реестре юридических лиц проводится не позже чем через 5 рабочих дней с момента поступления документов в налоговую инспекцию по месту нахождения организации.

Размер госпошлины

Согласно п. 3 ст. 333.33 НК РФ величина госпошлины за внесение изменений в устав исчисляется в размере 20% от величины платежа, установленного п. 1 указанной статьи — 4000 рублей. Соответственно, уплатить нужно 800 рублей.

Если вносимые изменения не связаны с изменением устава, госпошлину уплачивать не нужно.

Как проверить новые данные

После получения в налоговой инспекции листа записи в ЕГРЮЛ наличие этих сведений в реестре можно проверить на официальном сайте ФНС — nalog.ru. Для этого необходимо перейти на страницу, выбрать раздел «Юридические лица — проверка контрагента», ввести ИНН организации. В появившейся электронной выписке должны присутствовать сведения о зарегистрированных изменениях.

Итоги

Таким образом, в 2023 году заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц необходимо заполнять по обновленной форме. При подаче заявления по установленной форме, главное правильно его заполнить. Если все верно, то в течение пяти дней останется лишь получить лист записи ЕГРЮЛ.

Из нашей статьи вы узнаете:

Для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности ФНС разработала сервис, который доступен на официальном сайте ведомства.

Чтобы сдать отчётность через этот сервис, индивидуальному предпринимателю необходима электронная подпись и специальная программа для подготовки файла с отчётностью к загрузке на сервер налоговой.

Рассказываем, как воспользоваться этим сервисом, чтобы сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика.

Что потребуется ИП для сдачи отчётности через ЛК налогоплательщика

Отчётные документы в электронном виде должны быть подписаны электронной подписью. При этом ИП должен использовать только квалифицированную электронную подпись.

Для сертификата ключа проверки электронной подписи необходим специальный носитель (токен). Кроме того, для работы с электронной подписью нужна программа криптозащиты, например, КриптоПро CSP .

Чтобы подготовиться к работе с электронной подписью и настроить необходимое ПО, воспользуйтесь руководством пользователя .

Проверка электронной подписи в личном кабинете на сайте ФНС

Сначала налогоплательщик должен проверить работу ключа электронной подписи. Проверка осуществляется непосредственно при авторизации в личном кабинете.
Подключите ключевой носитель (токен) к ПК, откройте сайт ФНС и на странице авторизации выберите пункт «Ключ ЭП»

«Ключ ЭП»

На экране «Доступ с помощью КСКПЭП» перейдите к третьему пункту и ознакомьтесь с инструкцией системы. Установите сертификаты, указанные в инструкции, а также сертификат КЭП, полученный в УЦ. Установку сертификата КЭП в хранилище сертификатов можно выполнить по нашей инструкции .

Инструкция

Чтобы проверить электронную подпись, нажмите кнопку «Начать проверку». Если все действия выполнены верно, налогоплательщик сможет войти в личный кабинет с помощью электронной подписи.

Получение идентификатора абонента

Чтобы ИП мог сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика, необходим уникальный идентификатор абонента, который присваивается налоговым органом при регистрации ЭП. Без него сдача отчётности через сервис ФНС невозможна.

Получить идентификатор можно на специальном портале ФНС. Чтобы зарегистрироваться, укажите адрес электронного почтового ящика и пароль. После регистрации пользователя появится сообщение о том, что идентификатор абонента ещё не присвоен.

Идентификатор абонента

Чтобы получить идентификатор, нужно зарегистрировать сертификат электронной подписи. Для этого необходимо выгрузить файл с сертификатом из программы криптографической защиты. Если вы выбрали КриптоПро, выполните следующие действия:

    1. Откройте меню Пуск и в папке с программой откройте «Сертификаты пользователя».

    «Сертификаты пользователя»

    2. Перейдите в папку Личное → Сертификаты и откройте сертификат КЭП двойным щелчком.

    Откройте сертификат КЭП

    3. Перейдите во вкладку «Состав» и нажмите кнопку «Копировать в файл». При этом токен с электронной подписью должен быть подключён к компьютеру;
    4. После этого запустится программа «Мастер экспорта сертификатов». Убедитесь, что выбрана опция «Не экспортировать закрытый ключ» и нажмите Далее.

    «Мастер экспорта сертификатов»

    5. Оставьте формат файла, в который будет экспортирован сертификат, по умолчанию и нажмите Далее. Укажите имя создаваемого файла и снова нажмите Далее.
    6. Нажмите кнопку Готово.

    Вернитесь ко вкладке браузера с сервисом самостоятельной регистрации налогоплательщиков для сдачи налоговой отчётности и нажмите «Зарегистрировать сертификат». Выберите созданный файл и передайте его на регистрацию.

    Выберите созданный файл

После регистрации сертификата в верхнем поле должен появиться идентификатор абонента.

Подготовка отчёта ИП

Перед отправкой отчётности через ЛК налогоплательщика ИП необходимо подготовить её с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ». Скачать программу можно на сайте ведомства.

При запуске программы нужно выбрать профиль налогоплательщика и указать информацию о предпринимателе

Выбрать профиль налогоплательщика

Указать информацию о предпринимателе

В Навигаторе, который находится в левой части окна, в разделе «Документы» выберите необходимый пункт. Например, «Документы по НДФЛ» → «3-НДФЛ и 4-НДФЛ», если собираетесь подготовить декларацию по НДФЛ, или «Налоговая отчётность» — если декларацию по УСН или ЕСХН. Нажмите кнопку «Создать» и выберите соответствующий документ.

«Налоговая отчётность»

Нажмите кнопку «Создать»

По выбранному документу будет создана форма отчётности. Некоторые поля в ней будут заполнены автоматически (ФИО, ИНН и прочие реквизиты, которые вы указали при создании профиля налогоплательщика). Остальные нужно будет заполнить вручную.
Для расчёта суммы налога на верхней панели необходимо нажать кнопку «Р», а для проверки правильности заполнения формы по контрольным соотношениям — кнопку «К».

Картинка 2

Если ошибок в декларации нет, система сообщит, что проверка пройдена. При наличии ошибок программа покажет, в каких полях указаны некорректные данные.

Теперь нужно скачать декларацию в виде файла с транспортным контейнером, нажав кнопку загрузки в верхнем меню. При формировании транспортного контейнера потребуется прописать путь для сохранения файла и указать идентификатор абонента. Отчётный документ будет загружен в указанную папку.

Отчет загружен

Отправка отчёта ИП

Чтобы отправить отчётность в налоговый орган через ЛК налогоплательщика, перейдите на страницу сервиса и нажмите кнопку «Войти».

Нажмите кнопку «Войти»

На главной странице профиля укажите основную информацию и перейдите во вкладку «Загрузка файла». Выберите файл контейнера и нажмите «Отправить».

Нажмите «Отправить»

В списке переданных файлов появится отправленный отчёт со статусом «В ожидании». Как только документ будет представлен в налоговую, статус изменится на «Завершено (успешно)».

Как видно, на подготовку и отправку отчетности через сервисы налоговой приходится тратить немало времени, поэтому сдача отчетных документов через специальные системы сдачи электронной отчётности более удобна. Сервис 1С-Отчетность позволит сэкономить время, отправляя отчетность в один клик. Кроме того, система снабжена широким набором функций и имеет гибкую тарифную сетку.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как поменять реквизиты на пособие детей через госуслуги
  • Как поменять ремень генератора на газели бизнес камминз
  • Как поменять салонный фильтр на газель бизнес 2020 года
  • Как попасть в бизнес зал в аэропорту бесплатно сбербанк
  • Как попасть в бизнес зал в аэропорту бесплатно тинькофф