Как уплатить штраф, если в решении ИФНС о привлечении к ответственности нет реквизитов для оплаты штрафа?
Добрый день!
Из ИФНС пришло «Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения». Я на 1 день опоздала со сдачей декларации. Прошло уже около 2 месяцев. Требования об оплате нет. Реквизитов для оплаты штрафа в решении тоже нет. Но, в тексте предложено уплатить штраф. Скажите, пожалуйста, должна ли я ждать Требование для оплаты этого штрафа и не будет ли дополнительных штрафов за затягивание оплаты?Заранее благодарю.
ИринаRi, здравствуйте.
Цитата (ИринаRi):Из ИФНС пришло «Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения». Я на 1 день опоздала со сдачей декларации. Прошло уже около 2 месяцев.
Около 2 месяцев с момента вынесения Решения?
Цитата (ИринаRi):Требования об оплате нет.
Цитата (Контур.Норматив ст.70 НК РФ):2.Требование об уплате налога по результатам налоговой проверки должно быть направлено налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков) в течение 20 дней с даты вступления в силу соответствующего решения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке
EvgenyaG, здравствуйте!
Цитата (EvgenyaG):Около 2 месяцев с момента вынесения Решения?
Да. Решение было вынесено в первой половине апреля. По срококам уже все прошло. И решение вступило в силу по истечении месяца и требование должны были уже направить. Как поступить не знаю. Сидеть и ждать требование или самой идти в ИФНС… Если ждать требование и пока не платить выставленный штраф не будет ли доп.штрафов и пеней?🤔🤨
Цитата (ИринаRi):Да. Решение было вынесено в первой половине апреля. По срококам уже все прошло. И решение вступило в силу по истечении месяца и требование должны были уже направить. Как поступить не знаю. Сидеть и ждать требование или самой идти в ИФНС… Если ждать требование и пока не платить выставленный штраф не будет ли доп.штрафов и пеней?
Добрый день!
Думаю, что лучше обратиться в ИФНС за требованием. Но если будете ждать требование для оплаты штрафа, то пеней или иных санкций не будет.
Проверить себя или контрагента по санкционным спискам
Штрафы нужно платить вовремя: если просрочить уплату, то будут начислены пени. В статье расскажем, как оплатить штраф через личный кабинет и через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Какие штрафы можно оплатить через Сбербанк Онлайн
В системе Сбербанк Онлайн можно оплатить любые штрафы: налоговые задолженности, пени и штрафы, штрафы МВД, ПФР, ГИБДД, все виды финансового требования от службы судебных приставов и т.д. Полный перечень организаций, в пользу которых нарушитель может произвести оплату, можно посмотреть во вкладке «Государство» в разделе «Платежи». Если организации в списке нет, можно совершить платёж по УИН платёжного документа.
Просроченный налоговый платёж
За нарушение налогового законодательства налогоплательщик может нести административную ответственность в виде денежного взыскания — штрафа. Налоговый орган ставит плательщика в известность с помощью требования об уплате того или иного штрафа.
Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ, оплатить штраф может либо сам должник, либо за него это может сделать третье лицо. Для физлиц предусмотрена оплата через Личный кабинет на сайте ФНС или через отделение банка. Кроме того, налогоплательщик может воспользоваться банковскими онлайн-сервисами, например, Сбербанк Онлайн.Об этом способе расскажем подробнее.
Как оплатить налоговую задолженность
Если у вас есть квитанция, вы можете оплатить штраф по номеру УИН.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Перейдите в раздел «Платежи» и во вкладке «Государство» нажмите на кнопку «Налоги».
- Откроется вкладка «Поиск и оплата налогов ФНС». Кликните по пункту «Оплата налогов по УИН».
- Укажите УИН платёжной квитанции.
- Далее откроются новые поля для заполнения:
- Поле «Сумма платежа» заполняется автоматически. Проверьте данные, и если всё верно, нажмите «Оплатить».
Для того чтобы заполнить поле «Основание платежа (106)», из предложенного списка выберите код «ЗД».
А чтобы указать статус плательщика, нужно выбрать соответствующий код: 13 — физлицо, 02 — налоговый агент, 09 – индивидуальный предприниматель и т.д.
Внесите данные и нажмите «Продолжить».
Если УИН вам не известен, то можно оплатить штраф по реквизитам ФНС. Как это сделать:
- Вместо пункта «Оплата налогов по УИН», выберите пункт «ФНС (Оплата по произвольным реквизитам)».
- Далее на этапе заполнения реквизитов вам необходимо указать:
- БИК;
- номер счёта;
- КБК;
- ИНН получателя.
- Нажмите «Продолжить». В дополнение к уже указанной информации появятся новые поля для реквизитов, которые нужно заполнить: ОКТМО, основание платежа, налоговый период, ИНН и статус плательщика.
- Проверьте, корректно ли указаны все реквизиты и нажмите «Продолжить».
- Введите сумму платежа и нажмите «Оплатить».
Оплата штрафа будет совершена системой лишь при условии, что на банковском счету клиента есть необходимая сумма. Для подтверждения платежа необходим ввод одноразового пароля, который по запросу должен поступить в СМС на номер телефона, привязанный к счёту. После того как пароль будет введён, статус платежа отобразится как исполненный. Это будет означать, что оплата успешно произведена.
Необходимо учитывать, что денежные средства не начисляются моментально. Их перевод на счёт налогового органа осуществляется в течение 24 часов. При оплате через Сбербанк Онлайн комиссия не взимается. Без подтверждения в контакт-центре возможен перевод на сумму до 100 тысяч рублей, а с подтверждением — до 500 тысяч рублей.
Сбербанк Онлайн позволяет сохранить чек в формате PDF и распечатать его. Чек может послужить подтверждением оплаты штрафа в указанный срок, если денежные средства поступят с опозданием или не поступят вовсе.
Как оплатить штраф ГИБДД через Сбербанк Онлайн
- Откройте мобильное приложение, в разделе «Платежи» выберите вкладку «Государство», а затем нажмите на кнопку «Штрафы».
- Если у вас есть квитанция, то выберите пункт «Оплатить по квитанции».
- Отсканируйте QR-код или введите номер платёжного документа, укажите карту, с которой будут списаны средства, и нажмите «Продолжить».
- Платёжные реквизиты будут заполнены автоматически. Проверьте данные и подтвердите оплату.
Если квитанции нет, можно проверить наличие неуплаченных штрафов. Для этого в меню «Штрафы ГИБДД» выберите опцию «Проверить по документам».
Для поиска штрафов нужны два реквизита: номер водительского удостоверения и номер свидетельства о регистрации ТС. Проставьте галочки, если хотите, чтобы данные документов были сохранены в личном кабинете, а банк автоматически проверял наличие штрафов и присылал уведомления.
Также можно подключить автоплатёж ГИБДД.
В мобильном приложении Сбербанк Онлайн: «Платежи» → «Автоплатежи и автопереводы» → «Подключить» → «Автоплатёж» → «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи» → «Штрафы».
В личном кабинете Сбербанк Онлайн: «Личное меню» → «Мои автоплатежи» → «Подключить автоплатёж» → «Налоги, штрафы, ГИБДД».
Если у вас нет мобильного приложения, оплатить штраф можно в личном кабинете на сайте системы.
Пошаговая инструкция оплаты штрафов в личном кабинете Сбербанк Онлайн
Войдите в личный кабинет Сбербанка и следуйте по шагам.
Шаг 1. Откройте раздел «Платежи»
Шаг 2. Найдите в нём раздел «Транспорт».
Шаг 3.Выберите пункт «Штрафы ГИБДД».
Шаг 4. Из двух вариантов выберите «Штрафы (ГИБДД, МАДИ, АМПП)».
Шаг 5. Нажмите «Поиск штрафов».
Шаг 6. После этого нужно будет ввести номера СТС и прав вашего авто. Если штраф есть и вы готовы его оплачивать, жмите кнопку «Продолжить».
После этого система предложит ещё раз проверить все данные и оплатить штраф. В личном кабинете сохранится квитанция. Её можно отправить на электронную почту, а потом распечатать. Печатная копия может пригодиться, если штраф по ошибке уплачен дважды — сначала в другом сервисе по проверке штрафов, а потом на сайте Сбербанка.
Комиссия при уплате штрафов ГИБДД через Сбербанк Онлайн
Оплата штрафов ГИБДД без комиссии в Сбербанке невозможна. Но можно сделать её минимальной.
Комиссию 1% нужно будет заплатить, если:
- платите через приложение или сайт;
- оплата прошла в первые 20 дней со дня нарушения;
- сумма штрафа не больше 500 рублей.
Комиссия 1,2% будет, если оплата была картой через банкомат. Остальные условия те же.
Комиссия 3% будет, если:
- срок штрафа больше 20 дней;
- сумма больше 500 рублей;
- оплата была наличными через банкомат или кассу банка.
Выводы
- Штрафы нужно оплачивать вовремя, чтобы избежать начисления пеней.
- Оплачивать штрафы не выходя из дома можно через систему Сбербанк Онлайн — в мобильном приложении или на сайте.
- Если есть квитанция, можно оплатить штраф по её УИН. Если квитанции нет, придётся внимательно заполнять множество реквизитов.
- Сбербанк Онлайн может мониторить штрафы ГИБДД и сообщать о них. А пользователь может подключить автоплатёж, и тогда найденные штрафы будут оплачены автоматически.
- Оплата штрафов без комиссии невозможна, но можно сделать сумму комиссии минимальной, если платить через онлайн-банкинг и в срок.
Добавить в «Нужное»
Налоговые штрафы
Налогоплательщик обязан уплачивать не только сам налог, но и санкции в виде штрафа, наложенные на организацию или физлицо за нарушение налогового законодательства. О способах, как заплатить штраф в налоговую инспекцию, расскажем в нашей консультации.
Штрафы налоговой инспекции
Штрафы ФНС предусмотрены за налоговые правонарушения. Виды налоговых правонарушений и ответственность за них в виде штрафа указаны в гл. 16 НК РФ и рассматривались нами в отдельной консультации.
Оплата штрафа налоговой инспекции
Штраф может быть уплачен как самим должником, так и за него третьим лицом (п. 1 ст. 45 НК РФ).
При этом в соответствии с Информацией ФНС при уплате штрафа иным лицом в полях «ИНН» и «КПП» плательщика нужно указывать ИНН и КПП должника, за которого производится уплата. При отсутствии ИНН у физлица, а также в поле КПП при уплате штрафа за физлицо указывается «0». В поле «Плательщик» нужно указать лицо, оформившее платежное поручение.
Физлицо может уплатить штраф через свой Личный кабинет или через любое отделение банка, предварительно сформировав в своем кабинете квитанцию на оплату.
Необходимо иметь в виду, что КБК по штрафам в налоговую – особенный. В нем независимо от вида налога 14-17 разряды принимают значение 3000.
Срок исковой давности по штрафам налоговой
Сроки взыскания штрафов для организаций и ИП, а также физлиц, не являющихся предпринимателями, различные.
Для организаций и ИП порядок следующий. В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения по налоговой проверке, в результате которой был начислен штраф, налоговая инспекция направляет налогоплательщику требование об уплате штрафа (п. 2 ст. 70 НК РФ). Если это требование не было своевременно исполнено, не позднее 2 месяцев со дня истечения указанного в требовании срока налоговая инспекция принимает решение о взыскании штрафа за счет денежных средств налогоплательщика. Если этот двухмесячный срок налоговая пропустит, у нее есть 6 месяцев со дня истечения срока исполнения требования, чтобы подать в суд заявление о взыскании штрафа (п. 3 ст. 46 НК РФ).
Если же денежных средств для погашения штрафа на счетах налогоплательщика недостаточно, налоговая инспекция может принять решение о взыскании штрафа за счет имущества налогоплательщика. На вынесение такого решения ей дается 1 год со дня истечения срока уплаты, указанного в требовании. Если в этот срок налоговая не вынесет такого решения, то в течение 2 лет с момента истечения срока уплаты, указанного в требовании, она может подать на должника в суд заявление о взыскании штрафа за счет имущества должника (п. 1 ст. 47 НК РФ).
Что касается сроков взыскания штрафов с физлиц, не являющихся предпринимателями, то он такой. Если сумма штрафа по требованию (с учетом всех просроченных налогов, сборов и пеней) превышает 3 000 рублей, то налоговая инспекция в течение 6 месяцев со дня истечения срока исполнения требования подает заявление в суд (п. 1 ст. 48 НК РФ).
Когда сумма задолженности по требованию с учетом штрафа не превышает 3 000 рублей налоговая инспекция не будет торопиться с обращением в суд.
Если в течение 3 лет с момента, когда истек срок исполнения самого раннего требования об уплате на сумму менее 3 000 рублей, долг налогоплательщика с учетом новых выставленных требований превысит 3 000 рублей, заявление в суд будет подано в течение 6 месяцев со дня, когда суммарный долг по требованиям превысил 3 000 рублей.
Если же за 3 года с момента истечения срока исполнения самого раннего требования на сумму менее 3 000 рублей, налоговый долг физлица так и не превысил 3 000 рублей, в суд будет подано заявление о взыскании в течение 6 месяцев со дня истечения такого трехлетнего срока (п. 2 ст. 48 НК РФ).
Как оплатить штраф, если в налоговой не выдают реквизиты?
здравствуйте! в 2015 году продала б/у машину в собственности менее 3х лет значительно дешевле, чем купила. декларацию во время не подала. вчера была в налоговой, заставили писать, что купила машину за ту же цену! Теперь намеренно скрывают реквизиты, куда я должна оплатить штраф 1000 руб, я в свою очередь готова оплатить без проблем. Какие-то реквизиты, правда, по большой тайне выдала вахтерша (я не уверена насколько они правильные). Будет ли увеличиваться штраф (какие-нибудь пени), как заставить налоговую дать реквизиты? Что будет, если штраф не платить?
Уточнение от клиента
все договора купли-продажи авто имеются.
26 мая 2017, 16:18
26 мая 2017, 16:01, Кристина, г. Санкт-Петербург
Кристина подайте уточненную декларацию 3НДФЛ и приложите копии договоров. Если вы действительно не получили дохода с продажи авто, то вам бояться нечего
26 мая 2017, 16:53
Олег Рябинин
Юрист, г. Сыктывкар
Здравствуйте, Кристина!
На сайте Федеральной налоговой службы есть электронный сервис «Заполнение платежного документа на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» — service.nalog.ru/payment/payment.html.
Можно им воспользоваться для уплаты штрафа.
В случае неуплаты или неполной уплаты штрафа в установленный срок обязанность по уплате штрафа исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика и его электронные денежные средства.
С Уважением,
Олег Рябинин.
26 мая 2017, 17:04
Похожие вопросы
Могут ли посадить за не оплаченный штраф?
Индивидуальный предприниматель принял на работу иностранного гражданина (Азербайджан), постоянное проживание у него и принял как обычного гражданина РФ, оплачивает налоги как положено. ИП не знал, что нужно было уведомить МВД о принятии, теперь руководитель ИП боится , что его посадят по ст.158 УК РФ как мошенничество в налоговом законодательстве, т.к не сможет оплатить штраф в размере 800 тыс.руб. Могут ли посадить за не оплаченный штраф? Что делать в данной ситуации?
Вчера в 18:29, вопрос №3646039, Альбина, г. Пермь
Госпошлина оплачена суд так и не состоялся из за отсутствия ответчика, писали на возврат госпошлины ни
Здравствуйте, дело вот какое у нас судебное разбирательство с 2022 по поводу затопа квартиры. Госпошлина оплачена суд так и не состоялся из за отсутствия ответчика, писали на возврат госпошлины ни ответа ни привета так ее и не получили дело уже передали в архив, сегодня мы снова обратились в суд и нам сказали чтобы мы вернули старую госпошлину ,чтобы ее вернуть нужно написать какое то заявление принести в суд и тогда они поднимут дело с архива дадут нам какую то бумагу и мы с ней должны будем ехать в налоговую,подскажите пожалуйста полное название заявления?
Вчера в 09:56, вопрос №3645319, Юлия, г. Иркутск
К об этом не знали, штрафы бешеные, нам не потянуть, что теперь нам делать?
Добрый день, приняли на работу (ИП) иностранца из Азербайджана, у него ИНН РФ, СНИЛС тоже РФ, постоянное место жительства в регионе РФ, мы не уведомили миграционную службу, т.к об этом не знали, штрафы бешеные, нам не потянуть, что теперь нам делать?
20 марта, 17:36, вопрос №3644561, Альбина, г. Пермь
Как заполнить платежное поручение на штрафы? С этим вопросом время от времени сталкивается любой бухгалтер. Составление такого документа имеет свои нюансы. А с 2023 года порядок изменился. Как правильно оформить платежку на уплату штрафа? В чем особенности заполнения платежки на перечисление санкций по страхвзносам? Где найти образец заполнения платежки для налоговой? С ответами на эти и другие вопросы будем разбираться в материале далее.
Правила оформления платежного поручения для уплаты штрафа с 2023 года
Основными нормативными документами, определяющими порядок заполнения платежек, являются:
- положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П (с 10.09.2021);
- приказ Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н (приложение 2).
С 2023 года на этот порядок также повлиял переход на ЕНП.
Теперь почти все платежи налогоплательщика зачисляются на его единый налоговый счет. Далее ФНС распределяет деньги с ЕНС в определенной НК РФ последовательности. Штрафы списываются в 5 очередь.
Таким образом, чтобы заплатить штраф, с 2023 года составлять отдельные платежки не требуется. При наличии положительного сальдо ЕНС инспекция сама спишет деньги в его погашение. Если средств не хватает, нужно внести деньги на ЕНС в виде единого налогового платежа. При этом указывать в платежке, что это штраф, не нужно. То есть с 2023 года платежка на штраф ничем не отличается от платежки по налогу, уплачиваемому в виде ЕНП.
Образец платежки на ЕНП см. здесь.
Платежное поручение на штрафы в 2022 году и ранее
Остановимся на основных моментах. До перехода на ЕНП при оформлении платежки на штраф:
- В реквизите 104 указывали КБК (20-значный код бюджетной классификации) из перечня, утвержденного Минфином на соответствующи год. В таком КБК в 14-17 разрядах стоит код подвида доходов 3000.
Например, КБК:
- по штрафу, связанному с налогом на прибыль, зачисляемому в федеральный бюджет:
182 1 01 01011 01 3000 110; - штрафу, связанному с налогом на прибыль, зачисляемому в региональный бюджет:
182 1 01 01012 02 3000 110; - штрафу, связанному с НДФЛ: 182 1 01 02010 01 3000 110.
Подробные разъяснения по заполнению платежек на штраф есть в КонсультантПлюс. Получите бесплатный пробный доступ и переходите в Готовое решение.
КБК по недоимке, пеням и штрафам по одному и тому же налогу разные, поэтому нужно было оформлять отдельные платежки для их оплаты.
С размерами штрафов можно ознакомиться в статье «Ответственность за налоговые правонарушения: основания и размер санкций».
- В реквизите 105 заполнялся ОКТМО — код территории муниципального образования, на которой собираются средства от уплаты штрафов.
- Реквизит 106 — значение основания платежа — 2 буквы. В случае уплаты штрафа, которое обычно происходит по требованию ИФНС (ст. 69, 101.3 НК РФ) с 01.10.2021 здесь нужно было указывать код ЗД (ранее ТР).
- Реквизит 107 (налоговый период) имел значение 0.
- В реквизите 108 указывался номер требования, символ № ставить было не нужно. При этом с 01.10.2021 перед номером указывалось кодовое обозначение документа — основания:
«ТР0000000000000» — номер требования ИФНС об уплате налога, сбора, страховых взносов;
«АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение или об отказе в привлечении к ответственности;
«АР0000000000000» — номер исполнительного документа или исполнительного производства. - Показатель 109 содержал дату документа, номер которого отражен в реквизите 108, в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
- Реквизит 110 не заполнялся.
- В реквизите «Код» указывался уникальный идентификатор начисления (УИН); он должен был содержаться в требовании налоговой, которое она выставила для уплаты штрафов. Если этого кода не было, проставлялся 0.
- Реквизит «Назначение платежа» должен был содержать следующую информацию: вид платежа и его основание.
- Реквизит «Очередность платежа» — 5.
- Реквизит 101:
- при оплате штрафов за себя: 01 — для юридических лиц, 13 — для ИП;
- при платежах, осуществляемых в качестве налогового агента: 02.
Информацию об онлайн-заполнении платежки читайте в статье «Где можно заполнить платежное поручение онлайн».
Вы можете скачать форму платежного поручения на нашем сайте.
Бланк платежного поручения
Скачать
Образец заполнения платежного поручения в налоговую в 2022 году
Посмотреть, как до 31.12.2022 выглядела платежка на штраф по акту налоговой проверки можно в КонсультантПлюс бесплатно, оформив пробный доступ:
Как оформить платежку на уплату штрафа по взносам в 2022-2023 годах
Вариант заполнения платежки на уплату штрафа по взносам зависит от того кто выставил санкции:
- ФНС, в связи с опозданием с представлением отчетности;
- ФСС за несвоевременную уплату несчастных взносов.
Рассмотрим более детально.
Если налогоплательщик несвоевременно представил отчетность по взносам, то его ожидают санкции в размере 5% от величины взносов за каждый месяц просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее 1 тыс. руб.
С 2023 года этот штраф спишут с ЕНС. Пополнять счет нужно платежкой на ЕНП.
До 2023 года алгоритм заполнения платежки на штраф был аналогичен порядку, установленному для налоговых штрафов, за исключением КБК. В 2022 году следовало указывать следующие коды:
на обязательное пенсионное страхование |
на медстрахование |
на соцстрахование в связи с болезнью или материнством |
|
КБК на штраф |
182 1 02 02010 06 3010 160 |
182 1 02 02101 08 3013 160 |
182 1 02 02090 07 3010 160 |
При этом сумму штрафа в 1 тыс. руб. следовало распределить по КБК пропорционально тарифам (письмо ФНС от 05.05.2017 № ПА-4-11/8641):
- в ПФР 733,33 руб. (22 / 30 * 1000);
- в ФФОМС 170 руб. (5,1 / 30 * 1000);
- в ФСС 96,67 руб. (2,9 / 30 * 1000).
С 2023 года действует единый тариф по взносам. Как теперь они рассчитываются, разъяснили эксперты КонсультантПлюс. Изучите материал, получив пробный доступ к системе бесплатно.
Штрафные санкции также вправе выставить и СФР, например, за несвоевременную сдачу отчетности (5% от суммы взносов, но не менее 1 тыс.руб. и не более 30%) или за нарушение порядка представления формуляра (200 руб.).
Порядок заполнения платежки в 2022 и 2023 годах отличается от установленного для налоговых штрафов:
- Не заполняются поля 106 – 109;
- Действует свой КБК: с 2023 года — 797 1 02 12000 06 3000 160 (до 2023 года — 393 1 02 02050 07 3000 160).
Итоги
Правила заполнения реквизитов платежного поручения для уплаты штрафов перечислены в приложении 2 к приказу Минфина РФ № 107н. С 2023 года они изменились. Штраф теперь списывают с ЕНС, деньги на его оплату надо перечислять в виде ЕНП, а отдельная платежка не нужна. Это если вы платите штраф в налоговую. Если это штраф в СФР, на него по-прежнему нужно делать отдельную платежку со специальным КБК, который в 2023 году новый.
На физических и юридических лиц возлагается ответственность по внесению налогов и сборов в бюджеты различного уровня:
- фондовые;
- местные;
- федеральные.
Реквизиты вместе с квитанцией отправляются налогоплательщику местными фискальными органами. Узнать необходимую комбинацию символов можно также с помощью ИНН.
Платежный документ заполняется налоговым агентом, который берет на себя ответственность по проставлению кодов бюджетного классификатора. От правильности оформления полей в данной бумаге зависит определение направленности платежа. Взнос необходимо четко фиксировать в автоматизированной системе, чтобы денежные средства дошли до получателя.
Не всегда налоговая инспекция успевает прислать уведомление с квитанцией. В данном случае плательщик может воспользоваться специальным онлайн сервисом для получения данных. В сети Интернет пользователь найдет государственные и налоговые порталы, которые помогут ответить на актуальные вопросы.
Как узнать реквизиты для оплаты транспортного налога?
Если квитанция на уплату транспортного налога не пришла в нужный срок, тогда пользователю необходимо самостоятельно позаботиться о поиске реквизитов. Произвести оплату по счету можно без наличия реквизитов в отделении местной налоговой инспекции. В данном случае платеж будет оформлен с помощью ИНН. Документ и паспорт необходимо взять с собой. Это самый простой и надежный способ избежать задолженности и начисления штрафа. В отделении налогоплательщик сможет написать заявление стандартизированной формы, после чего получить квитанцию с указанием реквизитов. Оплатить задолженность после этого возможно будет не только в отделении, но и в сбербанке.
Удобный и быстрый способ поиска реквизитов нужно искать в сети Интернет. Для получения необходимых данных пользователь должен посетить официальный портал Федеральной налоговой инспекции. Исходной информацией в данном случае будет являться идентификационный номер налогоплательщика и точная сумма по транспортному налогу. При наличии этих данных использовать реквизиты с квитанции нет необходимости.
Проще всего создать на сайте ФНС собственный аккаунт, чтобы всегда иметь доступ к информации по срокам, задолженностям и штрафным санкциям. Используя данный сервис, можно почти полностью избавиться от изнурительных походов в отделение местных фискальных органов.
Как узнать реквизиты для оплаты налога на доходы?
Каждый предприниматель и владелец организации периодически получает уведомление с квитанцией от налоговой инспекции. Производить оплату на основе платежного документа можно различными способами, однако современные интернет технологии упрощают процедуру еще больше для удобства и комфорта граждан.
Портал Федеральной налоговой службы позволяет не только узнать информацию по текущему счету, но и совершить оплату задолженностей и штрафов, не выходя из дома. Для этого пользователь должен иметь банковскую карту, которая соответствует стандартам международных платежных систем (Виза, МастерКард).
Указав точную сумму оплаты, налогоплательщик подтверждает транзакцию. После проведения финансовой операции пользователь может сохранить электронный вариант квитанции или распечатать документ для возможности предоставления в фискальных органах в случае возникновения проблем в дальнейшем.
Как узнать реквизиты для оплаты налога на недвижимость?
Всем гражданам, которые совершают оплату имущественного налога, приходит официальное уведомление с фискального органа. Вместе с данным документом приходит также квитанция, с помощью которой и можно узнать реквизиты для оплаты. В уведомлении указывается следующая информация:
- сумма задолженности;
- объект налогообложения;
- налоговая база;
- срок осуществления взыскания.
Объекты налогообложения
Налог оплачивается в течении одного месяца. По истечению данного срока фискальные органы начинают насчитывать пеню или использовать штрафные санкции.
Объектом налогообложения выступает:
- дом жилой;
- помещение для жилья (квартира или комната);
- место на парковке, гаражное помещение;
- недвижимый комплекс;
- недостроенный объект;
- здания и сооружения другого целевого предназначения.
Стоит учитывать, что общее имущество многоквартирного дома налогом не облагается, поэтому не учитывается при расчете сбора.
При отсутствии платежного документа необходимо обратиться за помощью к сотруднику ФНС или воспользоваться интернет порталом налоговой инспекции. Имея ИНН и точную сумму налога, можно совершить платеж в режиме онлайн и избавиться от необходимости посещать отделение банка. Тут же можно узнать сумму штрафа, если имущественный налог не был выплачен вовремя.
Сколько видов налогов — столько пеней и штрафов и по ним. Для каждого вида нужна своя платёжка с особенными реквизитами. Реквизиты будут зависеть даже от того, добровольно вы собрались платить штрафы и пени или нет.
Эльба готовит платёжки по пени и штрафам автоматически, если в раздел Письма пришло требование на их уплату. Вы увидите в открытом требовании кнопку «Оплатить или скачать платёжки».
Если налоговая вдруг прислала требование на бумаге, или вы хотите покончить с хвостами добровольно, не дожидаясь требования, создайте платёжку сами в Эльбе из раздела «Платёжки» → «Уплата штрафа, пени в бюджет». Разберём, как заполнить поля платёжки.
Причина оплаты
Первым делом укажите, что оплачиваете: штраф или пени. Если налоговая начислила пени или штрафы по разным налогам и сборам, для каждого потребуется отдельная платёжка.
Вид налога или взноса
Теперь ответственный шаг — за что платим. Заполните поле «Вид налога или взноса» — по нему Эльба определит КБК.
Если у вас есть справка о состоянии расчётов или требование, посмотрите вид налога или взноса в колонке «Наименование налога, сбора» и выберите его в Эльбе. Если штраф или пени увидели в выписке операций по расчётам с бюджетом, название налога или взноса ищите над таблицей с расчётами.
КБК в платёжке должен совпадать с КБК в требовании, можете сверить. КБК в справке о состоянии расчётов или в выписке будет на пару цифр отличаться от КБК, который подставит Эльба. Это не ошибка, Эльба заполняет КБК правильно. Дело в том, что в справке и выписке налоговая указывает общий КБК для определённого вида налога или взносов. А вам нужен конкретный КБК, который отражает, что уплачиваете: налог, пени или штраф. Так для фиксированной части страховых взносов по пенсионному страхованию в справке и выписке указывается КБК 182 1 02 02140 06 0010 160, а для уплаты пеней нужен КБК 182 1 02 02140 06 2110 160.
ОКТМО
Код ОКТМО и код отделения ИФНС, ПФР или ФСС Эльба заполнит автоматически по данным из раздела «Реквизиты». Но не лишним будет сверить их с кодами, которые указаны в требовании или другом документе, из которого вы узнали о штрафе или пенях. Особенно важно проверить реквизиты, если недавно сменили адрес регистрации или платите НДФЛ в разные инспекции.
Для некоторых платежей нужно указать систему налогообложения. Эльба заполнит ее автоматически по данным в разделе «Реквизиты». Проверьте заполнение этого поля, если недавно сменили систему налогообложения. Возможна ситуация, когда в реквизитах уже указана новая система налогообложения, а требование пришло по старой.
Основание платежа
В основании платежа укажите:
- «Есть требование ИФНС или ПФР», если платите по требованию.
- «Есть акт проверки», если платите по акту. Появятся поля для заполнения номера и даты документа — перепишите их из требования или акта.
- Если увидели штраф или пени в личном кабинете на сайте налоговой или сверке, выберите «Нет требования или акта, уплачиваю добровольно».
Это самые распространённые основания для платежа, но может случиться так, что ни один из них не подойдёт для вашей ситуации. Тогда создать или отредактировать платёжку стоит в интернет-банке или на сайте налоговой. Вот страница для ИП, а вот — для ООО.
Сумма, дата и назначение платежа
Осталось указать сумму и дату платежа. Назначение платежа Эльба заполнит автоматически. Вот и всё, платёжка готова! Нажмите «Оплатить или скачать», чтобы перейти к оплате, или «Сохранить», чтобы вернуться к оплате позднее.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Статья актуальна на
20.02.2023