Подсказка
Заполните сведения для определения реквизитов ИФНС, затем нажмите кнопку «Далее».
Вы можете указать адрес для автоматического определения кода инспекции и муниципального образования, либо напрямую выбрать сначала код ИФНС, а затем, при необходимости, муниципальное образование.
Код ИФНС и муниципальное образование
Вид налогоплательщика может повлиять на определение кода ИФНС по адресу.
В некоторых случаях физические лица и юридические лица администрируются разными инспекциями ФНС.
Вид налогоплательщика:
Физическое лицо / индивидуальный предприниматель
Юридическое лицо
Муниципальное образование необходимо указать для определения платежных реквизитов.
Муниципальное образование:
Для индивидуальных
предпринимателей
-
Личный кабинет для физических лицПолучайте актуальную информацию из налоговой инспекции круглосуточно и без выходных, платите налоги, подавайте декларации, задавайте вопросы и получайте ответы онлайн
-
Личный кабинет налогоплательщика юридического лицаПолучайте актуальную информацию из налоговой инспекции круглосуточно и без выходных, проводите сверку расчетов с бюджетом, запрашивайте сведения и получайте ответы онлайн
-
Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)Регистрируйтесь в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, формируйте и отправляйте чеки клиентам, а также следите за доходами и начислениями
-
Личный кабинет индивидуального предпринимателяПолучайте актуальную информацию из налоговой инспекции круглосуточно и без выходных, проводите сверку расчетов с бюджетом, запрашивайте сведения и получайте ответы онлайн
-
Личный кабинет налогоплательщика иностранной организацииПолучайте актуальную информацию из налоговой инспекции круглосуточно и без выходных, направляйте налоговую декларацию по НДС, запрашивайте сведения и получайте ответы онлайн
-
Проверка права на продление сроков платежей по УСН и страховым взносамПроверьте, распространяется ли на вас в 2022 году перенос срока платежей в соответствии с постановлениями Правительства РФ
-
Какую помощь может получить мой бизнес?Введите ИНН компании или индивидуального предпринимателя, чтобы узнать все меры поддержки.
-
Проверка права на получение субсидии на нерабочие дни для МСП и СОНКО (2021 год)Узнайте соответствие ИНН всем необходимым условиям предоставления субсидии на нерабочие дни в 2021 году и отследите статус рассмотрения заявления, если вы его подали.
-
Перечень лиц, на которых распространяется действие моратория на банкротствоПолучите информацию о лицах, отнесенных к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях коронавирусной инфекции, на которых распространяется действие моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
-
Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19Получите информацию о налогоплательщиках, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, относимых к заинтересованным лицам в соответствии с Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и страховых взносов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409
-
Проверка возможности освобождения от уплаты налогов, взносов в связи с COVID-19Проверьте возможность освобождения от уплаты налогов и страховых взносов за отчетные налоговые периоды, относящиеся к II кварталу 2020 года
-
Проверка права на получение субсидии на проведение дезинфекционных мероприятийПроверьте соответствует ли Ваш бизнес условиям для получения субсидии (согласно Постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976) , а также уточните статус соответствующего заявления, если оно было представлено в налоговый орган.
-
Государственная онлайн-регистрация бизнесаСформируйте и направьте документы для государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя
-
Выбор типового уставаОтвечайте на вопросы сервиса и определите оптимальный типовой устав для Вашего ООО. Типовой устав не требуется предоставлять в налоговый орган.
-
Создай свой бизнесОзнакомьтесь с пошаговой инструкцией как стать предпринимателем или открыть свое предприятие (организацию)
-
Подача заявления физического лица о постановке на учетНаправьте онлайн в налоговый орган заявление физического лица о постановке на учет
-
Сведения об ИНН физического лицаУзнайте идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица по документу, удостоверяющему личность
-
Сведения о недействительных свидетельствах ИНН юридических и физических лицПроверьте признанные недействительными свидетельства ИНН в Вашем регионе
-
Сведения о недействительных ИНН физических лицПроверьте признанные недействительными ИНН физических лиц в Вашем регионе
-
Сведения о недействительных ИНН юридических лицПроверьте признанные недействительными ИНН юридических лиц в Вашем регионе
-
Уплата налогов и пошлин физических лицФормируйте платежные документы и оплачивайте налоги в режиме онлайн через один из банков-партнеров ФНС России.
-
Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателейФормируйте платежные документы, оплачивайте налоги, сборы и пошлины в режиме онлайн через один из банков-партнеров ФНС России.
-
Уплата налогов и пошлин юридических лицФормируйте платежные поручения на уплату налогов, сборов, пошлин в формате pdf
-
Прозрачный бизнесПолучите комплексную информацию о налогоплательщике – организации
-
Запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателяПолучайте сообщение на электронную почту о факте представления в регистрирующий орган документов в отношении конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя.
-
Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрацииУзнайте информацию о документах, представленных конкретным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в регистрирующий орган и результаты их рассмотрения
-
Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном видеПолучите сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа
-
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательстваСервис предоставляет доступ к Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяет в электронном виде направить в ФНС России дополнительные сведения для внесения в реестр.
-
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержкиПросматривайте и добавляйте информацию о субъектах МСП (получателях поддержки) в едином Реестре.
-
Интеграция и доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИППолучите сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в электронном виде онлайн
-
Федеральная информационная адресная системаПолучите сведения об адресах, включенных в Государственный адресный реестр
-
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП)Сервис предоставляет возможность бесплатно получить открытые и общедоступные сведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП) в виде выписки / справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
-
Проверь арбитражного управляющегоОзнакомьтесь со сведениями о нарушениях арбитражных управляющих, допущенных в ходе ведения процедур банкротства
-
Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организацияхПолучите открытые и общедоступные сведения из ЕГРН об осуществляющих деятельность в России иностранных организациях
-
Реестр дисквалифицированных лиц -
Проверка прослеживаемости товаровПроверяйте прослеживается ли товар в соответствии с Постановлением Правительства РФ №807, проверяйте корректность регистрационных номеров партий товаров и уточняйте статус обработки уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, в государства–участники ЕАЭС
-
ГИР БОПолучайте информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности любой организации, в том числе сведения в электронном виде, подписанные электронной подписью ФНС России.
-
Реестр обеспечительных мерПолучайте информацию о способах обеспечения исполнения обязанности по уплате в виде залога, ареста имущества в соответствии со ст. 73 и 77 НК РФ, а также вынесенных решениях об обеспечительных мерах в соответствии с пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ и имуществе, в отношении которого применены такие способы обеспечения, обеспечительные меры.
-
Налоговый калькулятор — Расчет стоимости патентаСервис позволяет индивидуальным предпринимателям
рассчитать сумму налога, уплачиваемого в связи
с применением патентной системы налогообложения. -
Калькулятор расчёта страховых взносовРассчитайте суммы страховых взносов за «себя», подлежащих уплате, в том числе, за неполный расчетный период
-
Калькулятор транспортного налога ФЛРассчитайте предварительно сумму транспортного налога для физических лиц
-
Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лицРассчитайте предварительно сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц
-
Калькулятор по расчету налоговой нагрузкиУзнайте среднеотраслевые показатели по налоговой нагрузке по видам налога и средней рентабельности продаж. Проверьте уровень налоговой дисциплины организации на основе информации об уплаченных налогах.
-
Выбор подходящего режима налогообложенияПодберите в интерактивном режиме оптимальную систему налогообложения для вашего бизнеса.
-
Проверка наличия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. (ЕАЭС)Узнайте о поступлении электронной копии заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
-
Представление сведений об участниках азартных игр, от которых принимаются ставки на официальные спортивные мероприятияПредставляйте в Федеральную налоговую службу данные учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки на официальные спортивные соревнования.
-
Проверка факта поступления от ФТС России сведений по документам, необходимым для подтверждения ставки 0 процентов НДС (освобождения от уплаты акцизовПроверьте наличие информации от ФТС России, подтверждающей обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС (освобождение от уплаты акцизов)
Внимание! Сервис функционирует в тестовом режиме!
Электронный документооборот
-
Представление налоговой и бухгалтерской отчетностиОтправляйте налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронной форме
-
Проверка корректности заполнения счетов-фактурСервис позволяет проверить правильность заполнения идентификационных реквизитов контрагентов в счетах-фактурах.
Внимание! Сервис функционирует в рамках пилотного проекта! -
Визуализация электронных документов в утвержденных форматахВизуализируйте электронные документы из формата XML в формат PDF для возможности визуального анализа и/или предоставления человекочитаемых форм документов по месту требования
-
Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборотаПолучите примерный расчет эффективности внедрения электронного документооборота в организации по объему первичных документов и другим показателям
-
Создание и проверка доверенности в электронной формеСоздавайте доверенность в электронной форме (машиночитаемом виде) для предоставления в налоговые органы путем заполнения соответствующих обязательных полей и проверяйте xml файл доверенности на соответствие форматам, утвержденным ФНС России.
-
Заявление оператора ЭДОФормируйте заявление на внесение в реестр, уточнение или исключение из реестра операторов электронного документооборота
-
Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогамСервис позволяет получить информацию по вопросам применения налоговых ставок и льгот по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.
-
Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органамиУзнайте официальную позицию ФНС России по вопросам налогообложения
-
Нормативные и методические материалы ФНС РоссииОзнакомьтесь с нормативными и методическими документами ФНС России
-
Решения по жалобамУзнайте официальную позицию ФНС России по результатам рассмотрения жалоб (обращений)
-
Часто задаваемые вопросыНайдите ответы на актуальные вопросы по действующему налоговому законодательству
-
Информационные стендыПолучите информацию, размещенную на информационных стендах налоговых инспекций
-
Почтовая рассылка сайта ФНС РоссииПодпишитесь на новости официального сайта ФНС России
-
Запись на прием в инспекциюЗаписывайтесь на прием в налоговую инспекцию в удобное для вас время
-
Обратиться в ФНС РоссииНаправьте интернет-обращение в налоговый орган
-
Узнать о жалобеУзнайте о ходе и результатах рассмотрения жалоб (обращений) в ФНС России
-
Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНСПолучите оперативную помощь в снятии ограничений с расчетного счёта, приостановленного за неуплату налоговой задолженности.
-
Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекцииПо заданному адресу узнайте код, адрес и другие реквизиты налоговой инспекции.
-
Форум сайта ФНС РоссииОбсудите актуальные вопросы налогообложения
-
АнкетированиеОцените работу налоговых органов
-
Техническая поддержка сервисовНаправьте сообщение в службу технической поддержки сервисов
Международное налогообложение
-
НДС-офис интернет-компанииСервис позволяет осуществить подачу заявления о постановке на учет иностранной организации, осуществляющей деятельность в сфере электронных услуг (ст. 174.2 НК РФ) и в последующем осуществлять вход в личный кабинет такой иностранной организации. С помощью сервиса можно пройти онлайн тест и проверить, нужно ли иностранной компании, оказывающей услуги в электронной форме российским физическим лицам становиться на учет в налоговых органах. Также на странице сервиса можно задать вопрос по интересующей теме.
-
Подтверждение статуса налогового резидента Российской ФедерацииПолучайте и проверяйте документы, подтверждающие статус налогового резидента Российской Федерации
-
Сообщение о клиенте — иностранном налогоплательщикеНаправляйте электронные уведомления о клиентах-иностранных налогоплательщиках (в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ)
-
Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСРНаправляйте отчет об иностранных клиентах в электронной форме (в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ)
-
ДекларацияЗаполняйте декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ для исполнения обязанности по декларированию или чтобы получить налоговый вычет.
-
Налогоплательщик ЮЛЗаполняйте налоговую отчётность по УСН, ЕНВД, НДС, по налогу на прибыль и другим налогам. Формируйте электронные документы или распечатывайте на бумаге для представления в Инспекцию
-
TesterПроверьте файлы на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности
-
Другие программные средствавсе программные средства разработанные для налогоплательщиков
Реквизиты для уплаты налогов в 2022 году проще всего найти на сайте ФНС. Там есть специальный сервис «Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес».
На его странице задаете категорию плательщика (физлицо или юрлицо), вводите адрес или сразу номер вашей ИФНС. По адресу, кстати, вы сможете определить и налоговую, если вдруг не знаете, к какой относитесь, а также свой ОКТМО. И нажимаете «Далее».
Результат получаете вот в таком виде. И сразу можете переходить к заполнению платежки.
Также важным реквизитом платежки является КБК. Их актуальный перечень вы найдете в КонсультантПлюс. Если у вас еще нет доступа к этой правовой системе, пробный доступ можно получить бесплатно.
Если у вас есть вопросы по реквизитам для уплаты налогов и взносов, нужный материал вы всегда найдете в этой рубрике нашего сайта.
1. Реквизиты для перечисления налогов и взносов
Где взять платежные реквизиты контролирующих органов для уплаты налогов и взносов?
В качестве примера предположим, что организационно-правовая форма компании — юридическое лицо. Юридический адрес: с. Мельниково, Томская область, код ИФНС — 7026.
Налоговая инспекция (ИФНС)
1. Переходим по ссылке на сайт ФНС: https://service.nalog.ru/addrno.do
2. Мы знаем код ИФНС, поэтому щелкаем мышкой по полю «Код ИФНС (1).»
3. Выбираем ИФНС «7026» в списке.
Нажимаем кнопку «Далее» в нижнем правом углу.
4. Откроется детальная информация об инспекции. В ней есть подзаголовок «Платежные реквизиты». Эти данные можно использовать для создания контрагента ИФНС и банковского счета (меню Контрагенты -> Контрагенты -> Создать контрагента).
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)
1. Заходим на сайт ПФР: https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/
2. Внизу нужно уточнить данные об организации, чтобы помочь сформировать платежные реквизиты. Заполняем данные. Организация является страхователем (платим взносы за работников) (1), выбираем субъект федерации — «Томскую область» (2), и платеж «Уплата страховых взносов» (3).
3. Ниже появляются типы плательщика. Выбираем подходящий нашей компании первый вариант.
4. Далее нужно уточнить тип платежа. Он будет влиять только на значение КБК, реквизиты для уплаты будут одинаковыми в обоих случаях. Нам желательно выбрать один из выделенных типов (платеж ОПС (1) или Платеж в ФФОМС (2)), так как мы будем платить только эти взносы.
5. После этого остается только выбрать вид платежа «взносы».
6. Ниже появляется таблица с реквизитами. Эти данные можно использовать для создания контрагента УПФР и банковского счета (меню Контрагенты -> Контрагенты -> Создать контрагента).
Фонд социального страхования (ФСС)
1. Заходим на сайт ФСС: http://fss.ru/
В нижнем правом углу будут 4 ссылки на региональные отделения по типу субъекта РФ. Нужно щелкнуть по той, что соответствует типу нашего субъекта.
2. У нас Томская ОБЛАСТЬ, поэтому надо щелкнуть по второй ссылке сверху. Появляется список областей и краев. Среди них находим «Томскую область» и щелкаем по ней.
3. Откроется окно с информацией по региональному отделению. Нам нужен сайт регионального отделения, находим ссылку и щелкаем по ней.
4. На сайте отделения предоставлена актуальная информация по региону по многим вопросам: калькуляторы пособий, формы заявлений, контактные телефоны, информация для страхователей. Нам нужно найти ссылку с подобным текстом: «Реквизиты для уплаты пособий». Обычно ее можно найти в разделе «Для страхователей». На сайте нашего регионального отделения (Томская область) эта ссылка находится в шапке в центре (выделена зеленым прямоугольником).
Приблизим содержимое. Щелкаем по ссылке.
5. Откроется страница с реквизитами для уплаты взносов в фонд. Эти данные можно использовать для создания контрагента ФСС и банковского счета (меню Контрагенты -> Контрагенты -> Создать контрагента).
Настройка получателей
В сервисе Небо есть возможность настройки получателей платежей — контрагентов для уплаты налогов и взносов.
Настраиваем получателей, чтобы при формировании платежных поручений их реквизиты подставлялись автоматически:
1. Заходим в раздел «Денежные средства»;
2. Выбираем вкладку «Платежные поручения» и нажимаем на кнопку «Настройка получателей», где появятся поля для заполнения.
2. Платежное поручение для перечисления в бюджет
Платежное поручение (ПП) — это документ, при помощи которого организация дает банку распоряжение перечислить деньги со своего счета в какой-либо бюджет или контрагенту. При безналичных расчетах этот документ обязателен. Его форма утверждена Положением Центробанка № 383-П. А правила заполнения ПП закреплены приказом Минфина № 107н от 2013 года.
Платежное поручение формируется для уплаты налогов и сборов в бюджет по специальным реквизитам, включая КБК, ОКТМО и т.д.
Важно! Код ОКТМО – это специальное цифровое обозначение, которое представляет собой код муниципального образования, на территории которого ведет свою деятельность организация либо происходит уплата.
Организации в платежных поручениях и декларациях указывают код ОКТМО местности, где ведется деятельность или расположено обособленное подразделение. В случае же с ИП необходимость вставать на учет по месту ведения деятельности зависит от налогового режима. Подробнее в статье «Деятельность ИП в другом регионе».
Узнать свой или необходимый ОКТМО можно, используя специальный сервис на сайте ФНС России.
Заполнение документа
Меню: Моя организация -> Личный кабинет -> Календарь.
1. Выбираем ближайшую дату уплаты;
2. Нажимаем на кнопку «Приступить к выполнению» по нужному платежу. В этом случае, большинство реквизитов платежа (КБК, ОКТМО*) подставятся автоматически.
* По умолчанию, проставляется код ОКТМО, указанный в реквизитах организации. Если деятельность осуществляется в другой местности, то необходимо внести изменения вручную.
Формирование платежного поручения для оплаты налога (вручную):
1. Меню: Денежные средства -> Платежные поручения -> Нажимаем зеленую кнопку «Создать платежное поручение».
2. Выбираем «Перечисление средств в бюджет» -> «Перечисление налога или взноса с расчетного счета».
3. Номер и дата проставляются автоматически.
4. Вид платежа «Электронно».
5. Заполняем банковский счет организации.
6. В поле Контрагент должен быть указан контролирующий орган, в который будет осуществляться оплата налога.
7. Указываем банковский счет контролирующего органа.
8. В очередности платежа указываем номер 5.
9. Выбираем вид налога.
10. Выбираем статус составителя.
11. КБК должен быть указан для налоговых отчислений.
12. Указываем код ОКТМО.
По умолчанию, проставляется ОКТМО, указанный в реквизитах организации. Если деятельность осуществляется в другой местности, то необходимо внести изменения вручную.
13. Необходимо указать основание платежа.
Например, согласно перечню, основание платежа «ТП» – это текущий платеж. Данное обозначение говорит о перечислении налогов и взносов за проходящий год. Между тем при оплате задолженности следует проставить код «ЗД» (когда это происходит по инициативе плательщика и до получения требования от ИФНС).
14. Указываем налоговый период, а поле «Значение налогового периода» заполнится автоматически на основе поля «Налоговый период».
15. Номер акта и дата акта проставляется только в том случае, если вам были присланы документы со стороны контролирующего органа.
16. УИН. В данном поле указывается Уникальный идентификатор начисления (УИН) 20 символов. При отсутствии у составителя поручения информации об УИНе указывается значение «0».
Уникальные идентификаторы начисления формируются налоговыми органами. Соответственно, уточнить УИН можно только в территориальном налоговом органе.
17. Указываем сумму налога и назначение платежа. Например, «Единый налог на вмененный доход, за 2 квартал 2018 г.».
18. Статус и дата отправки в банк не заполняются.
Формирование платежного поручения для оплаты штрафа:
1. Меню: Денежные средства -> Платежные поручения -> Нажимаем зеленую кнопку «Создать платежное поручение».
2. Выбираем «Перечисление средств в бюджет» -> «Перечисление налога или взноса с расчетного счета».
3. Номер и дата проставляются автоматически.
4. Вид платежа «Электронно».
5. Заполняем банковский счет организации.
6. В поле Контрагент должен быть указан контролирующий орган, в который будет осуществляться оплата штрафа.
7. Указываем банковский счет контролирующего органа.
8. В очередности платежа указываем номер 5.
9. Выбираем вид налога.
10. Выбираем статус составителя.
11. КБК должен быть указан для штрафов.
12. Указываем код ОКТМО.
По умолчанию, проставляется ОКТМО, указанный в реквизитах организации. Если деятельность осуществляется в другой местности, то необходимо внести изменения вручную.
13. В основании платежа необходимо указать ТР, либо ЗД.
— при внесении платежа по требованию налоговой, проставляют значение «ТР»;
— когда организация вносит штраф/пени самостоятельно, указывают код «ЗД».
14. Указываем налоговый период, а поле «Значение налогового периода» заполнится автоматически на основе поля «Налоговый период».
15. Номер акта и дата акта проставляется только в том случае, если вам были присланы документы со стороны контролирующего органа.
16. УИН. В данном поле указывается Уникальный идентификатор начисления (УИН) 20 символов. При отсутствии у составителя поручения информации об УИНе указывается значение «0».
Уникальные идентификаторы начисления формируются налоговыми органами. Соответственно, уточнить УИН можно только в территориальном налоговом органе.
17. Указываем сумму штрафа и назначение платежа. Например, «Штраф по транспортному налогу».
18. Статус и дата отправки в банк не заполняются.
Разнесение выписки по факту уплаты налога
Необходимо зафиксировать факт уплаты налога или взноса в бюджет. Для этого при разнесении выписки в сервисе Небо, указываем типовую операцию «Перечисление в бюджет» и вид налога/сбора, который уплатили.
Проводка будет следующая:
Дт 68 (69) (Налог/взнос) Кт 51 (Расчетный счет) — на сумму налога/взноса/штрафа.
На физических и юридических лиц возлагается ответственность по внесению налогов и сборов в бюджеты различного уровня:
- фондовые;
- местные;
- федеральные.
Реквизиты вместе с квитанцией отправляются налогоплательщику местными фискальными органами. Узнать необходимую комбинацию символов можно также с помощью ИНН.
Платежный документ заполняется налоговым агентом, который берет на себя ответственность по проставлению кодов бюджетного классификатора. От правильности оформления полей в данной бумаге зависит определение направленности платежа. Взнос необходимо четко фиксировать в автоматизированной системе, чтобы денежные средства дошли до получателя.
Не всегда налоговая инспекция успевает прислать уведомление с квитанцией. В данном случае плательщик может воспользоваться специальным онлайн сервисом для получения данных. В сети Интернет пользователь найдет государственные и налоговые порталы, которые помогут ответить на актуальные вопросы.
Как узнать реквизиты для оплаты транспортного налога?
Если квитанция на уплату транспортного налога не пришла в нужный срок, тогда пользователю необходимо самостоятельно позаботиться о поиске реквизитов. Произвести оплату по счету можно без наличия реквизитов в отделении местной налоговой инспекции. В данном случае платеж будет оформлен с помощью ИНН. Документ и паспорт необходимо взять с собой. Это самый простой и надежный способ избежать задолженности и начисления штрафа. В отделении налогоплательщик сможет написать заявление стандартизированной формы, после чего получить квитанцию с указанием реквизитов. Оплатить задолженность после этого возможно будет не только в отделении, но и в сбербанке.
Удобный и быстрый способ поиска реквизитов нужно искать в сети Интернет. Для получения необходимых данных пользователь должен посетить официальный портал Федеральной налоговой инспекции. Исходной информацией в данном случае будет являться идентификационный номер налогоплательщика и точная сумма по транспортному налогу. При наличии этих данных использовать реквизиты с квитанции нет необходимости.
Проще всего создать на сайте ФНС собственный аккаунт, чтобы всегда иметь доступ к информации по срокам, задолженностям и штрафным санкциям. Используя данный сервис, можно почти полностью избавиться от изнурительных походов в отделение местных фискальных органов.
Как узнать реквизиты для оплаты налога на доходы?
Каждый предприниматель и владелец организации периодически получает уведомление с квитанцией от налоговой инспекции. Производить оплату на основе платежного документа можно различными способами, однако современные интернет технологии упрощают процедуру еще больше для удобства и комфорта граждан.
Портал Федеральной налоговой службы позволяет не только узнать информацию по текущему счету, но и совершить оплату задолженностей и штрафов, не выходя из дома. Для этого пользователь должен иметь банковскую карту, которая соответствует стандартам международных платежных систем (Виза, МастерКард).
Указав точную сумму оплаты, налогоплательщик подтверждает транзакцию. После проведения финансовой операции пользователь может сохранить электронный вариант квитанции или распечатать документ для возможности предоставления в фискальных органах в случае возникновения проблем в дальнейшем.
Как узнать реквизиты для оплаты налога на недвижимость?
Всем гражданам, которые совершают оплату имущественного налога, приходит официальное уведомление с фискального органа. Вместе с данным документом приходит также квитанция, с помощью которой и можно узнать реквизиты для оплаты. В уведомлении указывается следующая информация:
- сумма задолженности;
- объект налогообложения;
- налоговая база;
- срок осуществления взыскания.
Объекты налогообложения
Налог оплачивается в течении одного месяца. По истечению данного срока фискальные органы начинают насчитывать пеню или использовать штрафные санкции.
Объектом налогообложения выступает:
- дом жилой;
- помещение для жилья (квартира или комната);
- место на парковке, гаражное помещение;
- недвижимый комплекс;
- недостроенный объект;
- здания и сооружения другого целевого предназначения.
Стоит учитывать, что общее имущество многоквартирного дома налогом не облагается, поэтому не учитывается при расчете сбора.
При отсутствии платежного документа необходимо обратиться за помощью к сотруднику ФНС или воспользоваться интернет порталом налоговой инспекции. Имея ИНН и точную сумму налога, можно совершить платеж в режиме онлайн и избавиться от необходимости посещать отделение банка. Тут же можно узнать сумму штрафа, если имущественный налог не был выплачен вовремя.
Уважаемые налогоплательщики!
УФНС России по Ростовской области сообщает, что с 1 января 2023 года, в соответствии с Федеральным законом РФ от 14.07.2022 №263-ФЗ, изменяется порядок расчетов с бюджетом в виде уплаты Единого налогового платежа и устанавливаются единые реквизиты для перечисления налоговых платежей на всей территории Российской Федерации!
В связи с этим, при заполнении платежных поручений, для перечисления налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей посредством Единого налогового платежа необходимо использовать следующие обязательные реквизиты:
Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года
Номер (поля) реквизита платежного документа |
Наименование (поля) реквизита платежного документа |
Значение |
13 |
Наименование банка получателя средств |
«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула» |
14 |
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) |
«017003983» |
15 |
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) |
«40102810445370000059» |
16 |
Получатель |
«Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» |
17 |
Номер казначейского счета |
«03100643000000018500» |
61 |
ИНН получателя |
«7727406020» |
103 |
КПП получателя |
«770801001» |
С 2023 г. меняется порядок уплаты бюджетных платежей. С этого момента налогоплательщики будут перечислять деньги на единый казначейский счет (ЕНС). В связи с этим реквизиты на уплату поменяются. В статье расскажем о том, как заполнять платежки для перечисления ЕНП, реквизиты ЕНС с 01.01.2023.
Новый порядок перечисления бюджетных платежей
Разъяснения по уплате налогов на ЕНС с 2023 г. и новым реквизитам представлены на сайте ФНС. С подробной информацией по ЕНС можно ознакомиться на промостранице, созданной налоговой службой.
ФНС обращает внимание, что ЕНС – это особая система учета, предназначенная для учета всех налоговых платежей (к уплате, заплаченных). Единое сальдо ЕНС указывает на результат выполнения налогоплательщиком своих налоговых обязательств.
Сальдо по ЕНС на 01.01.2023: что это значит
Сальдо ЕНС – новый показатель, введенный в действие с 2023 года, который определяется как разница между ЕНП и совокупной обязанностью. Чтобы избежать проблем, не потерять переплату и не получить недоимку, плательщикам следует по всем платежам сверить расчеты, разобраться с переплатой и долгами. Рассмотрим, как это правильно сделать.
Подробнее
Подробнее о порядке уплаты налогов (страховых взносов, сборов, пеней), зачета, возврата действующем с 1 января 2023 г рассказали эксперты «КонсультантПлюс». Если у вас нет доступа к справочно-правовой системе, получите пробный демодоступ и бесплатно переходите в Путеводитель.
После внедрения ЕНС (с 01.01.2023) реквизиты для уплаты бюджетных платежей изменятся. Перечислять ЕНП на единый счет можно будет, заполнив единое платежное поручение по всем налогам и взносам без разбивки по видам обязательств.
Напомним: новый порядок уплаты (ЕНС) не касается НПД и сборов, которые платят за использование объектов животного мира (водных биоресурсов). Раздельно (по отдельным платежкам) нужно платить НДФЛ с доходов иностранцев на ПСН и госпошлину при не выдаче судом исполнительного документа. Взносы на травматизм после объединения ПФР и ФСС платить следует по реквизитам объединенного Соцфонда и тоже раздельно!
Реквизиты ЕНС
В 2023 г. все платежи будут перечисляться на единый счет в УФК по Тульской обл. Поэтому для целей уплаты налогов, взносов, сборов (пени, штрафов, процентов) нужно будет указывать реквизиты ЕНС с 01.01.2023, представленные на сайте ФНС:
Реквизиты, которые нужно будет указывать при заполнении платежки для перечисления ЕНП, образцы заполнения представлены на промостранице о ЕНС!
Как заполнить платежку для уплаты ЕНП
Платежку для перечисления ЕНП можно заполнить самостоятельно, а также при помощи налоговых сервисов. ФНС рекомендует для уплаты ЕНП пользоваться именно сервисами, где реквизиты будут заполняться автоматически. Сформировать тот либо иной платеж с автоматическим указанием реквизитов можно также в учетной (бухгалтерской) системе.
ФНС обращает внимание, что при перечислении денежных средств налогоплательщиков единым платежом (ЕНП) нужно указать при заполнении платежки, по сути, только два реквизита: ИНН, суммы платежей.
Переход на ЕНС: сверка с ИФНС
В целях подготовки к успешному переходу с 01.01.2023 на ЕНП налогоплательщикам следует сверить расчеты с ИФНС. Это необходимо потому, что ИФНС сформирует начальное сальдо ЕНС, где будут учтены все остатки по налогам, взносам, сборам, пене, штрафам. Переход на ЕНС, сверка с ИФНС – ключевой вопрос статьи.
Подробнее
Заполнение при помощи налоговых сервисов (реквизиты ЕНС формируются автоматически)
- В личном кабинете (юрлица, ИП) нужно во вкладке «Пополнение ЕНС» выбрать «пополнение (своего либо стороннего) ЕНС», затем сформировать платежку либо уплату картой. Здесь заполнить нужно сумму платежа (указать свой счет в банке), реквизиты ЕНС заполнятся автоматически. Деньги перечислятся в ИФНС после подтверждения платежа.
- В учетной (бухгалтерской) системе, формируя платежку, тоже указывают только сумму платежа.
- В сервисе «Уплата налогов и пошлин» при заполнении формы платежки потребуется указать ИНН, КПП, сумму платежа.
Самостоятельное заполнение платежки
Платежное поручение по ЕНП
Платежное поручение по ЕНП заполняйте с учетом нововведений. Как правильно заполнить единую платежку по налогам с 2023 года? Можно ли платить налоги в 2023 году по старому порядку? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в материале далее.
Подробнее
По вопросу заполнения платежек с 2023 г. Минфин сообщает следующее (письмо ведомства № 21-01-09/92156 от 22.09.2022). До введения нового нормативно-правового акта, касающегося изменения правил заполнения платежек, при их оформлении следует руководствоваться нормами Приложения 2 к Приказу Минфина № 107н от 12.11.2013.
Соответственно, при заполнении платежки следует придерживаться правил, размещенных налоговой службой на промостранице по ЕНС (см. ссылку выше). Согласно предписаниям ФНС данные указывать необходимо с учетом следующего:
- совокупная сумма обязанности (п. «7»);
- статус плательщика (п. «101»): код «01» (согласно инструкции ФНС этот код нужно записывать всем, кто перечисляет ЕНП, в т. ч. ИП);
- о плательщике: название юрлица (ФИО ИП);
- реквизиты плательщика: ИНН (10-значный код юрлица и 12-значный ИП и физлица), КПП (для юрлиц);
- КБК для ЕНП (п. 104): 18201061201010000510 (данные согласно Перечню, утв. Минфином, Приказ № 75н от 08.06.2021);
- нули проставляются в п. 105 – 109 (поля предназначены для указания ОКТМО, реквизитов документа, основания платежа, периода);
- данные получателя (ИФНС): название, ИНН, КПП, а также банковские реквизиты (п. 13 – 15) и № казначейского счета (п. 17);
- назначение платежа: «ЕНП».
Образец заполнения указанных выше полей также представлен на промостранице:
Пример заполнения платежки на перечисление ЕНП
При заполнении бланка использованы следующие условные данные:
- плательщик: статус «01», ООО «Восход», ИНН 2303025487, КПП 230301001, сч. 407028000154789654;
- банк плательщика: АО «Альфа-Банк», БИК 044525593, счет 30101810200000000593;
- сумма 200 000 р.;
- реквизиты банка получателя и его название: указывают новые реквизиты ЕНС (см. выше);
- КБК: 18201061201010000510.
Скачать образец платежного поручения ЕНП
Что выбрать: платежку либо уведомление?
С 01.01.2023 после внедрения ЕНС плательщики должны уведомлять ИФНС об исчисленных суммах (до 25 числа месяца оплаты). Делать это разрешается двумя способами:
- отдельными платежными поручениями на уплату налога / взноса (в этой ситуации уведомлением является само платежное поручение);
- уведомлениями (форма КНД 1110355).
Это требуется для того, чтобы налоговая знала, сколько денег списывать на уплату разных налогов, взносов, сборов.
Если плательщик выбирает платежку, то заполняет отдельную платежку, указывая данные по общим правилам, т. е.:
- статус плательщика: «02»;
- ИНН, КПП;
- название юрлица (ФИО ИП);
- КБК налога (взноса, сбора);
- ОКТМО;
- налоговый период, за который оформляют, сдают платежку;
- название и реквизиты получателя (ИФНС);
- назначение платежа (уведомление об исчисленных суммах налога (взноса) в виде распоряжения на перевод средств для уплаты в бюджет).
Заявление в ИФНС о сальдо по ЕНС
Посмотреть
Скачать
Если плательщик выберет и отправит хотя бы один раз уведомление, дальше нужно будет отправлять только уведомления. Форма данного уведомления вкупе с порядком его заполнения утверждена Приказом ФНС № ЕД-7-8/1047@ от 02.11.2022. В нем указывают, по сути, идентичные данные: КПП, ОКТМО, КБК, код ИФНС, конкретную сумму, отчетный период и т. д.
Итоги
С 2023 года все платежи в бюджет следует перечислять в составе единого налогового платежа, оформив одну платежку без разбивки по видам бюджета. Реквизиты ФНС едины по всей стране – УФК по Тульской области.
Специализация: все виды систем налогообложения, бухотчетность, МСФО
Эксперт в сфере права, бухучета, финансов и налогообложения. Общий стаж профессиональной деятельности с 2007 года. За это время успешно работала на должностях налогового консультанта, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора. Автор множества публикаций по практическому применению бухгалтерского, налогового и трудового законодательства для различных профессиональных электронных СМИ. С отличием окончила факультет управления и психологии Кубанского государственного университета и Адыгейский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Ответы на вопросы по этой теме:
Обязательно ли открывать единый налоговый счет?
Единый налоговый счет с 01.01.2023 применяется в обязательном порядке. До этой даты налогоплательщики могли выбирать — применять его или нет.
Если ЕНП не хватит, какой из налогов будет списан первым?
Какой из налогов будет списан первым при недостаточности денег на ЕНС, зависит от ситуации: какому налогу подошел срок уплаты, есть ли просроченные платежи и т.п.
Как вернуть переплату ЕНП?
Вернуть переплату ЕНП в обычном порядке можно по заявлению. Однако бывают и ситуации, когда налоговый орган по своей инициативе обязан вернуть переплату ЕНП, без заявления…
Как оплачивать фиксированные платежи (в том числе страховые взносы) за 2022 год?
Фиксированные платежи нужно переводить на ЕНП. Срок оплаты зависит от суммы дохода предпринимателя — читайте пояснения со ссылкой на законодательство.